射洪市科学技术协会2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)市科协职能简介
1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务,建设科技工作者之家。
2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进科学事业,助力经济社会高质量发展。
3.组织科学技术工作者创新争先,加快科学技术成果转化应用,推动产学研深度融合。
4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
5.弘扬科学家精神,健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
6.组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
7.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技人才和创新团队,推荐优秀学术论文,举荐科学技术人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
8.开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。
9.对县级所属学会、协会、研究会、企业科协进行管理,对镇(街道)科协业务进行指导。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11.承担市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
(二)市科协2025年重点工作
一是发挥天府科技云“政治引领”作用,广泛引领科技工作坚定不移听党话、跟党走。
二是持续深化天府科技云服务,以企业需求为导向,坚定不移开展天府科技云“保姆式”服务,推动科技供需全面对接。加强典型案例打造运用。遴选优质高新技术项目参加2025年度“科创会·市(州)行”系列活动。积极引导企事业单位申报省市级院士(专家)工作站、开设示范科创工作室。支持全社会青年科技人才申报遂宁市青年人才托举项目。持续选树培育举荐百强战线科技工作者典型。
三是扎实开展新修订《科普法》学习宣传贯彻,扩大科协科普工作社会影响。常态化开展科普六进(进校园、进企业、进农村、进机关、进社区、进网络)活动。
四是不断加强科普队伍科普能力建设,提升公共科普服务质量。鼓励和支持科协所属学(协)会、研究会和科技工作者积极参与科普工作,注重发挥好“三长”一类“关键人物”的作用,创新应用“三长”牵头专业领域工作模式,提升基层科协组织科普服务能力。
五是持续深化“天府科技云”智慧科普工作,落实“授人以渔”智慧科普新范式。积极向省科协推荐“百佳科普作品”、“天府科普创作达人”,组织开展“天府科普大咖说”视频创作。
六是全面加强全民科学素质工作,履行好《科普法》规定的牵头抓总职责。组织好“全国科普月”“四川省科普月”“全国科普日”等系列群众性科普活动。
七是主动参与青少年科技教育,服务科技强国教育强国人才强国建设。积极做好第三届市长奖评选工作,推动青少年科技教育再上新台阶。全面完成3536青少年教育综合实践基地科技教育馆建设任务。
八是深入实施科技助力乡村振兴行动,助力农业农村现代化建设。支持科技小院能力提升,服务“三农”助力乡村振兴。加强特色农技协培育,支持农技协开展“三农”服务,助力乡村振兴。
二、部门预算单位构成
市科协下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协,2025年收支总预算294.55万元,较2024年收支预算总数增加97.97万元,主要是单位当年将年度考核奖列入年初预算,新增射洪市老科技工作者协会建设项目及射洪市青少年创新成果市长奖项目。
(一)收入预算情况
市科协2025年收入预算294.55万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入294.55万元,占100%。
(二)支出预算情况
市科协2025年支出预算294.55万元,其中:基本支出171.55万元,占58.24%;项目支出123万元,占41.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科协,2025年收支总预算294.55万元,较2024年收支预算总数增加97.97万元,主要是单位当年将年度考核奖列入年初预算,新增射洪市老科技工作者协会建设项目及射洪市青少年创新成果市长奖项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入294.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术支出261.59万元、社会保障和就业支出14.08万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出11.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协,2025年收支总预算294.55万元,较2024年收支预算总数增加97.97万元,主要是单位当年年度考核奖列入年初预算,新增射洪市老科技工作者协会建设项目及射洪市青少年创新成果市长奖项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出261.59万元,占88.81%;社会保障和就业支出14.08万元,占4.78%;卫生健康支出7.18万元,占2.44%;住房保障支出11.71万元,占3.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 2025年预算数为138.59万元,主要用于:行政单位基本支出,包括人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。
2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2025年预算数为55万元,主要用于:对我市优秀青少年创新成果市长奖奖补支出。
3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 2025年预算数为68万元,主要用于:天府科技云宣传推介及服务中心运维费、老科技工作者协会建设等支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为14.08万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为4.74万元,主要用于:行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费单位缴费部分。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.01万元,主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.43万元,主要用于:在职机关事业大额补充医疗保险和工伤保险、行政事业退休人员大额补充医疗保险等支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算数为11.71万元,主要用于:行政事业单位在职人员住房保障缴费支出单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科协2025年一般公共预算基本支出171.55万元,其中:
人员经费148.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费23.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科协2025年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年持平。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于中央、省级、市科协及相关业务部门来我市调研、检查、指导工作的公务接待,兄弟市县(区)科协来我市学习交流公务接待等方面支出。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,其他车型1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常工作、天府科技云宣传服务、科学普及等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科协2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.3万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费0.3万元。
(一)会议费较2024年预算下降100%。主要原因是年初预算时项目中列支的会议费未细化。
(二)培训费较2024年预算下降100%。主要原因是年初预算时项目中列支的培训费未细化。
(三)差旅费较2024年预算下降76.92%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,精简开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科协2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,市科协机关运行经费财政拨款预算为23.47万元,较2024年预算增加4.71万元,增长25.1%。
(二)政府采购情况
市科协2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,市科协所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年市科协开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算123万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算55万元;特定目标类项目2个,涉及预算68万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的行政机关事业单位缴纳的医疗补助缴费经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门安排的行政机关事业单位缴纳的大额补充医疗保险缴费经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。
13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映其他用于科学技术普及方面的支出。