中国共产党射洪市纪律检查委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市纪律检查委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 射洪市纪委职能简介
中国共产党射洪市纪律检查委员会与射洪市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在遂宁市纪委监委和射洪市委双重领导下开展工作。射洪市纪检监察事务中心是市纪委下属的事业单位,主要为全市纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。
(二)射洪市纪委2025年重点工作
一是围绕中心服务大局,在政治监督具体化精准化常态化上聚力攻坚;
二是坚定不移创新实干,在做优全国基层纪检监察监督重点关注县上聚力攻坚;
三是持续扩大集中整治战果,在铲除腐败滋生土壤条件上聚力攻坚;
四是全力解决急难愁盼,在强化群众有感上聚力攻坚;
五是驰而不息正风肃纪,在巩固作风建设成果上聚力攻坚;
六是巩固提升改革成效,在推动信息化建设上聚力攻坚。
二、部门预算单位构成
射洪市纪委下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 主要包括:射洪市纪检监察事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,射洪市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市纪委,2025年收支总预算3504.92万元,较2024年收支预算总数增加449.02万元,主要是单位人员增加相应人员类经费增加和办公场所租金项目新增。
(一)收入预算情况
射洪市纪委2025年收入预算3504.92万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3504.92万元,占100%。
(二)支出预算情况
射洪市纪委2025年支出预算3504.92万元,其中:基本支出2277.92万元,占64.99%;项目支出1227万元,占35.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市纪委,2025年收支总预算3504.92万元,较2024年收支预算总数增加449.02万元,主要是单位人员增加相应人员类经费增加和办公场所租金项目新增。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3504.92万元;支出包括:一般公共服务支出3072.73万元、社会保障和就业支出189.13万元、卫生健康支出83.64万元、住房保障支出159.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市纪委,2025年收支总预算3504.92万元,较2024年收支预算总数增加449.02万元,主要是单位人员增加相应人员类经费增加和办公场所租金项目新增。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3072.73万元,占87.67%;社会保障和就业支出189.13万元,占5.39%;卫生健康支出83.64万元,占2.39%;住房保障支出159.42万元,占4.55%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2025年预算数为1779.58万元,主要用于:行政人员工资、保险等人员类支出和日常公用经费支出。
2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为1227万元,主要用于:单位案件办理、开展巡察工作、纪检监察事务中心运行维护、办公场所租金等项目经费支出。
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2025年预算数为66.15万元,主要用于:事业人员工资、保险等人员类支出和日常公用经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为189.13万元,主要用于:在编干部养老保险缴费。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2025年预算数为57.86万元,主要用于:行政人员基本医疗保险。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算数为2.43万元,主要用于:事业人员基本医疗保险。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2025年预算数为18.67万元,主要用于:行政、事业人员公务员医疗补助。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为4.69万元,主要用于:行政、事业人员工伤、失业、生育等保险。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为159.42万元,主要用于:在职行政、事业人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市纪委2025年一般公共预算基本支出2277.92万元,其中:
人员经费1817.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费459.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市纪委2025年“三公”经费财政拨款预算数36.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费26.6万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级业务主管部门到射洪进行工作检查和全国各纪检监察系统到射洪交流学习。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车8辆,其中:轿车4辆,越野车4辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费26.6万元,用于8辆公务用车燃油、维修、保险、ETC等方面支出,主要保障日常公务交通、案件及信访办理、巡察工作、监督检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市纪委2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数65万元,其中:会议费10万元,培训费5万元,差旅费50万元。
(一)会议费与2024年预算持平。
(二)培训费较2024年预算下降87.8%。主要原因是2025年项目支出未细化经济科目分类。
(三)差旅费较2024年预算下降84.6%。主要原因是2025年项目支出未细化经济科目分类。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市纪委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市纪委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,射洪市纪委及下属射洪市纪检监察事务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为459.95万元,较2024年预算增加52.58万元,增长12.9%。
(二)政府采购情况
射洪市纪委2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,射洪市纪委所属各预算单位共有车辆8辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆、应急保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年射洪市纪委开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算1227万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算540万元,特定目标类项目7个,涉及预算687万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。