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预决算及“三公”经费

2024年度射洪市沱牌中心卫生院决算

来源:市卫生健康局 发布时间:2025-09-16 11:34 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


2024年度

射洪市沱牌中心卫生院

决算

目录

公开时间:2025年9月9日

第一部分 单位概况 …………………………………………………………4

一、主要职责 ……………………………………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………………………4

第二部分 2024年度部门决算情况说明 ……………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附件 ………………………………………………………………19

第五部分 附表 ………………………………………………………………28

一、收入支出决算总表……………………………………………………28

二、收入决算表 ………………………………………………………28

三、支出决算表 ………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细 …………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 …28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………28

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康承担医疗与护理保健服务。医疗与护理,医学教学,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。

二、机构设置

射洪市沱牌中心卫生院属于射洪市卫生健康局下设基层医疗机构。设内(儿)、外、妇、中医、康复理疗、精神科、肾病科七大住院科室,门诊设有急诊、中医内(外)科、门诊妇科、五官、口腔、儿童保健科等临床专业科室。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5162.35万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加512.92万元,增长11%。收入主要变动原因是本年度医疗业务收入增加以及因城镇规划调整和产业布局需要,射洪市土地统征储备中心对我院位于射洪市沱牌镇上街的1宗国有土地使用权、建筑物、构筑物等进行回收,标的物价值543.45万元,我院已收到部分标的物款。支出主要变动原因是我院地处县域副中心城镇,大力推进双中心建设—“县域医疗卫生次中心”“县域中医医疗次中心”,为促进我院医疗业务发展,更好为辖区内人民健康服务,我院新开设科室、翻新既有科室,中医康复科、内科、外科、血透科、检验科等科室购置一批先进设备,支出增加;单位职工增加,人力资源成本增加。

 

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5162.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1538.91万元,占29.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3383.28万元,占65.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入240.16万元,占4.7%。(注:仅罗列本部门涉及的收入)

 

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5002.86万元,其中:基本支出3703.27万元,占74%;项目支出1299.59万元,占26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1538.91万元。与2023年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少76.59万元,下降4.7%。主要变动原因是2023年度收到财政拨款一次性核增绩效,2024年度无此经费。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1538.91万元,占本年支出合计的30.8%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少76.59万元,下降4.7%。主要变动原因是2024年度一般公共预算财政拨款收入减少,故支出减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1538.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出25.37万元,占1.6%;卫生健康支出1507.77万元,占98%;住房保障支出5.77万元,占0.4%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1538.91万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出决算为12.45万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为12.91万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出决算为48.75万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为202.23万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算495.33万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为513.34万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为34.76万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)支出决算为1.44万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为1.91万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算为82.42万元,完成预算100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为4.89万元,完成预算100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为0.25万元,完成预算100%。

13.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出决算为1.46万元,完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)支出决算为0.5万元,完成预算100%。

15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出决算为120.5万元,完成预算100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为5.77万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出696.66万元,其中:

人员经费696.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,较上年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车4辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车4

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长0%。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,射洪市沱牌中心卫生院机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2024年度,射洪市沱牌中心卫生院政府采购支出总额555.02万元,其中:政府采购货物支出351.48万元、政府采购工程支出153.54万元、政府采购服务支出50万元。主要用于加强业务发展,采购一批办公设备,如电脑、打印机、空调等;采购一批医疗设备,如全自动超声诊断系统钬激光治疗机、肺功能仪、生物刺激反馈仪等;采购食堂服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,射洪市沱牌中心卫生院共有车辆4辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,特种专业技术用车4辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,射洪市沱牌中心卫生院在2024年度预算编制阶段,组织对“基本公共卫生服务项目”“村卫生室基本药物制度项目”等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。对部门整体支出开展绩效自评,整体绩效评价报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医药方面专项支出。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


第四部分  附件

附件1

2024年射洪市沱牌中心卫生院

整体绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

设内(儿)、外、妇、中医、康复理疗、精神科、肾病科七大住院科室,门诊设有急诊、中医内(外)科、门诊妇科、五官、口腔、儿童保健科等临床专业科室。

(二)机构职能

为人民身体健康承担医疗与护理保健服务。医疗与护理,医学教学,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。

)人员概况

截至2024年末,年末实有人数223人。

二、单位资金收支情况

(一)资金收入情况

2024年度本年收入合计5162.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1538.91万元,占29.8%;事业收入3383.28万元,占65.5%;其他收入240.16万元,占4.7%。

(二)资金支出情况

2024年度本年支出合计5002.86万元,其中:基本支出3703.27万元,占74%;项目支出1299.59万元,占26%;

(三)结余分配和结转结余情况。

2024年度非财政拨款结余159.49万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算项目绩效管理

我院严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况,编制了全面的本年预算计划,覆盖部门各个绩效目标,并且能够实时监测预算执行情况,及时向上级部门申请对预算动态进行调整,按照决算情况来看,预算编制较为准确,全年未发生违规违纪情况。

(二)结果应用情况

我院本年预算配置控制较理想,支出总额能够控制在预算总额之内;严格按照政府采购流程进行资源配置,保障财政资金支出的规范化、制度化,严格实行项目资金专款专用。预算管理方面,切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。

)自评质量

我院自评结果总体情况良好,2023较好完成了各项医疗卫生工作、基本公共卫生服务工作,部门整体支出预算执行率将近100%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我院严格按照政府采购流程进行资源配置,保障财政资金支出的规范化、制度化,严格实行项目资金专款专用。预算管理方面,切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,本年预算配置较理想。

(二)存在问题

1、我院新建住院综合楼项目,由于前期疫情影响,未能按时完成设计图,导致2020年未按时开工,实际为2021年8月开工,工程施工进度滞后,于2024年8月完成竣工验收,进入竣工结算审计阶段,暂未达到合同约定付款下一节点,导致2024年度已争取到的专项债券资金未使用完毕。

2、内控管理制度更新进度较慢。

3、预算执行结果未运用到绩效中

(三)改进建议

2024年度,我院将加快我院新建住院综合楼项目实施进度,根据区域发展规划,提升综合医疗服务能力,满足片区老百姓不断增长的健康需要。

完善绩效管理机制。加强单位各业务科室的预算绩效管理意识,督促改进工作管理模式,完善业务工作管理办法,以增强预算绩效管理意识,利于今后绩效管理工作的高效开展。

组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务,提高业务水平,更加了解我院的业务性质和业务情况现状,把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据,以此提高预算编制目标的准确性。

附件2

射洪市沱牌中心卫生院

基本公共卫生服务项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

射洪市沱牌中心卫生院,负责沱牌镇基本公共卫生服务,负责辖区内居民电子健康档案建档、各镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗免疫率、新生儿访视、儿童健康管理、早孕建册率和产后访视、老年人健康管理、高血压患者规范管理、2型糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者规范管理、肺结核患者管理、老年人、儿童中医药健康管理、传染病、突发公共卫生事件报告。《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》(川财社〔2024〕48号)、《财政部 国家卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2024〕41号)等文件要求是项目立项、资金申报的依据。

(二)实施目的及支持方向

射洪市沱牌中心卫生院制定了《2024年基本公共卫生服务项目补助资金使用分配方案》,《2024年基本公卫考核制度》等相关文件制度,对医院的基本公共卫生项目提供了资金保障。同时严格按照《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》、《射洪市基本公共卫生服务项目资金管理办法》要求,做到专款专用,专账核算,不挪用。严格收支项目、标准,不得超范围、超标准开支,不得截留、挤占、挪用项目资金,不得改变项目资金用途。要确保将资金足额用于基本公共卫生服务。

(三)预算安排及分配管理

2024年度,基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为94元,新增经费和2020—2023年累计增加的基本公共卫生服务财政补助经费,继续用于扩大老年人,高血压、2型糖尿病等慢性病患者,农村妇女“两癌”检查等受益人群覆盖面;做深做实服务内容,开展老年人、慢性病患者分类分级健康服务;落实“体重管理年”,加强城乡居民体重管理健康教育和重点人群体重管理;强化孕产妇和0~6岁儿童健康服务,落实儿童眼保健、发育评估和科学育儿指导;做实居家严重精神障碍患者健康服务,依据严重精神障碍服务管理有关规范开展各项工作,加强与上级专业服务机构和基层相关部门的密切沟通,共同做好患者的规范随访服务;统筹疫情防控和呼吸道疾病防治有关工作,强化传染病及突发公共卫生事件报告和处理,开展慢性阻塞性肺疾病患者健康服务;加快推进居民电子健康档案向本人开放和务实应用;落实完善人口发展战略,做好优化生育政策相关服务内容等。

项目绩效目标设置。

居民健康档案建档率100%,预防免疫全程免疫率达99%以上,新生儿访视率达98.8%,高血压规范管理率达92.1%,2型糖尿病规范管理率达90.8%,严重精神障碍患者建档率达100%,65岁以上老年人中医药服务率达86.1%,0-3岁儿童中医药服务率达98%,传染病、突发公共卫生事件率100%。二、评价实施

(一)评价目的。为了解我院公共卫生服务项目工作现状和实施效果,掌握资金安排、管理和使用情况,总结项目实施中的经验,发现问题,及时改进,进一步提高服务能力,提升服务质量,促进项目规范管理,保障项目资金使用效益,

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三)评价选点。包含单位公卫科和辖区内村卫生室。

(四)评价方法。根据项目情况和评价重点,用来收集相关材料和开展具体评价的方法。我院选取单位自评法。

(五)评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一)通用指标绩效分析。

2024年6月、9月、11月医院分别收到射洪市卫生健康局拨付“基本公共卫生”补助资金193.23万元、208.16万元、111.94万元,合计513.33万元。2024年度全年列支“基本公共卫生”费用532.16万元,超额支出18.83万元,超额部分由医院自有资金列支费用,“基本公共卫生”补助资金列支513.33万元。全年无“基本公共卫生”补助资金结余。实现社会效益指标:城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小;可持续影响指标:基本公共卫生服务均等化水平较上年提高;服务对象满意度指标:基本公共卫生服务重点人群调查满意度达到98%。

(二)专用指标绩效分析。

居民健康档案建档率100%,预防免疫全程免疫率达99%以上,新生儿访视率达98.8%,高血压规范管理率达92.1%,2型糖尿病规范管理率达90.8%,严重精神障碍患者建档率达100%,65岁以上老年人中医药服务率达86.1%,0-3岁儿童中医药服务率达98%,传染病、突发公共卫生事件率100%。

四、评价结论

我院基本公卫项目资金使用比较规范,能严格按照国家基本公共卫生服务规范(第三版)执行,对资金实行了年度预算管理,使用过程中不存在将补助资金用于购置医疗设备、房屋维修和改建、购置无形资产,不存在使用补助资金缴纳滞纳金、罚款、违约金、赔偿金、各种补助、捐赠等违规行为。我院对基本公共卫生服务补助资金实行了专账管理,确保专款专用,严格按照补助资金管理要求进行会计核算。

五、存在主要问题

(一)村医年龄偏老龄化。(二)对慢性病患者、严重精神障碍患者,没有及时进行随访;个别没有进行健康的评估,缺乏正确的健康生活指导,慢病控制率较低。(3)部分村医生随访表格填写不规范还存在空项、缺项、逻辑性错误。(4)间接费用(水、电费等)分摊比例欠合理,基本公卫分摊比例过高。

六、改进建议

下一步改进措施:(一)加大宣传力度,认真开展基本公共卫生服务项目工作,通过宣传—吸引—再宣传,以逐步改变群众的陈旧观念,促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。(二)加强人才梯队建设,加强专业技术队伍建设和专业能力培训,提高基本公共卫生服务水平。(三)落实各项服务规范、强化各项规章制度,推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。(四)加强基本公共卫生补助资金管理,及时更新间接费用分摊比例,可按照医疗收入和公卫收入占比或者公卫专职人员和医疗人员占比等方式重新确定基本医疗和基本公卫的分摊比例。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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