目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文化广播电视和旅游局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)市文广旅游局职能简介
1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游相关的政策和法律法规,负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全市文化、文物、广播电视和旅游事业(产业)发展,拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
3.负责全市重大文化、广播电视和旅游活动。指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设,组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展,推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游业发展。
9.指导文化、广播电视和旅游市场发展,对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视和旅游市场。
10.负责文化市场综合执法,查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为,维护市场秩序。
11.负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,组织文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动,推动射洪文化旅游品牌建设。
12.负责全市广播电视、网络视听节目服务管理,加强广播电视阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向。
13.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
14.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。
16.协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责。负责全市文化遗产保护和管理的监督工作,协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。
17.负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
18.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理,对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成市委和市政府交办的其他任务。
(二)市文广旅游局2024年重点工作
一是提升完善规划。坚持规划赋能,聚焦天府旅游名县命名县提升目标任务,及时编制文旅高质量发展规划,为文旅高质量发展提供有力支撑。
射洪市文化广播电视和旅游局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文化广播电视和旅游局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)市文广旅游局职能简介
1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游相关的政策和法律法规,负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全市文化、文物、广播电视和旅游事业(产业)发展,拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
3.负责全市重大文化、广播电视和旅游活动。指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设,组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展,推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游业发展。
9.指导文化、广播电视和旅游市场发展,对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视和旅游市场。
10.负责文化市场综合执法,查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为,维护市场秩序。
11.负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,组织文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动,推动射洪文化旅游品牌建设。
12.负责全市广播电视、网络视听节目服务管理,加强广播电视阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向。
13.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
14.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。
16.协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责。负责全市文化遗产保护和管理的监督工作,协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。
17.负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
18.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理,对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成市委和市政府交办的其他任务。
(二)市文广旅游局2024年重点工作
一是提升完善规划。坚持规划赋能,聚焦天府旅游名县命名县提升目标任务,及时编制文旅高质量发展规划,为文旅高质量发展提供有力支撑。
二是强化资源开发。立足自身优势,把准关键环节,用大文旅理念包装大项目,全力推进一二三产业深度融合,创新培育文旅新业态,大力发展以沱牌舍得、锂电产业为载体的工业旅游、以各乡村打卡点为依托的乡村旅游、依托诗、酒、科普科考为主题的研学旅游。
三是弘扬传统文化。深入挖掘子昂文化,积极申报历史名人文化传习基地,持续抓好文艺精品创作生产,将“陈子昂国际诗歌周”打造成“流动的诗歌盛宴”。联合复星集团打造世界级酒文化IP,邀请中国美术馆馆长创作陈子昂形象和城市主题雕塑,打造“酒礼文化·源自射洪”文旅新IP。
二、部门预算单位构成
市文广旅游局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市文广旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市文广旅游局,2024年收支总预算1,242.06万元,较2023年收支预算总数减少892.12万元,主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求,严格控制各类经费支出。
(一)收入预算情况
市文广旅游局2024年收入预算1,242.06万元,其中:上年结转340.87万元,占27.44%;一般公共预算拨款收入901.19万元,占72.56%。
(二)支出预算情况
市文广旅游局2024年支出预算1,242.06万元,其中:基本支出477.44万元,占38.44%;项目支出764.63万元,占61.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文广旅游局,2024年收支总预算1,242.06万元,较2023年收支预算总数减少892.12万元,主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求,严格控制各类经费支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入901.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入340.87万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1,117.93万元、社会保障和就业支出57.90万元、卫生健康支出28.80万元、住房保障支出37.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文广旅游局,2024年收支总预算1,242.06万元,较2023年收支预算总数减少892.12万元,主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求,严格控制各类经费支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1,117.93万元,占90.01%;社会保障和就业支出57.90万元,占4.66%;卫生健康支出28.80万元,占2.32%;住房保障支出37.43万元,占3.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项)2024年预算数为340.37万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化创作与保护(项)2024年预算数为4.26万元,主要用于:市级文化和旅游发展资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)旅游宣传(项)2024年预算数为52.30万元,主要用于:与省级平台合作文旅宣传系列活动资金。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2024年预算数为587.28万元,主要用于:广播村村响日常运行维护管理工作、诗歌周暨颁奖活动组织开展、乡村文化振兴和文化旅游发展专项等。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)2024年预算数为69.50万元,主要用于:送科技电影下乡。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2024年预算数为12.93万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算数为22.24万元,主要用于:射洪市数字应急广播指挥体系建设项目技术咨询服务和东山发射台运行维护。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)2024年预算数为29.05万元,主要用于:送文化下乡-戏曲进乡村演出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为44.53万元,主要用于:为机关事业单位人员缴纳养老保险。
10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为13.37万元,主要用于:缴纳机关事业单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等,发放改制人员生活补助。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为14.37万元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为11.92万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为2.52万元,主要用于:缴纳机关事业单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为37.43万元,主要用于:缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文广旅游局2024年一般公共预算基本支出477.44万元,其中:
人员经费408.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费68.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文广旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.70万元,公务用车购置及运行维护费7.30万元。
(一)因公出国(境)经费,本年度无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待各级部门调研、指导工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降30%。主要原因是减少射洪市融媒体中心特种用车1辆。
部门现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费7.30万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障文化市场监管、旅游执法等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市文广旅游局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数32.00万元,其中:会议费0万元,培训费8.00万元,差旅费24.00万元。
(一)会议费较2023年预算下降100%,主要原因是经济分类科目调整。
(二)培训费较2023年预算下降60%,主要原因是经济分类科目调整。
(三)差旅费较2023年预算增长5%,主要原因是经济分类科目调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
市文广旅游局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市文广旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,市文广旅游局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为68.81万元,较2023年预算减少105.23万元,下降60.45%。
(二)政府采购情况
2024年,市文广旅游局安排政府采购预算357.68万元,主要用于采购广播、电视、电影和音像服务、文化艺术服务、广告宣传服务及其他服务。
(三)国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年市文广旅游局开展绩效目标管理的项目18个,涉及预算423.76万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目7个,涉及预算196.45万元;特定目标类项目11个,涉及预算227.31万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
以各乡村打卡点为依托的乡村旅游、依托诗、酒、科普科考为主题的研学旅游。
三是弘扬传统文化。深入挖掘子昂文化,积极申报历史名人文化传习基地,持续抓好文艺精品创作生产,将“陈子昂国际诗歌周”打造成“流动的诗歌盛宴”。联合复星集团打造世界级酒文化IP,邀请中国美术馆馆长创作陈子昂形象和城市主题雕塑,打造“酒礼文化·源自射洪”文旅新IP。
二、部门预算单位构成
市文广旅游局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市文广旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市文广旅游局,2024年收支总预算1,242.06万元,较2023年收支预算总数减少892.12万元,主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求,严格控制各类经费支出。
(一)收入预算情况
市文广旅游局2024年收入预算1,242.06万元,其中:上年结转340.87万元,占27.44%;一般公共预算拨款收入901.19万元,占72.56%。
(二)支出预算情况
市文广旅游局2024年支出预算1,242.06万元,其中:基本支出477.44万元,占38.44%;项目支出764.63万元,占61.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文广旅游局,2024年收支总预算1,242.06万元,较2023年收支预算总数减少892.12万元,主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求,严格控制各类经费支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入901.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入340.87万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1,117.93万元、社会保障和就业支出57.90万元、卫生健康支出28.80万元、住房保障支出37.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文广旅游局,2024年收支总预算1,242.06万元,较2023年收支预算总数减少892.12万元,主要是按照坚持勤俭办一切事情和推动党政机关习惯过紧日子等要求,严格控制各类经费支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1,117.93万元,占90.01%;社会保障和就业支出57.90万元,占4.66%;卫生健康支出28.80万元,占2.32%;住房保障支出37.43万元,占3.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项)2024年预算数为340.37万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化创作与保护(项)2024年预算数为4.26万元,主要用于:市级文化和旅游发展资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)旅游宣传(项)2024年预算数为52.30万元,主要用于:与省级平台合作文旅宣传系列活动资金。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2024年预算数为587.28万元,主要用于:广播村村响日常运行维护管理工作、诗歌周暨颁奖活动组织开展、乡村文化振兴和文化旅游发展专项等。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)2024年预算数为69.50万元,主要用于:送科技电影下乡。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2024年预算数为12.93万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算数为22.24万元,主要用于:射洪市数字应急广播指挥体系建设项目技术咨询服务和东山发射台运行维护。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)2024年预算数为29.05万元,主要用于:送文化下乡-戏曲进乡村演出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为44.53万元,主要用于:为机关事业单位人员缴纳养老保险。
10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为13.37万元,主要用于:缴纳机关事业单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等,发放改制人员生活补助。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为14.37万元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为11.92万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为2.52万元,主要用于:缴纳机关事业单位人员的生育保险、工伤保险、失业保险等。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为37.43万元,主要用于:缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文广旅游局2024年一般公共预算基本支出477.44万元,其中:
人员经费408.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费68.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文广旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.70万元,公务用车购置及运行维护费7.30万元。
(一)因公出国(境)经费,本年度无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待各级部门调研、指导工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降30%。主要原因是减少射洪市融媒体中心特种用车1辆。
部门现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费7.30万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障文化市场监管、旅游执法等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市文广旅游局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数32.00万元,其中:会议费0万元,培训费8.00万元,差旅费24.00万元。
(一)会议费较2023年预算下降100%,主要原因是经济分类科目调整。
(二)培训费较2023年预算下降60%,主要原因是经济分类科目调整。
(三)差旅费较2023年预算增长5%,主要原因是经济分类科目调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
市文广旅游局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市文广旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,市文广旅游局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为68.81万元,较2023年预算减少105.23万元,下降60.45%。
(二)政府采购情况
2024年,市文广旅游局安排政府采购预算357.68万元,主要用于采购广播、电视、电影和音像服务、文化艺术服务、广告宣传服务及其他服务。
(三)国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年市文广旅游局开展绩效目标管理的项目18个,涉及预算423.76万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目7个,涉及预算196.45万元;特定目标类项目11个,涉及预算227.31万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。