中国共产党射洪市委员会统一战线工作部2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市委员会统一战线工作部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 市委统战部职能简介
1.组织贯彻执行中央、省委、遂宁市委和射洪市委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线有关理论、政策;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见、建议。
2.负责联系我市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议,贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针政策,落实上级关于发挥民主党派政治协商、民主监督和参政议政作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。
3.负责对民族、宗教工作进行调查研究,并提出政策性建议,督促检查民族、宗教政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人士,做好少数民族干部的培养和举荐工作,指导帮助少数民族发展经济。
4.负责我市党外人士的政治安排,做好人大代表、政协委员等党外人士安排工作,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市政府及司法部门行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设的工作。
5.负责联系、培养新的社会阶层人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
6.负责联系指导工商业联合会的工作,领导工商联党组开展调查,研究并反映我市非公有制经济人士的情况,协调关系,研究提出政策性建议,组织和推动各民主党派、工商联及统一战线各方面人士积极为经济建设服务。
7.调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系并培养党外知识分子代表人士。
8.负责联系港、海岸、台和海外有关社团及代表人物;负责台属、台胞和归侨、侨眷的联络工作;联系、协商民主党派、工商联和其它有关团体的海外统战工作。
9.负责统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。
10.负责指导各乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作,协调政府各有关部门及企事业单位的统战工作;归口管理市政府民族宗教事务科、市政府台湾事务办公室,市黄埔军校同学会联络员的工作,指导有关统战团体和人民团体的统战工作。
11.认真做好机关党支部、工会小组工作,负责机关党的思想、组织、作风建设、纪律检查和工会小组工作。
12.完成遂宁市委和射洪市委统战部交办的其他事项。
(二)市委统战部2025年重点工作
1.加强党对统战工作的全面领导。严格落实《党委(党组)落实统战工作责任制规定》,调整充实市委统一战线暨宗教工作领导小组(市委对台工作领导小组),修订完善各成员单位职责和办公室工作细则,建立“市委巡察办+市委统战部+市纪委监委驻组织部纪检监察组”联席机制,把推动落实统战工作责任制纳入巡察范围、纳入监督执纪范畴、纳入年度考核内容,不断健全完善大统战工作格局。
2.合力办成一批实事好事大事。对比遂宁今年统战工作“十件大事”并结合我市实际,重点梳理我市今年统战工作的“十件大事”(见附件),并纳入了今年领导小组工作范畴。主要为:着力进一步强化党外人士思想政治引领,比如开展全市民营经济代表人士经济形势专题教育、实施统战信息工作质量提升行动;着力更好服务实业兴市和“引客入遂、留客在射”,比如实施党地合作服务高质量发展行动、积极参加第五届四川省中华职业教育创新创业大赛、大力推进党外人士建言献策“234”行动;着力扩大朋友圈,以务实举措进一步增强凝聚力、向心力,比如开展“台湾青年·遇见射洪”主题交流活动、民宗领域“为民办实事”行动、民营经济统战“解难题、促发展”行动、为统战团体办实事行动;着力筑牢统一战线安全防线,比如,持续实施民宗领域安全稳定“12345”工作法。这些工作,将整合领导小组各成员单位力量,合力推进,确保形成一批可触可感、特色鲜明的射洪统战工作成果。
3.夯实统战工作基层基础。着眼2026年换届,加强全市统一战线“两支队伍”建设,持续强化党外干部培养选拔使用,推动“把一部分优秀人才留在党外”的相关政策落到实处。同时,注重打通基层统战工作“最后一公里”,持续推动统战工作融入基层党建,确保党中央关于统战工作的决策部署在基层落地生根。
二、部门预算单位构成
中共射洪市委统战部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部2025年收支总预算545.35万元,较2025年收支预算总数减少7.67万元,主要是民族团结进步创建“进学校”项目补助及上年结转项目资金减少等。
(一)收入预算情况
市委统战部2025年收入预算545.35万元,其中:上年结转50万元,占9.2%;一般公共预算拨款收入495.35万元,占90.8%。
(二)支出预算情况
市委统战部2025年支出预算545.35万元,其中:基本支出367.22万元,占67.34 %;项目支出178.12万元,占32.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委统战部2025年收支总预算545.35万元,较2025年收支预算总数减少7.67万元,主要是民族团结进步创建“进学校”项目补助及上年结转项目资金减少等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入495.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入50万元;支出包括:一般公共服务支出466.05万元、社会保障和就业支出39.20万元、卫生健康支出15.19万元、住房保障支出24.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委统战部2025年收支总预算545.35万元,较2025年收支预算总数减少7.67万元,主要是民族团结进步创建“进学校”项目补助及上年结转项目资金减少等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支466.05万元,占85.46%;社会保障和就业支出39.20万元,占7.19%;卫生健康支出15.19万元,占2.79%;住房保障支出24.91万元,占4.56%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)2025年预算数为41万,主要用于:保障民族宗教工作的正常运转。
2.一般公共服务(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)台湾事务(项)其他港澳台事务支出(项)2025年预算数为17.31万元,主要用于:保障港澳台侨事务工作的正常运转等支出。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2025年预算数为30万元,主要用于:保障民盟射洪总支、民建射洪总支、农工党射洪总支工作日常办公运行。
4.一般公共服务(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2025年预算数为13.2万元,主要用于:保障市知联会和党外知识分子联谊会日常办公运行。
5.一般公共服务(类) 统战事务(款)行政运行(统战)(项)2025年预算数为213.69万元,主要用于:保障单位职工基本工资、津补贴、奖金等工资福利、日常公业务费等相关运行开支。
6.一般公共服务(类) 统战事务(款)一般行政管理事务(统战)(项)2025年预算数为26.62万元,主要用于:保障开展统战特需事务工作的行政运行(含2个临聘人员工资)。
7.一般公共服务(类) 统战事务(款)事业运行(统战)(项)2025年预算数为74.15万元,主要用于:单位事业人员基本工资、绩效工资、奖金等工资福利及日常公业务费支出。
8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为39.2万元,主要用于:离休人员工资津贴和在职人员基本养老保险。
9.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为15.2万元,主要用于:机关行政事业单位医疗,公务员医疗补助费用。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2025年预算数为24.91万元,主要用于:机关行政事业单位公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委统战部2025年一般公共预算基本支出367.22万元,其中:
人员经费315.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费51.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2025年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费8.6万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。主要原因是2024年及2025年均未预算因公出国(境)费用。
(二)公务接待费与2024年预算持平。主要原因是根据单位2024年公务接待费实际使用情况,预算当年支出。
2025年公务接待费计划用于迎接省市等上级部门工作检查开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长100%。主要原因是公务用车为2辆。
部门现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费8.6万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出,主要保障统战工作正常开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.2万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费7.2万元。
(一)会议费与2024年预算持平。主要原因是2024年及2025年年初未预算会议费,年中根据当年实际发生经济业务资金调剂。
(二)培训费与2024年预算持平。主要原因是2024年及2025年年初未预算培训费,年中根据当年实际发生经济业务资金调剂。
(三)差旅费较2024年预算增长12%。主要原因是根据单位2024年差旅费实际使用情况,预算当年支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委统战部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委统战部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年市委统战部的机关运行经费财政拨款预算为51.79万元,较2024年预算增加3.52万元,增加6.8%,主要原因是人员增减变动致机关运行经费增加。
(二)政府采购情况
截至2024年底采购预算项目未支付,订单2025年调剂跨年支付,2025年无新增政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,市委统战部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县级领导干部用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2025年市委统战部开展绩效目标管理的项目13个,涉及预算178.12万元。其中:其他运转类项目11个,涉及预算128.12万元。特定目标类项目2个,涉及预算50万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.民盟经费:民盟射洪总支(全称:中国民主同盟会射洪市总支委员会)工作经费。
8.民建经费:民建射洪总支(全称;中国民主建国会射洪总支委员会)工作经费。
9.农工党经费:农工民主党射洪总支(全称:中国农工民主党)工作经费。