四川射洪经济开发区管理委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
四川射洪经济开发区管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)经开区管委会职能简介
(1)负责辖区内经济社会发展规划和区域城市发展规划的编制,经批准后组织实施;
(2)对固定资产投资项目进行审核或审批;
(3)负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理;
(4)负责辖区内征地、拆迁、安置、补偿等工作;负责辖区内财政管理和内部审计工作;
(5)实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作;
(6)负责招商引资、企业服务、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;
(7)负责辖区内生态环境保护和安全生产监督、应急管理工作;
(8)负责辖区内教育、科技、文化、民政、退役军人事务管理、劳动保障、卫生健康、医疗保障、食品药品安全等社会事务管理工作;
(9)负责上级政府交办的其他事项。
(二)经开区管委会2025年重点工作
2025年,经开区党工委、管委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,凝心聚力贯彻新理念,乘势而上开启新征程,加快补齐现有短板弱项、保障企业满产达效、厚积项目建设动能,积极争创中国智慧化工园区试点示范(创建)单位、国家级制造业创新中心、水效“领跑者”、能效“领跑者”等国省品牌。
一、在“活”字上下功夫,激活经济发展“一池春水”
(一)全力稳定经济增长预期。锚定“千亿锂电产业集群”奋斗目标,突出“基础锂盐、正极材料、锂电池及其回收利用”发展方向,进一步提升锂电材料集群效应和锂电化工园区品牌效应。加强对锂电产业发展形势的分析研判,通过督促企业积极寻找下游合作伙伴拓展市场、协助对接银行融资、指导项目申报相关政策补助资金等措施,帮助企业纾困解难,重点协助四川天劲、新锂想等企业恢复“造血”功能,有效释放产能。助力天齐锂业、盛新锂业、富临新能源、朗晟科技等企业持续保持满产达效,实现经济指标的最大贡献。加快推进盛新、富临、朗晟等企业招商引资政策补助资金兑付,为企业稳产达效注入“强心剂”。积极支持蜀矿环锂申报电池回收“白名单企业”,助力企业满产达效。
(二)全力厚植经济增长动能。全力做好2025年42个拟实施项目,计划总投资约229.98亿元,年内完成投资54.72亿元。主动对接省市部门,争取政策支持、资金扶持,力争2025年争取各类财政性资金总额不低于3亿元。积极争取超长期特别国债项目9个,拟争取资金9.82亿元;争取中央预算项目1个,拟争取资金0.18亿元;争取地方政府专项债项目12个,拟争取资金4.2亿元。紧盯广东天赐、天诺新能源、安燃切割气等项目洽谈进度,力争尽快完成协议签订。提前谋划锂电外经贸提质增效项目终期评估工作,积极向上争取补助资金并及时拨付到企业。积极争取省级层面政策支持,助力天齐锂业、盛新锂能加强对甘孜、阿坝锂矿的探、采进度,进一步扩大资源掌控能力。鼓励政府平台公司与国有、民营采矿企业合作,组建合资企业,通过竞拍、收购等方式获取锂矿资源并协同开发,做优做强现有产业链。
(三)全力推动延链补链强链。充分利用“锂电之都核心区”金字招牌,发挥天齐锂业、盛新锂能等链主企业桥梁纽带作用,聚焦其战略合作伙伴,畅通上下游供应,力求引进行业头部企业到我区投资建设基础锂盐、三元正极材料、动力电池、电池回收等关键环节、产品附加值高的优质项目。督促绿然集团以机械电子、新能源新材料为重点方向,加大西合园项目招引力度,最大可能释放存量用地、闲置厂房,不断提升园区发展水平。加强招商引资项目要素保障,加快推进项目场地以及水、电、气、道路等配套设施建设,确保满足项目建设需求。加大政策兑现力度,跟踪推进盛新锂能、蜀矿环锂、美丰高分子等企业各项招商引资政策资金兑现进度,切实缓解企业资金压力。同时,瞄准国内固态电池、氢能、人工智能、低空经济等新兴产业、未来产业开展招引对接,抓好项目用地储备、用能保障、人才支持等基础工作,确保引得进来、落得下去。
二、在“量”字上下功夫,提增城市建设“万千气象”
(一)做强园区规划引领。完成《经开区大小榆坝片区控规(修编)》《经开区大小榆坝片区市政专项规划》《射洪锂电高新产业园控制性详细规划(修编)及市政基础设施专项规划》等规划编制工作。抓好重点项目用地保障工作,力争全年完成新增建设用地报批500亩、国有建设用地供应600亩以上。进一步加强园区土地利用管理,按照遂宁市盘活存量建设用地三年行动方案(2023—2025年)相关要求,加大闲置低效土地处置力度,探索尝试抵押闲置土地对外释放盘活利用,积极争取闲置抵押土地通过政府专项债券收回收购,力争处置销号闲置土地800亩以上,确保开发区“亩均论英雄”土地集约利用评价考核继续保持全省优先位次。
(二)做强项目实施质效。以项目建设全过程效率革命为契机,协助富临前驱体、盛新金属锂等项目前期手续办理,同步开展设计、环评、能评、施工许可证等手续办理,力争实现交地即可开工建设。加快实施银杏大道、诗酒大道南延、问津路、9号路、横一路、横二路、纵一路、纵二路连接线等市政项目建设,全力做好北小区三期、锂电还房二期等保障性住房建设。加快人居环境PPP项目,完成东滨路、东滨景观带、金台路、鼓山北路等道路建设,打通园区道路内外环线。
(三)做强项目过程监管。严格按照《射洪市委重大经济事项决策实施细则》和国家发展改革委等8个部门出台的《招投标领域公平竞争审查规则》要求,强化对招投标领域监督检查。加强建设项目施工超占用地红线管理,强化耕地保护意识,严守耕地红线。建立完善的应急管理体系,制定应急预案和处置流程,定期组织应急演练,提高应对突发事件的能力和水平。持续加强建筑工地扬尘治理和人员到岗履职情况的管控,按标准和要求全覆盖安装扬尘(噪音)设备、实名制考核系统并接入四川射洪经开区智慧管理综合平台,实现扬尘污染和人员履职实时监控。定期组织安全生产检查,对发现的问题进行整改和复查,确保整改到位。
三、在“创”字上下功夫,打造营商环境“创新高地”
(一)提速提质强化科技创新。加大创新主体培育,创建重点产业园区知识产权工作站,动员指导科技型中小企业入库备案35家,申报高新技术企业2家、省级创新型中小企业3家、省级专精特新企业5家。加强创新平台建设,积极申报市级企业技术中心2家、省级企业技术中心1家,推动锂电科技学院技能大师工作室创建。持续做好省第二批双创示范基地建设。加快科技成果转化,推动园区企业参与遂宁市与川大“揭榜挂帅”、青年托举等科技项目。引导鼓励企业增加研发投入,力争同比增长10%。用好西安交通大学国家技术转移中心等资源,推进企业关键技术难题攻关。支持企业参加省科技展会、重庆智博会、绵阳科博会等,加速企业科技成果转移转化。做好国家锂电材料及产品质量检验检测中心二期建设工作,有效投入运营,并顺利通过国家市场监管总局验收授牌。
(二)用心用情优化人才队伍。精心搭建产教融合平台,持续深化与西南科技大学“环境友好能源材料国家重点实验室”、射洪锂电工业技术研究院合作建设。围绕产业人才和技术需求,推动锂电科技学院和园区企业共同参与制定人才培养方案,进一步完善专业学科、课程设置。全力推动锂电科技学院与天齐锂业、国成锂业实现实质合作,与盛屯集团形成合作新成果。积极动员企业参加各类组团招聘、校园招聘等引才引智活动,引进高素质复合型紧缺人才,改善园区人才结构,打造高质量人才基地。动员推荐园区企业专家人才参加“省天府青城峨眉计划”“川中明珠”等人才项目申报。做好园区高知高管个税认定和优惠政策兑现,全身心服务人才就医、子女入学等保障工作。
(三)简化优化政务服务流程。继续做好围绕锂电产业开展政务服务增值化试点改革工作,力争2025年底前,依托四川省企业综合服务、“企业码”应用体系和政企沟通交流等线上平台,延伸增值服务范围,推动为企服务“精准化、个性化、衍生化、智慧化”落地落实,促进“创新链、产业链、资金链、人才链、政策链”五链融合,全面构建形成四川省政务服务增值化改革射洪样板。持续开展“射洪锂话”“企业家早餐会”“经开茶话”等政企交流活动,积极为企业解决项目建设、投融资、产业链等相关难题。
四、在“守”字上下功夫,筑牢城市管理“坚固防线”
(一)守牢城市治理防线。继续开展新一轮城市环境综合整治行动,围绕市容、环卫、建设、安全等重点领域,加大常态管控力度,有力保障城市秩序,助力打造文明有序、宜居宜业的魅力经开。深化推进“六个城管”规范化创建,构建教、学、练、战一体化培训模式,突出实战实效,以岗位练兵、技能比武、知识竞赛等形式,加强一线执法人员行为规范和职业道德教育。聚焦脏车上路、建筑扬尘、乱停乱放、乱摆乱放等问题,建立多部门协同协作机制,加大联合执法查处力度,督促建筑工地文明施工,严厉惩治违章搭建、突击搭建等违法行为,加强户外广告管理,规范夜市经营秩序,积极探索“美丽街区”“市容管理示范路”创建工作。
(二)筑牢安全环保底线。落实中央和省、市、射洪市委市政府关于安全生产的决策部署,以《经开区安全生产治本攻坚三年行动实施方案》为工作主线,协同遂宁市、射洪市应急局开展每月安全生产隐患问题排查工作,实行清单式管理及隐患问题整改“六有”闭环管理。充分利用安全环保一体化平台,全面提升园区安全环保工作效率和水平。有效推进化工实训基地培训服务工作。督促企业常态化开展员工安全培训和演练处置工作,提高企业应急处突能力。定期开展全区安全应急综合演练,提升指挥应急能力,确保“两项机制”落地落实。推进规划环评修编工作,确保按时完成并通过审批。有序推进锂电化工园区安全整治提升事项整改进度,确保扩区范围内现有民房拆迁、沱牌公司文家营取水口整治提升等事项按期完成整改,提高园区安全监管水平。重点抓好蜀矿环锂和前驱体东侧边坡治理工程和汛期日常巡查、隐患监测等工作,发现情况及时处置。
(三)防范化解风险隐患。进一步优化信访投诉处理机制,提高处理效率和质量,提升群众满意度。全面摸排解决工程建设、征地拆迁、失地农民社保等重点领域矛盾纠纷,及时办理群众来电来信来访事项。将债务化解工作纳入资产经营、工程建设、项目包装通盘考虑,多元化解地方政府隐性债务,力争全年统筹化解经开区及市欣诚公司地方债务3亿元以上。切实解决拆迁群众“急难愁盼”的问题,营造和谐稳定的发展环境。
五、在“新”字上下功夫,构建党的建设“全新格局”
(一)持续深化思想政治建设。深刻领会遂宁“七问”,牢牢把握“八抓”“五改”“六加强”重要要求,激励干部担当作为、务实奋进。严格落实“第一议题”制度,通过党政办公会议、党工委日常工作会议、理论学习中心组学习会议等形式,及时传达学习中央和省、市重要会议精神。紧盯党的创新理论成果,常态化开展宣讲报告会、专题学习研讨会和干部教育培训,定期组织学习调研活动,提升干部能力水平。强化管党治党责任,抓牢意识形态和工作,加强舆情监测研判处置,抓好园区安全生产、生态环境、劳资纠纷、招投标等重点领域风险防控化解、舆情监控处置工作。
(二)持续优化组织体系建设。坚持大抓基层的鲜明导向,切实提升基层党建规范化水平,严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、评先评优等基本制度,进一步加强基层党组织标准化、规范化建设。加强对“党建+红色剧本杀”品牌的宣传推广,积极组织园区基层党员、共青团员参与教育体验,扩大受众范围,增强党建工作的吸引力和感染力。坚持“党建带群建,群建促党建”的工作思路,充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的优势,不断提升群团组织的履职能力和服务水平。
(三)持续强化党风廉政建设。认真贯彻落实中央、省委、市纪委全会精神,全面落实“两个责任”,以“纪律微课堂”“清廉经开每月问”为载体,开展好以案释纪释法教育,着力涵养良好政治生态。推进风腐同查同治,一严到底落实中央八项规定精神,严肃查处顶风违纪、隐形变异等问题;聚焦政务服务、政策落实、项目落地、要素保障、执法监管、市场竞争、政商交往等方面,持续开展“清风护航”专项监督,整治有令不行、有禁不止,履责不力、失职失责,破坏公平竞争、侵害企业利益等作风问题;一刻不停强化反腐震慑,着重抓好工程建设招投标和国有平台公司经营管理融资、违规经商办企业等方面突出问题系统整治。强化政治生态分析研判,注重日常监督成效与问题线索处置相结合,推动更加精准使用容错纠错和“三个区分开来”,激励干部担当作为。
二、部门预算单位构成
经开区管委会是行政单位,内设机构为9个,直属事业单位3个,均为正科级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14097.75万元、上年结转1540.23万元;支出包括:一般公共服务支出879.95万元、科学技术支出7000万元、社会保障和就业支出95.42万元、卫生健康支出42.62万元、城乡社区支出6000万元、资源勘探工业信息等支出1044万元、商业服务业等支出496.23万元、住房保障支出79.77万元。经开区管委会,2025年收支总预算15637.98万元,较2024年收支预算总数增加1808.02万元,主要是因为上年结转绿色低碳优势产业重点园区项目补助以及经开区外经贸提质增效示范项目补助资金,招商引资政策兑现产业扶持资金补助增加。
(一)收入预算情况
经开区管委会2025年收入预算15637.98万元,其中:上年结转1540.23万元,占9.85%;一般公共预算拨款收入14097.75万元,占90.15%。
(二)支出预算情况
经开区管委会2025年支出预算15637.98万元,其中:基本支出1097.75万元,占7.02%;项目支出14540.23万元,占92.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开区管委会,2025年收支总预算15637.98万元,较2024年收支预算总数增加1808.02万元,主要是因为上年结转绿色低碳优势产业重点园区项目补助以及经开区外经贸提质增效示范项目补助资金,招商引资政策兑现产业扶持资金补助增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入14097.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入1540.23万元;支出包括:一般公共服务支出879.95万元、科学技术支出7000万元、社会保障和就业支出95.42万元、卫生健康支出42.62万元、城乡社区支出6000万元、资源勘探工业信息等支出1044万元、商业服务业等支出496.23万元、住房保障支出79.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开区管委会,2025年收支总预算15637.98万元,较2024年收支预算总数增加1808.02万元,主要是因为上年结转绿色低碳优势产业重点园区项目补助以及经开区外经贸提质增效示范项目补助资金,招商引资政策兑现产业扶持资金补助增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出879.95万元,占5.63%;科学技术支出7000万元,占44.76%;社会保障和就业支出95.42万元,占0.61%;卫生健康支出42.62万元,占0.27%;城乡社区支出6000万元,占38.37%;资源勘探工业信息等支出1044万元,占6.68%;商业服务业等支出496.23万元,占3.17%;住房保障支出79.77万元,占0.51%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)2025年预算数为463.63万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)2025年预算数为416.32万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为95.42万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为14.42万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为17.06万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为8.96万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为2.18万元,主要用于:在职机关工勤人员和事业人员失业保险、工伤保险缴费支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2025年预算数为4500万元,主要用于:城市运行管理、城市维护日常支出。
9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2025年预算数为1500万元,主要用于:保障园区建设和园区发展的服务支出。
10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2025年预算数为7000万元,主要用于:招商引资政策兑现,产业发展扶持补助支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为79.77万元,主要用于:住房公积金缴费支出。
12.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2025年预算数为1044万元,主要用于:绿色低碳优势产业重点园区项目补助支出。
13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)产业发展(项)2025年预算数为496.23万元,主要用于:经开区外经贸提质增效示范项目补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开区管委会2025年一般公共预算基本支出1097.75万元,其中:
人员经费979.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
公用经费177.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开区管委会2025年“三公”经费财政拨款预算数27.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费21.5万元。
(一)经开区管委会2025年没有安排因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费较2024年预算下降25%。主要原因是厉行节约,按相关规定进行压减。
2025年公务接待费计划用于招商引资调研、检查接待工作等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车5辆,其中:轿车5辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费21.50万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障园区经济发展、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开区管委会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数35.1万元,其中:会议费0.2万元,培训费0.4万元,差旅费34.5万元。
(一)会议费较2024年预算增长。主要
(二)培训费较2024年预算增长。主要
(三)差旅费较2024年预算下降22.30%。主要原因是严格控制“三公”经费、压减差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
经开区管委会2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经开区管委会2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,经开区管委会的机关运行经费财政拨款预算为177.99万元,较2024年预算减少8.78万元,下降4.7%。主要原因是机关人员减少,公用经费减少。
(二)政府采购情况
2025年,经开区管委会安排政府采购预算1856.15万元,主要用于采购射洪锂电化工园区安全环保应急一体化信息监管平台整体运维项目、2025年度绿化养护服务项目、2025年度环卫清扫保洁、经开区企业及项目投资统计咨询培训服务项目、环保管家服务费、2025年度地质灾害危险性评估服务项目、2025年度控规维护、规划方案编制项目、2025年度市政公用设施、管网、路灯维护项目、水资源论证、两位一渣、燃气经营权、PPP项目绩效考核评价报告等方案编制、工程项目可研报告、初设概算编制及工程项目结算、决算等服务项目、公务用车车辆保险、加油、维修和保养服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,经开区管委会所属各预算单位共有车辆5辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年经开区管委会开展绩效目标管理的项目22个,涉及预算14097.75万元。其中:人员类项目12个,涉及预算919.76万元;运转类项目7个,涉及预算177.99万元;特定目标类项目3个,涉及预算13000万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于城乡社区方面的支出。
14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。
15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。