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预决算及“三公”经费

射洪市经济合作局2025年部门预算公开

来源:市经济合作局 发布时间:2025-04-21 15:22 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2.   财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.   一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4.   政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表

6. 部门预算项目支出绩效目标表

7. 部门整体支出绩效目标表

8. 政府采购预算表

射洪市经济合作局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)射洪市经济合作局职能简介

1)统筹组织全市重大投资促进活动,牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作;

2)指导全市外商投资促进和管理工作;

3)参与推进全市与国()内外相关区域合作。承担我市与国()内外相关区域经济合作活动的有关具体工作;

4)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)射洪市经济合作局2025年重点工作

2025年,射洪市经济合作局锚定“建设市域副中心、奋进千亿县”目标,坚持“大抓招商引资、重抓招大引强”,以百亿级、50亿级项目为主攻方向,推动招商引资量质齐升。

(一)加强队伍建设,打造高效经合团队。持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想、省市全会精神贯彻落实,切实加大对接经合干部党性修养、业务能力的教育培训,着力提升招商引资业务能力和水平。持续开展庸懒散浮拖专项治理,对协议洽谈、项目服务等岗位开展廉政风险排查,对相关岗位干部常态化开展谈心谈话和定期轮岗,着力打造一支忠诚干净担当的高素质招商队伍,营造风清气正的工作环境。

(二)创新招商机制,构建多元合作体系。一是深化资本招商模式。充分利用昂泰产业基金,通过股权投资、基金入股等方式,吸引项目投资落地。二是推进招商市场化转型。整合国资国企资源,成立国有招商平台公司,实现“政对企”向“企对企”的模式过渡,面向社会聘用专业招商人才,增强队伍创造力。三是强化招商宣传推介。用好2支驻点招商小分队,强化“双招双引”工作站前线哨兵职能,办好重庆招商引资推介会,积极宣传和推介射洪投资环境,吸引项目在射投资。

(三)锚定产业体系,确立项目招商方向。一是锂电新材料产业闭环化攻坚。对接川能投、协鑫集团、国轩高科等龙头企业,力争年内落地210亿元级产业项目。二是食品饮料产业集群化打造。对接新希望、正大、光明等龙头企业,锚定预制菜中央厨房、食品饮料项目,打造从原料种(养)植(殖)到冷链配送的食品深加工产业集群。三是能源化工产业实体化升级。对接中石油西南油气司,依托天然气资源优势,推动轻烃厂、净化厂项目尽快落地。四是未来产业前瞻性布局。对接万丰航空、多弗航空等龙头企业,围绕低空经济、无人机等新产业,推动我市通用机场建设并加快布局无人机制造、低空经济项目。

(四)强化要素保障,打造一流营商环境。一是抓好承载能力提升工程。积极开展锂电化工园区扩区工作,全力提升金属锂产能指标,探索成立返乡创业示范园区,不断完善园区基础设施,提升园区承载力。二是抓好要素配套攻坚行动。加快500千伏变电站建设,争取直购电交易和天然气特许经营,搭建园区分布式能源供应体系,建设10万平方米标准化厂房,提高项目招引落地速度。三是抓好项目全生命周期服务机制。从项目谋划、签约、落地、建设、运营到退出全流程进行跟踪服务,严格落实“四到”服务,不断提升投资吸引力。

二、部门预算单位构成

射洪市经济合作局是行政单位,直属事业单位1个,为正科级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,射洪市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入616.76万元;支出包括:一般公共服务支出547.59万元、社会保障和就业支出30.44万元、卫生健康支出13.16万元、住房保障支出25.57万元。射洪市经济合作局2025年收支总预算616.76万元,较2024年收支预算无法做对比,主要是因为2024年5月机构改革,新单位无2024年收支预算。

(一)收入预算情况

射洪市经济合作局2025年收入预算616.76万元;一般公共预算拨款收入616.76万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

射洪市经济合作局2025年支出预算616.76万元,其中:基本支出296.76万元,占48.12%;项目支出320万元,占51.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

射洪市经济合作局,2025年收支总预算616.76万元,较2024年收支预算无法做对比,主要是因为2024年5月机构改革,新单位无2024年收支预算。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

射洪市经济合作局,2025年收支总预算616.76万元,较2024年收支预算无法做对比,主要是因为2024年5月机构改革,新单位无2024年收支预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出547.59万元,占88.78%;社会保障和就业支出30.44万元,占4.94%;卫生健康支出13.16万元,占2.13%;住房保障支出25.57万元,占4.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)2025年预算数为70.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)2025年预算数为156.83万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为30.44万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为2.79万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为7.07万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.63万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.68万元,主要用于:在职机关工勤人员和事业人员失业保险、工伤保险缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为25.57万元,主要用于:住房公积金缴费。

9.招商引资(类)经济合作活动经费(款)经济合作活动经费(项)2025年预算数为320.00万元,主要用于:经合局经济合作活动招商引资项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

射洪市经济合作局2025年一般公共预算基本支出296.76万元,其中:

人员经费258.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费38.40万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

射洪市经济合作局2025年“三公”经费财政拨款预算数79.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务(商务)接待费75.2万元,公务用车购置及运行维护费4.3万元。

(一)射洪市经济合作局2024年没有使用因公出国(境)经费安排的支出。

(二)公务接待费较2024年预算无法比较。主要原因是因为经合局2024年5月机构改革新成立。

2025年公务接待费计划用于招商引资接待工作等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费4.3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障招商引资等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

射洪市经济合作局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数160.5万元,其中:会议费50万元,培训费0.3万元,差旅费110.2万元。

(一)会议费较2024年预算无法比较。主要原因是2024年5月机构改革,新单位无2024年收支预算。

(二)培训费较2024年预算无法比较。主要原因是2024年5月机构改革,新单位无2024年收支预算。

(三)差旅费较2024年预算无法比较。主要原因是2024年5月机构改革,新单位无2024年收支预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

射洪市经济合作局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

射洪市经济合作局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,射洪市经济合作局及下属事业单位射洪市投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算为38.4万元,与2024年预算无法比较,是因为2024年5月机构改革,新单位无2024年收支预算。

(二)政府采购情况

2025年,射洪市经济合作局安排政府采购预算6.5万元,主要用于采购空调、打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,射洪市经济合作局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年射洪市经济合作局开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算616.76万元。其中:人员类项目11个,涉及预算264.12万元;运转类项目4个,涉及预算32.64万元;特定目标类项目1个,涉及预算320万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于城乡社区方面的支出。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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