2024年度射洪市教育局部门决算
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公开时间:2025年8月21日
第一部分 部门概况...................................................................4
一、部门职责.....................................................................4
二、机构设置.....................................................................5
第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................6
一、收入支出决算总体情况说明.....................................6
二、收入决算情况说明.....................................................6
三、支出决算情况说明.....................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................15
十、其他重要事项的情况说明.........................................15
第三部分 名词解释.................................................................18
第四部分 附件.........................................................................22
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
(一)拟订全市教育体制改革政策、发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整,规划和管理基础教育教材建设工作,负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
(二)推进全市义务教育优质均衡发展,促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作,指导基础教育教学改革,全面实施素质教育。
(三)统筹全市教育督导工作,组织实施教育督导检查和评估监测工作,指导基础教育发展水平和质量提升工作。
(四)指导职业教育的发展与改革,负责遂宁下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。
(五)负责本部门教育经费的统筹管理、资助政策落实,参与拟定教育经费筹措、拨款、基础投资的政策和措施。监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导教育援助、教育贷款以及教育合作等项目的执行,促进教育民生工程发展。
(六)统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育产业健康发展。
(七)负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育系统人才队伍建设。
(八)指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
(九)研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施,负责学生学籍管理工作。
(十)指导普通话推广和普通话师资培训工作。
(十一)指导全市教育系统国际、国内交流与合作,负责来射从事教育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
(十二)指导教育类学会、协会、基金会工作,负责全市教育社团的资格审查和业务指导。
(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。
市教育局无下属二级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为7223.75万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加4292.46万元,增长146.44%。主要变动原因是2024年教育系统在职教师人员经费及公用经费、公办学校专职安保服务、义务教育学校学生免作业本费、困难补助等教育系统部分经费纳入机关统一核算。
(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计7223.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7223.75万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计7223.75万元,其中:基本支出2556.38万元,占35.39%;项目支出4667.37万元,占64.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为722.75万元。与2023年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加4292.46万元,增长146.44%。主要变动原因是2024年教育系统在职教师人员经费及公用经费、公办学校专职安保服务、义务教育学校学生免作业本费、困难补助等教育系统部分经费纳入机关统一核算。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7223.75万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加4292.46万元,增长146.44%。主要变动原因是2024年教育系统在职教师人员经费及公用经费、公办学校专职安保服务、义务教育学校学生免作业本费、困难补助等教育系统部分经费纳入机关统一核算。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7223.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.29万元,占0.01%;教育支出6878.02万元,占95.21%;社会保障和就业支出124.13万元,占1.72%;卫生健康支出69.78万元,占0.97%;农林水支出50万元,占0.69%;住房保障支出100.54万元,占1.4%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为7223.75万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为1.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项); 支出决算为403.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为559.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为1014.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为691.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为215.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为1211.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.教育(类)普通教育(款)高等教育(项): 支出决算为7.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 支出决算为282.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 支出决算为200万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
11.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 支出决算为133.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
12.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 支出决算为48.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
13.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为2109.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为122.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为2.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.0048万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为35.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为21.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为4.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
21.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算为0.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
22.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)社会发展(项):支出决算为50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为100.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2556.38万元,其中:
人员经费1278.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1278.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.37万元,完成预算99.71%,较上年度增加0.3万元,增长2.93%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支,厉行节约,控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.57万元,占82.64%;公务接待费支出决算1.8万元,占17.36%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平,主要原因为2023及2024年均未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.57万元,完成预算99.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.03万元,下降0.4%。主要原因是各项检查、调研减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.57万元。主要用于全市中、小学教育教学检查督导、外出开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.33万元,增长22.43%。主要原因是上级各项检查、调研教育工作增加。其中:
国内公务接待支出1.8万元,主要用于接待上级部门普通高考、成人高考、自考等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,192人次(不包括陪同人员),共计支出1.8万元,具体内容包括2024年普通高考、开展县域学前教育普及普惠过程督导、学校安全工作检查等接待工作。
外事接待支出0万元,2024年度本部门无外事接待工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,市教育局机关运行经费支出1278.3万元,比2023年度增加1157.99万元,增长962.53%。主要原因是教育系统在职教师公用经费等费用纳入局机关统一核算。
(二)政府采购支出情况
2024年度,市教育局政府采购支出总额1719.64万元,其中:政府采购货物支出92.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1627.16万元。主要用于购买2024年度学校安保经费等支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,市教育局共有车辆2辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,市教育局在2024年度预算编制阶段,组织对教育系统师培经费、教育大型活动经费等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成市教育局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、教育系统师培经费等专项预算项目绩效自评报告,其中,市教育局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为92分,绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育保育费、高中阶段学费等。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各类捐赠、利息等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。
11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。
12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。
13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
15.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映各部门举办的职业高中、农业中学等支出。
16.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映其他教育费附加支出。
18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他教育支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映其他用于扶贫,乡村振兴方面的支出。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附件1
射洪市教育局
部门预算绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成
市教育局无下属二级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)机构职能
1.贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律法规,研究拟定全市教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。
2.研究制定全市教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构,指导并组织实施;指导协调体育产业发展。
3.综合管理全市高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育并进行业务指导;管理乡镇教育机构和原区级中学、高完中、职中、进修校、特殊学校;负责中小学布局结构的调整和管理;审核系统内中小学、幼儿园设置、更名、撤销和调整;审批部门、企事业单位、个人等各类社会力量办学机构(含各类培训中心)的设置;指导全县教育教学改革和重点学校建设;负责教育督导和评估工作。
4.统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教育收费标准;在县本级财政中,学校的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后,由市教育和体育局组织实施;指导学校办学条件改善、教育手段现代化建设;指导学校开展好勤工俭学工作。
5.主管全市教师工作,负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人事档案管理;按干部管理权限,负责学校领导任免,教师专业技术职务评聘、岗职业务培训和考核奖惩;指导学校对教师进行考核奖惩。
6.管理各级各类学校的教育教学工作、思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和青少年科普工作;负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作;指导全县各类学校领导班子思想作风建设;指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作;负责干部教职工违法违纪事件查处。
7.统筹管理全市基础教育考试工作;负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试;制定中小学招生计划,负责高中招生工作;指导各乡镇初中、小学招生工作;协调有关方面做好其他各类招生工作;负责中小学阶段教育的学籍管理工作。
8.规划、指导全市教育教学科研工作。
9.负责全市教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.指导、管理全市学校勤工俭学工作。
11.管理市教育和体育局下属事业单位,指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
12.加强全市教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
13.承办市语言文字工作委员会的有关具体工作;负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
14.管理全市体育事业,统筹管理全市性重大体育活动;指导协调乡镇开展体育活动;负责全市群众性体育活动的组织协调工作。
15.负责体育产业开发,执行体育产业政策;归口管理全市体育市场,引导、培育、发展、规范各类体育经营项目;负责审批并主管全市各类体育经营活动,实施体育市场稽查工作。
16.组织参加或承办全国、省级、市级、体育竞赛活动;负责全市体育队伍建设,加强专业技术人员的培训和管理。
17.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
(三)人员概况
射洪市教体局行政事业编制76人,其中:行政编制19人,事业编制55人,截至2024年在职行政人员实有16人,事业在职人员实有47人;行政退休人员21人、事业退休人员51人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况
市教育局2024年总收入7223.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7223.75万元,占总收入100%。
(二)支出情况
市教育局2024年总支出7223.75万元,其中:基本支出2556.38万元,占总支出35.39%;项目支出4667.37万元,占总支出64.61%。
(三)结余分配和结转结余情况。
市教育局2024年无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
1.履职效能
(1)坚持政治引领,全面加强党对教育工作领导
A.夯实基层党建基础。完善党政议事规则,制发《中小学校党组织会议基本流程》等6个示范文本,组织开展党组织领导的校长负责制“回头看”,全覆盖调阅基层党建。实施品牌培育工程,完成第二届“书记好党课、党员好故事、党建好案例”评选,命名“党建引领 七彩闪耀”党建特色品牌项目7个。
B.建强党员干部队伍。完善递进式干部教育管理培训体系,举办党组织书记校长、党务干部、年轻后备干部培训班3期,开展党员全覆盖集中教育培训4期,累计培训党员干部1500余人。落实“三培三带”制度,新发展党员20名,转正党员21名,培育四川省卓越校长1名、遂宁市名师名校长5名。务实开展党纪学习教育,突出“三个聚焦”,建立“七学联动”机制,制发重点工作指南4份,全覆盖督查指导2次,编印教育系统警示教育资料1本。
C.落实全面从严治党。印发《2024年全市教体系统全面从严治党 党风廉政建设和反腐败工作要点》等文件,编印教育系统警示教育资料2本,召开党风廉政建设专题党组会、警示教育大会暨集体谈心谈话会,内部审计学校20所,规范会计基础性问题近150个,移交问题线索5条。全年党纪政务处分40人,进一步压实管党治党主体责任,持续保持惩治腐败高压态势。
D.筑牢意识形态阵地。印发《市教育体育局党组意识形态工作责任制责任清单》,专题研究意识形态2次、分析研判4次,举办意识形态领导小组成员岗前培训1次,完成基层学校领导班子成员分工、意识形态工作领导小组调整备案,指导官升学校等完成巡视整改工作。加强射洪教育微信公众号、QQ群、微信群、信访平台等平台管理,严格信息发布。利用官方网站、“射洪教育”微信公众号发布信息230余则,阅读量5千以上21条,开展安全教育、优秀教师事迹等特色专题展播,精心制作视频40余期,点击量突破37.7万。
(2)坚持五育并举,全面落实立德树人根本任务
A.“五育并举”全面落实。深入贯彻落实《中小学德育工作指南》,成立中小学德育名师工作室,全面加强思政教师队伍建设和思政课堂建设。实施学校美育浸润行动,开齐开足体育与健康课程,确保学生每天1小时体育锻炼。深化“留守学生”关爱工作,在5所学校率先开展农村留守儿童周末假日寄宿制试点。实施劳动课、劳动周,新建各类劳动实践基地20余个。举行“四球联赛”、中小学生田径运动会、中小学生艺术展演等活动,深入推进科技教育工作,114件作品入围遂宁市第七届青少年科技创新成果市长奖。
B.“双减”成果持续巩固。全面督查学校作息时间、课程安排、教学管理、课堂效率、课后服务、作业管理等工作,落实校内减负。围绕“双减”政策及“安全”等核心议题,组织召开专题会议5次,开展联合检查和常规检查50余次,查处违规办学行为12起。在学科类培训机构中全面推广“先学后付”的收费模式,进一步保障家长和学生的合法权益,有效规避机构“卷款跑路”的风险。
C.心理健康工作深入推进。全面构建“四加一”心理健康教育模式,成立全市心理健康专业督导委员会,开展心理测评6万余人次,认证“心理辅导员”135名,建立心理健康教育名师工作室2个。围绕“心理健康宣传教育月”活动,开展100余场次心理团体辅导、2000余堂次心理班会活动,参与师生10万余人。
(3)坚持优质均衡,全面促进各类教育协调发展
A.学前教育普及普惠发展。学前三年毛入园率达93.6%,普惠性幼儿园覆盖率达95.09%,公办幼儿园在园幼儿占比达55.02%。坚持“政府主导、统筹城乡、分类指导、分步实施”的原则,召开各级各类推进会16次,全覆盖入园督查3次,新增公办学位536个,投入专项资金2666万元,不断提升学前教育普及普惠水平。
B.义务教育优质均衡发展。九年义务教育巩固率达99.5%,落实“残疾儿童随班就读”工作和“送教上门”服务。12个义务教育共同体先后组织开展教师技能竞赛、线上线下教学研究、送教下乡、新教材培训等师培教研活动近50场次,义务教育新教材培训9科次,向农村学校共享教案、课件、习题等教学资源100余类,逐步缩小城乡、校际差距,最大限度满足群众对优质教育的需求。
C.高中、中职教育多样化、特色化发展。高中阶段毛入学率达95.6%。高考出口质量持续提升,4名学生上线清华北大,录取3人;7名学生被浙江大学等C9名校录取,60名学生被北京航空航天大学等985名校录取。持续推进区域职业教育中心建设,锂电科技学院首届毕业生就业率达98.89%,市职中“三名工程”五星名校建设中期绩效评价获“优秀”等次。
(4)坚持铸魂提能,全面夯实高质量发展人才根基
A.强化师德师风建设。组织召开教师节庆祝暨教师发展大会,表扬各级各类先进个人431名,通过媒体宣传优秀教师19名。完成9211名教职工违法犯罪信息筛查和准入查询工作。深入80余所学校开展师德师风全覆盖督查和暗访,建立问题线索台账,及时处理师德失范行为。
B.建设优秀师资队伍。引进各类教育人才224人,交流校长3人、教师243人,进一步激发了队伍活力。组建第二届名师工作室53个,开展研训活动100余场次,16人被遂宁市评为第五届名师名班任名校长,教师队伍专业素养进一步提升。全面保障教师待遇,完成300余名中称、高称、正高教师资格聘用审批,为1100余名教师申报嘉奖或记功,完成197名民师班教师连续工龄认定,教师的获得感、幸福感进一步增强。
C.加强教师培训培养。制定《射洪市2024年干训师培工作计划》,按计划完成专题培训6000余人次。开展青年教师大比武、送教下乡、专题研究、技能竞赛等活动38场次。立项省市级教科研课题50余项,结题15项,各类教科研成果获上级奖励170余项。
(5)坚持补短提质,全面回应人民群众教育新期待
A.全面提升城乡办学水平。全年完成固定资产投资3.397亿元,向上争取资金3.677亿元。加大教育补短板力度,射洪中学教学综合楼和学生食堂建设项目、市职中产教融合项目开工建设,射洪五小教学楼建设项目即将开工建设。加大城乡学校校舍改造力度,改造金华中学、柳树中学、光荣初中等农村寄宿制学校食堂、宿舍近4万平方米,改造射洪二小、太乙学校等学校校舍3.5万平方米。加大城乡学校运动场地改善力度,改造沱牌二小、广兴镇小、仁和镇中运动场6万余平方米。实现中小学图书馆(室)信息化管理,有效提升教育装备建设和应用水平。
B.做好后勤管理服务工作。推动射洪中学等82所公办学校食堂食材、劳务服务采购项目联合体招标。落实“校园餐”突出问题专项整治,出台《射洪市学校食堂管理规范(修订)》,全覆盖实现“无缝管理”,全链条打造“硬核监督”,全维度筑牢“安全屏障”,通过自查、交叉检查、集中督查,发现“校园餐”问题248个,并全部整改完成。出台《射洪市教体系统接受捐赠管理暂行办法》,全面规范教体系统接受捐赠行为。
C.优质资源扩容提质。加强遂潼、成射教育合作力度,完成与清华大学、电子科技大学、西南科技大学签约共建。推进产教融合,深化校企合作。锂电科技学院与天齐锂业、盛屯集团等企业签署战略合作协议,教育与产业共融互生。市职中与舍得酒业、永琪集团等合作开展订单培养,设立订单班14个。引进聚源机械、安克拉、丁丁科技等10个县域企业入校办厂,在四川合众生态等企业设置教学点5个。
(6)坚持服务保障,全面巩固教育发展战略支撑
A.做实安全稳定工作。健全和优化教体系统安全生产专委会工作机制和议事规则,制发《射洪市教育体育系统安全生产三年攻坚行动实施方案》等文件15份,建立防范校园欺凌、性侵等管理机制16个。实施消防、食品、交通、心理健康、防溺水、防性侵欺凌、防电信诈骗、防范恐暴袭击和车辆冲撞、矛盾纠纷排查治理等10项专题治理,整改各类安全隐患问题近900余处。防溺水、秋季开学等工作经验被省委教育工委专报刊发。接待来访群众30批150余人次,维护了系统平安稳定大局。
B.强化教育督导评价。发挥督导“利剑”作用,深入推进政府履行教育职责,分学段开展常规督导和专项督导,实地督导学校300余次;通过国家教育督导信息化平台,落实责任督学挂牌督导重点工作进校园,发现并整改问题133条。深化新时代教育督导体制机制改革,加强督学队伍能力、作风建设,健全督学队伍管理考核和经费使用管理制度。
C.统筹做好其他工作。全面落实国家教育资助政策,资助家庭经济困难学生4.95万余人次,减免发放专项资金3197.5万余元。落实开展全国双拥模范城创建工作,做好城乡融合、乡村振兴、文明城市创建、统战群团组织、语言文字、绩效督办、机关保密、离退休、工会工作、12345热线办理、社区志愿服务、妇儿“两纲”等工作。
2.预算管理
我部门严格按2024部门支出预算执行,没有自行扩大支出范围和提高支出标准,没有自行改变专项资金使用方向。
A.职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发;
B.按照中央和省、市的相关规定,厉行节约,大力压缩一般性支出;
C.按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和行政、事业单位财务制度的要求,建立健全内部监管机制,加强内控制度、支出管理,编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;使有限的资金发挥最佳的使用效果;
D.专项资金实行专款专用;
E.按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。
3.财务管理
市教育局建立健全财务管理制度,完善了资金项目跟踪、验收流程;严格执行财务管理制度和政府采购等规定,账务处理及时,会计核算规范;严把项目资金支出审核关,做到专人负责、专款专用,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。
4.资产管理
指定人员对固定资产实施管理,并建立健全管理制度,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点,盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理,确保账实相符同时,对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对,确保账、证、物相符。
5.采购管理
市教育局2024年预留项目面向中小企业采购共计4164.84万元,其中,面向小微企业采购2303.62万元,占55.31%.
(二)部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数26个,涉及预算总金额1278.08万元,1—12月预算执行总体进度为100 %,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数25个,涉及预算总金额1516.41万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数21个,涉及预算总金额4429.26万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
严格落实“三重一大”事项集体决策制度,合理设置工作目标,对入库项目进行全程科学管理,并加强监督检查,确保项目建立科学合理,绩效作用发挥明显。
2.项目执行
本年预算支出控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年增加0.3万元。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2024年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。
3.目标实现
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%。质量指标、数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全面完成。
(三)绩效结果应用情况
我局建立绩效结果评价结果与预算申报挂钩,将2024年评价结果直接应用于2025年预算分配,优秀项目优先支持。项目绩效目标全程跟踪,确保应用实际,实时调整,优化项目资金使用。强化事前评估,建立管理制度,且公开绩效信息。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
我局圆满地完成了市委、市政府及上级主管部门绩效考核的各项指标,强化了资产管理,对“三公”经费进行了严格控制,强化了教育内部管理制度建设。完成了2024年初制定的各项目标。达到了预期经济、社会效益。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,我局自评2024年度整体支出绩效评为“良好 ”。
(二)存在问题
部门项目绩效目标设置较模糊,在资金使用精准化、精细化方面需进一步提升。
(三)改进建议
1.加强预算编制科学性。结合项目可行性报告细化支出明细;对延续性项目开展“三年滚动预算”。
2.优化目标管理。量化绩效指标,参考行业标准或历史数据确定合理目标值,利用信息化系统跟踪目标完成进度。
射洪市教育局
2025年5月23日
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表