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预决算及“三公”经费

中国共产党射洪市委员会党校2025年预算公开

来源:中国共产党射洪市委员会党校 发布时间:2025-04-14 09:36 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


 

中国共产党射洪市委党校

2025年部门预算

 

 

 

 


  

 

目录

中国共产党射洪市委党校----------------------------3

2025年部门预算编制说明----------------------------3

一、基本职能及主要工作---------------------------------3

(一)中国共产党射洪市委党校职能简介-------3

(二)中国共产党射洪市委党校2025年重点工作-3

二、部门预算单位构成    ----------------------------------6

三、收支预算情况说明------------------------------------6

(一)收入预算情况-----------------------------------------6

(二)支出预算情况-----------------------------------------6

四、财政拨款收支预算情况说明-------------------------7

五、一般公共预算当年拨款情况说明--------------------7

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况-------------7

(二)一般公共预算当年拨款结构情况-------------------7

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况-------------7

六、一般公共预算基本支出情况说明---------------------9

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明----------9

(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。-----10

(二)公务接待费较2024年预算持平。---------------10

(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。-10

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明---10

九、政府性基金预算支出情况说明--------------------------10

十、国有资本经营预算支出情况说明-----------------------11

十一、其他重要事项的情况说明----------------------------11

(一)机关运行经费--------------------------------------------11

(二)政府采购情况--------------------------------------------11

(三)国有资产占有使用情况---------------------------------11

(四)绩效目标设置情况---------------------------------------12

十二、名词解释------------------------------------------------12

 

 

 

 


中国共产党射洪市委党校

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 中国共产党射洪市委党校职能简介

1、轮训副科级党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。

2、承担公务员培训任务。

3、承担农村党支部书记、党员村主任的培训工作。

4、协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察。

5、围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及市委市政府的重点工作,开展科研活动,为教学服务,为市委、市政府的决策服务。

6、学习宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习和宣传党的路线、方针、政策。

7、有针对性地培养适应我市经济建设和社会发展需要的中等专业技术人才。

8、结合党校干部教育特点,办好干部学历教育。

9、完成市委市政府交办的其它工作。

(二)中国共产党射洪市委党校2025年重点工作

1.根据学校的特色和优势,制定切实可行的宣传策略和内容创作方案,确保宣传信息的准确性和吸引力。丰富宣传形式和内容:除了传统的图文宣传外,我们还将深入挖掘学校的文化内涵和特色亮点,通过故事化、情感化的视频增强宣传的感染力和说服力。

同时,加强与潜在学生的互动:我们将充分利用社交媒体平台的互动功能,加强与潜在学生的沟通和交流,通过及时回复他们的留言和咨询,让他们更加深入地了解学校的情况和招生政策,同时也能够感受到学校的温暖和关怀。

2.拓展专业设置,满足市场需求

增设新专业:根据市场需求和行业发展趋势,我们将继续拓展专业设置,以满足社会对高素质技能型人才的需求。同时,我们还将加强对传统学科专业的改造和升级,提升专业的竞争力和吸引力。

优化面授课形式:我们将根据专业特点和学生需求,对面授课进行优化和调整。通过增加现场教学课、专题讲座、研学课程、案例课程等多样化形式,提升学生的实践能力和创新能力。

3.抓好生源突破,扩大招生规模

签订合作办学协议:我们将有针对性地与各重点行业系统签订合作办学协议,对达到一定招生规模的合作办学单位报读我校学历教育的职工给予相应学费减免等优惠政策。同时,我们还将加强与退伍军人事务管理局、组织部等部门的合作,挖掘退伍士官、村后备干部、农村带头人等群体的学历提升需求,拓展招生渠道。加强内部挖潜:我们将加强对已取得我校中专和大专学历的毕业生的跟踪和服务,通过举办校友会、职业发展讲座等活动,鼓励他们继续深造或提升职业技能。同时,我们还将加大对内部员工的培训力度,提升他们的综合素质和教学能力,为招生工作提供有力的人才保障。

4.加强校企合作,拓宽就业渠道

持续深化校企合作项目:我们将继续深化与企业的合作,加强与合作企业的沟通协调,通过共建实训基地、联合培养人才等方式,共同探讨人才培养的新模式和新路径,实现教育与产业的深度融合,为学校和企业的发展注入新的活力。

5.优化学生服务与支持

建立学习支持服务体系:我们将依托良好的校园环境和完备的设施设备,探索建立完善的学习支持服务体系。从入学咨询、课程选择、学习辅导到毕业指导等各个环节,都为学生提供全方位的服务和支持。同时,我们还将建立学生反馈机制,及时收集和处理学生的意见和建议,不断优化服务质量和效率。

邀请专家学者来校交流:我们将定期邀请省、市和企业的专家学者来校进行学术交流和讲座。通过这些活动,不仅可以让学生有机会直接接触先进的教育理念和研究成果,还可以激发他们的学习兴趣和创新精神。同时,这些活动也可以提升学校的学术氛围和影响力,吸引更多优秀学子来校就读。

总之,我们将继续秉持开放教育的理念,不断创新招生工作思路和方法,努力为社会培养出更多高素质的人才。

二、部门预算单位构成

中国共产党射洪市委党校属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中国共产党射洪市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党射洪市委党校2025年收支总预算1,036.75万元,较2024年收支预算总数增加377.22万元,主要原因是开放大学教育学费收入纳入本年项目预算,项目资金增加;单位人员增加,人员经费及日常公用经费的增加。

(一)收入预算情况

中国共产党射洪市委党校2025年收入预算1,036.75万元,其中:上年结转0.00万元,占0.00%;一般公共预算拨款收入1,036.75万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

中国共产党射洪市委党校2025年支出预算1,036.75万元,其中:基本支出425.66万元,占41.06%;项目支出611.09万元,占58.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党射洪市委党校2025年收支总预算1,036.75万元,较2024年收支预算总数增加377.22万元,主要是开放大学教育学费收入纳入本年项目预算,项目资金增加;单位人员增加,人员经费及日常公用经费的增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1,036.75万元;支出包括:教育支出947.28万元、社会保障和就业支出38.63万元、卫生健康支出19.94万元、住房保障支出30.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党射洪市委党校2025年收支总预算1,036.75万元,较2024年收支预算总数增加377.22万元,主要是开放大学教育学费收入纳入本年项目预算,项目资金增加;单位人员增加,人员经费及日常公用经费的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出947.28万元,占91.37%;社会保障和就业支出38.63万元,占3.73%;卫生健康支出19.94万元,占1.92%;住房保障支出30.90万元,占2.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2025年预算数为627.28万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费 、租赁费、会议费 、培训费、公务接待费、工会经费 、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2025年预算数为320.00万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为36.98万元,主要用于:机关事业单位养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.65万元,主要用于:遗嘱人员的生活补助。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为2.78万元,主要用于:在职参公人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算数为9.43万元,主要用于:在职事业人员基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为6.45万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为1.27万元,主要用于:失业、工伤、大额医疗补助保险等其他社会保障缴费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为30.90万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党射洪市委党校2025年一般公共预算基本支出425.66万元,其中:

人员经费383.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助。公用经费42.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党射洪市委党校2025年三公经费财政拨款预算数0.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。

(二)公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于上级部门的业务督导和接待考察调研团队等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党射洪市委党校2025年会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算数3.50万元,其中:会议费0.50万元,培训费1.00万元,差旅费2.00万元。

(一)会议费较2024年预算持平。

(二)培训费较2024年预算持平。

(三)差旅费较2024年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党射洪市委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党射洪市委党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,中国共产党射洪市委党校的机关运行经费财政拨款预算为42.34万元,较2024年预算减少35.89万元,减少45.88%,主要原因是组织部下发资金不再纳入本单位预算中进行核算。

(二)政府采购情况

2025年,中国共产党射洪市委党校安排政府采购预算18.00万元,主要用于采购打印机及学校车棚建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,中国共产党射洪市委党校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2025年『中国共产党射洪市委党校 』按要求编制了部门(单位)整体支出绩效目标,从年度绩效完成指标、效益、满意度等方面设置了年度绩效指标,综合反映部门(单位)整体支出预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指保障机构正常运转和开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于退休人员管理方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按规定由行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。

10 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位为在职职工集中缴纳的公务员医疗补助支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位为职工集中缴纳的除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外如大额补助医疗保险等医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》规定,单位为在职职工缴存的长期住房储金。

 


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