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预决算及“三公”经费

2024年度四川省射洪市教育局部门决算

来源:市教育局 发布时间:2025-09-03 16:41 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


 

 

2024年度

四川省射洪市教育局

部门决算

 

 


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公开时间:202592

 

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

第五部分 附表 66

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

 


第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行教育工作的方针、政策和法律法规,研究拟订全市教育体制改革政策、发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整,规划和管理基础教育教材建设工作,负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

(二)推进全市义务教育优质均衡发展,促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作,指导基础教育教学改革,全面实施素质教育。

(三)统筹全市教育督导工作,组织实施教育督导检查和评估监测工作,指导基础教育发展水平和质量提升工作。

(四)指导职业教育的发展与改革,负责遂宁下达的民族地区9+3”免费中等职业教育工作。

(五)负责本部门教育经费的统筹管理、资助政策落实,参与拟定教育经费筹措、拨款、基础投资的政策和措施。监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导教育援助、教育贷款以及教育合作等项目的执行,促进教育民生工程发展。

(六)统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育产业健康发展。

(七)负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育系统人才队伍建设。

(八)指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。

(九)研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施,负责学生学籍管理工作。

(十)指导普通话推广和普通话师资培训工作。

(十一)指导全市教育系统国际、国内交流与合作,负责来射从事教育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

(十二)指导教育类学会、协会、基金会工作,负责全市教育社团的资格审查和业务指导。

(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

射洪市教育局下属二级预算单位98个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位97个。

纳入射洪市教育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.射洪市教育局机关

2.射洪市教育局下属96所学校


第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为133051.34万元,支出总计为133059.84万元。与2023年度相比,收入总计增加3684.15万元,支出总计增加3692.19万元,增长2.85%。主要变动原因是人员增减和工资社保经费增长。


(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计133051.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入132756.75万元,占99.78%;政府性基金预算财政拨款收入294.29万元,占0.2%;其他收入0.3万元,占0.02%

 

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计133059.38万元,其中:基本支出117364.70万元,占88.20%;项目支出15694.67万元,占11.8%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为133051.04万元。与2023年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加3684.05万元,增长2.8%。主要变动原因是人员增减和工资社保经费增长。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出132756.75万元,占本年支出合计的99.78%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3649.23万元,增长2.8%。主要变动原因是人员增减和工资社保经费增长。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出132756.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.29万元,占0.00001%;教育支出107635.69万元,占81.08%;文化旅游体育与传媒支出1808.26万元,占1.36%;社会保障和就业支出11526.48万元,占8.68%;卫生健康支出4209.45万元,占3.17%农林水支出436.19万元,占0.33%;自然资源海洋气象等支出5万元,占0.00004%;住房保障支出7134.39万元,占5.38%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为132756.75万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为1.29万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

2.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项); 支出决算为403.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为559.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为10634.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为46341.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为21622.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为16595.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

8.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算为7.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为7848.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.教育(类)职业教育(款)等职业教育(项):支出决算为200万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算为133.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算为512.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算为171.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算为204.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算为22.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为2373.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为29.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):支出决算为128.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算为86.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)支出决算为81.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算为1482.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为12.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1936.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9077.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

27.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为9.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

28.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为147.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

29.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为23.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

30.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为320.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

31.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为3.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

32.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

33.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3637.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

34.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为24.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

35.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为447.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

36.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其医疗保障经办事务(项):支出决算为0.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

37.卫生健康(类)其他卫生健康支出款)其他卫生健康支出(项):支出决算为87.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

38.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算为436.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

39.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7134.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出117356.36万元,其中:

人员经费103460.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费13895.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出决算为49.11万元,完成预算93.37%,较上年度增加13.8万元,增长39.8%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支,厉行节约,控制三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算40.93万元,占83.34%;公务接待费支出决算8.18万元,占16.66%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平,主要原因为20232024年均未预算因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.93万元,完成预算99.9%公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加21.41万元,增长109.62%。主要原因是射洪市职业中专学校新购进一辆公务用车。

其中:公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车1辆、金额17.98万元,主要用于应急保障用车。截至20241231日,教育部门共有公务用车6辆,其中:轿车2辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出22.95万元。主要用于全市中、小学教育教学检查督导、外出开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.18万元,完成预算70.34%公务接待费支出决算比2023年度减少7.6万元,下降48.16%主要原因是精简开支,厉行节约,控制公务接待经费支出。

其中:国内公务接待支出8.18万元,主要用于接待上级部门普通高考、成人高考、自考等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次,1156人次(不包括陪同人员),共计支出8.18万元,具体内容包括2023年普通高考、开展县域学前教育普及普惠过程督导及迎检、学校教学和安全工作检查等接待工作。

外事接待支出0万元,2024年度本部门无外事接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出294.29万元,占本年支出合计的0.22%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加34.82万元,增长13.42%。主要变动原因是上级政府对体育事业发展加大了投入。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,市教育局机关运行经费支出1278.3万元,比2023年度增加1157.99万元,增长962.53%。主要原因是教育系统在职教师公用经费等费用纳入局机关统一核算。

(二)政府采购支出情况

2024年度,射洪市教育局政府采购支出总额3629.87万元,其中:政府采购货物支出2071.69万元、政府采购工程支出1428.01万元、政府采购服务支出130.17万元。主要用于2024学校服务等支出。授予中小企业合同金额104.13万元,占政府采购支出总额的2.87%,其中:授予小微企业合同金额104.13万元,占政府采购支出总额的2.87%

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,射洪市教育局共有车辆6辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆,其他用车主要用于全市中、小学教育教学检查督导、外出开会等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,射洪市教育局在2024年度预算编制阶段,组织对、20232024年义务教育学校学生免作业本费8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成射洪市教育局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。2024年公办学校专职安保服务等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。



第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育保育费、高中阶段学费等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各类捐赠、利息等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映各部门举办的职业高中、农业中学等支出。

16.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映其他教育费附加支出。

18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他教育支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映其他用于扶贫,乡村振兴方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分  附件

 

附件1

射洪市教育局

部门预算绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

射洪市教育局下属预算单位98个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位98个,分别为射洪市教育局机关射洪市体育中心;教师培训学校1所;职业中学1所;普通高中4所;特殊学校1所;九年一贯制学校10所;初中11所;小学46所;幼儿园22

(二)机构职能

1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律法规,研究拟订全市教育体制改革政策、发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整,规划和管理基础教育教材建设工作,负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

2.推进全市义务教育优质均衡发展,促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作,指导基础教育教学改革,全面实施素质教育。

3.统筹全市教育督导工作,组织实施教育督导检查和评估监测工作,指导基础教育发展水平和质量提升工作。

4.指导职业教育的发展与改革,负责遂宁下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理、资助政策落实,参与拟定教育经费筹措、拨款、基础投资的政策和措施。监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导教育援助、教育贷款以及教育合作等项目的执行,促进教育民生工程发展。

6.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育产业健康发展。

7.负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育系统人才队伍建设。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。

9.研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施,负责学生学籍管理工作。

10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。

11.指导全市教育系统国际、国内交流与合作,负责来射从事教育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

12.指导教育类学会、协会、基金会工作,负责全市教育社团的资格审查和业务指导。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

(三)人员概况

射洪市教育部门行政事业编制6290人,其中:行政编制19人,事业编制6271人,截至2024年在职行政人员实有16人,事业在职人员实有6114人;行政退休人员21人、事业退休人员4919人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

射洪市教育局部门2024年收入总计133051.34万元,其中:一般公共预算拨款收入132756.75万元,99.78%

)部门财政资金支出情况

射洪市教育局部门2024年度本年支出合计133059.38万元,其中:基本支出117364.70万元,占88.20%;项目支出15694.67万元,占11.8%

(三)结余分配和结转结余情况。

射洪市教育部门2024年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析

1.履职效能

1坚持政治引领,全面加强党对教育工作的领导

A.夯实基层党建基础。完善党政议事规则,制发《中小学校党组织会议基本流程》等6个示范文本,组织开展党组织领导的校长负责制回头看,全覆盖调阅基层党建。实施品牌培育工程,完成第二届书记好党课、党员好故事、党建好案例评选,命名党建引领 七彩闪耀党建特色品牌项目7个。

B.建强党员干部队伍。完善递进式干部教育管理培训体系,举办党组织书记校长、党务干部、年轻后备干部培训班3期,开展党员全覆盖集中教育培训4期,累计培训党员干部1500余人。落实三培三带制度,新发展党员20名,转正党员21名,培育四川省卓越校长1名、遂宁市名师名校长5名。务实开展党纪学习教育,突出三个聚焦,建立七学联动机制,制发重点工作指南4份,全覆盖督查指导2次,编印教育系统警示教育资料1本。

C.落实全面从严治党。印发《2024年全市教体系统全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作要点》等文件,编印教育系统警示教育资料2本,召开党风廉政建设专题党组会、警示教育大会暨集体谈心谈话会,内部审计学校20所,规范会计基础性问题近150个,移交问题线索5条。全年党纪政务处分40人,进一步压实管党治党主体责任,持续保持惩治腐败高压态势。

D.筑牢意识形态阵地。印发《市教育体育局党组意识形态工作责任制责任清单》,专题研究意识形态2次、分析研判4次,举办意识形态领导小组成员岗前培训1次,完成基层学校领导班子成员分工、意识形态工作领导小组调整备案,指导官升学校等完成巡视整改工作。加强射洪教育微信公众号、QQ群、微信群、信访平台等平台管理,严格信息发布。利用官方网站、射洪教育微信公众号发布信息230余则,阅读量5千以上21条,开展安全教育、优秀教师事迹等特色专题展播,精心制作视频40余期,点击量突破37.7万。

2坚持五育并举,全面落实立德树人根本任务

A.五育并举全面落实。深入贯彻落实《中小学德育工作指南》,成立中小学德育名师工作室,全面加强思政教师队伍建设和思政课堂建设。实施学校美育浸润行动,开齐开足体育与健康课程,确保学生每天1小时体育锻炼。深化留守学生关爱工作,在5所学校率先开展农村留守儿童周末假日寄宿制试点。实施劳动课、劳动周,新建各类劳动实践基地20余个。举行四球联赛、中小学生田径运动会、中小学生艺术展演等活动,深入推进科技教育工作,114件作品入围遂宁市第七届青少年科技创新成果市长奖。

B.双减成果持续巩固。全面督查学校作息时间、课程安排、教学管理、课堂效率、课后服务、作业管理等工作,落实校内减负。围绕双减政策及安全等核心议题,组织召开专题会议5次,开展联合检查和常规检查50余次,查处违规办学行为12起。在学科类培训机构中全面推广先学后付的收费模式,进一步保障家长和学生的合法权益,有效规避机构卷款跑路的风险。

C.心理健康工作深入推进。全面构建四加一心理健康教育模式,成立全市心理健康专业督导委员会,开展心理测评6万余人次,认证心理辅导员135名,建立心理健康教育名师工作室2个。围绕心理健康宣传教育月活动,开展100余场次心理团体辅导、2000余堂次心理班会活动,参与师生10万余人。

3)坚持优质均衡,全面促进各类教育协调发展

A.学前教育普及普惠发展。学前三年毛入园率达93.6%,普惠性幼儿园覆盖率达95.09%,公办幼儿园在园幼儿占比达55.02%。坚持政府主导、统筹城乡、分类指导、分步实施的原则,召开各级各类推进会16次,全覆盖入园督查3次,新增公办学位536个,投入专项资金2666万元,不断提升学前教育普及普惠水平。

B.义务教育优质均衡发展。九年义务教育巩固率达99.5%,落实残疾儿童随班就读工作和送教上门服务。12个义务教育共同体先后组织开展教师技能竞赛、线上线下教学研究、送教下乡、新教材培训等师培教研活动近50场次,义务教育新教材培训9科次,向农村学校共享教案、课件、习题等教学资源100余类,逐步缩小城乡、校际差距,最大限度满足群众对优质教育的需求。

C.高中、中职教育多样化、特色化发展。高中阶段毛入学率达95.6%。高考出口质量持续提升,4名学生上线清华北大,录取3人;7名学生被浙江大学等C9名校录取,60名学生被北京航空航天大学等985名校录取。持续推进区域职业教育中心建设,锂电科技学院首届毕业生就业率达98.89%,市职中三名工程五星名校建设中期绩效评价获优秀等次。

4)坚持铸魂提能,全面夯实高质量发展人才根基

A.强化师德师风建设。组织召开教师节庆祝暨教师发展大会,表扬各级各类先进个人431名,通过媒体宣传优秀教师19名。完成9211名教职工违法犯罪信息筛查和准入查询工作。深入80余所学校开展师德师风全覆盖督查和暗访,建立问题线索台账,及时处理师德失范行为。

B.建设优秀师资队伍。引进各类教育人才224人,交流校长3人、教师243人,进一步激发了队伍活力。组建第二届名师工作室53个,开展研训活动100余场次,16人被遂宁市评为第五届名师名班任名校长,教师队伍专业素养进一步提升。全面保障教师待遇,完成300余名中称、高称、正高教师资格聘用审批,为1100余名教师申报嘉奖或记功,完成197名民师班教师连续工龄认定,教师的获得感、幸福感进一步增强。

C.加强教师培训培养。制定《射洪市2024年干训师培工作计划》,按计划完成专题培训6000余人次。开展青年教师大比武、送教下乡、专题研究、技能竞赛等活动38场次。立项省市级教科研课题50余项,结题15项,各类教科研成果获上级奖励170余项。

5)坚持补短提质,全面回应人民群众教育新期待

A.全面提升城乡办学水平。全年完成固定资产投资3.397亿元,向上争取资金3.677亿元。加大教育补短板力度,射洪中学教学综合楼和学生食堂建设项目、市职中产教融合项目开工建设,射洪五小教学楼建设项目即将开工建设。加大城乡学校校舍改造力度,改造金华中学、柳树中学、光荣初中等农村寄宿制学校食堂、宿舍近4万平方米,改造射洪二小、太乙学校等学校校舍3.5万平方米。加大城乡学校运动场地改善力度,改造沱牌二小、广兴镇小、仁和镇中运动场6万余平方米。实现中小学图书馆(室)信息化管理,有效提升教育装备建设和应用水平。

B.做好后勤管理服务工作。推动射洪中学等82所公办学校食堂食材、劳务服务采购项目联合体招标。落实校园餐突出问题专项整治,出台《射洪市学校食堂管理规范(修订)》,全覆盖实现无缝管理,全链条打造硬核监督,全维度筑牢安全屏障,通过自查、交叉检查、集中督查,发现校园餐问题248个,并全部整改完成。出台《射洪市教体系统接受捐赠管理暂行办法》,全面规范教体系统接受捐赠行为。

C.优质资源扩容提质。加强遂潼、成射教育合作力度,完成与清华大学、电子科技大学、西南科技大学签约共建。推进产教融合,深化校企合作。锂电科技学院与天齐锂业、盛屯集团等企业签署战略合作协议,教育与产业共融互生。市职中与舍得酒业、永琪集团等合作开展订单培养,设立订单班14个。引进聚源机械、安克拉、丁丁科技等10个县域企业入校办厂,在四川合众生态等企业设置教学点5个。

6)坚持服务保障,全面巩固教育发展战略支撑

A.做实安全稳定工作。健全和优化教体系统安全生产专委会工作机制和议事规则,制发《射洪市教育体育系统安全生产三年攻坚行动实施方案》等文件15份,建立防范校园欺凌、性侵等管理机制16个。实施消防、食品、交通、心理健康、防溺水、防性侵欺凌、防电信诈骗、防范恐暴袭击和车辆冲撞、矛盾纠纷排查治理等10项专题治理,整改各类安全隐患问题近900余处。防溺水、秋季开学等工作经验被省委教育工委专报刊发。接待来访群众30150余人次,维护了系统平安稳定大局。

B.强化教育督导评价。发挥督导利剑作用,深入推进政府履行教育职责,分学段开展常规督导和专项督导,实地督导学校300余次;通过国家教育督导信息化平台,落实责任督学挂牌督导重点工作进校园,发现并整改问题133条。深化新时代教育督导体制机制改革,加强督学队伍能力、作风建设,健全督学队伍管理考核和经费使用管理制度。

C.统筹做好其他工作。全面落实国家教育资助政策,资助家庭经济困难学生4.95万余人次,减免发放专项资金3197.5万余元。落实开展全国双拥模范城创建工作,做好城乡融合、乡村振兴、文明城市创建、统战群团组织、语言文字、绩效督办、机关保密、离退休、工会工作、12345热线办理、社区志愿服务、妇儿两纲等工作。

2.预算管理

我部门严格按2024部门支出预算执行,没有自行扩大支出范围和提高支出标准,没有自行改变专项资金使用方向。

A.职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发;

B.按照中央省、市的相关规定,厉行节约,大力压缩一般性支出;

C.按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和行政、事业单位财务制度的要求,建立健全内部监管机制,加强内控制度、支出管理,编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;使有限的资金发挥最佳的使用效果;

D.专项资金实行专款专用;

E.按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。

3.财务管理

市教育局建立健全财务管理制度,完善了资金项目跟踪、验收流程;严格执行财务管理制度和政府采购等规定,账务处理及时,会计核算规范;严把项目资金支出审核关,做到专人负责、专款专用,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

4.资产管理

指定人员对固定资产实施管理,并建立健全管理制度,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点,盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理,确保账实相符同时,对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对,确保账、证、物相符。

5.采购管理

射洪市教育局部门2024年预留项目面向中小企业采购共计104.13万元,其中,面向小微企业采购104.13万元,占100%

(二)部门预算项目绩效分析

特定目标类项目绩效分析。该类项目总数21个,涉及预算总金额4429.26万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

严格落实三重一大事项集体决策制度,合理设置工作目标,对入库项目进行全程科学管理,并加强监督检查,确保项目建立科学合理,绩效作用发挥明显。

2.项目执行

本年预算支出控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,三公经费支出总额较上年有所增加。预算执行方面,根据总量控制、计划管理的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制三公经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2024年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

3.目标实现

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%。质量指标、数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全面完成。

(三)绩效结果应用情况

我局建立绩效结果评价结果与预算申报挂钩,将2024年评价结果直接应用于2025年预算分配,优秀项目优先支持。项目绩效目标全程跟踪,确保应用实际,实时调整,优化项目资金使用。强化事前评估,建立管理制度,且公开绩效信息。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我局圆满地完成了市委、市政府及上级主管部门绩效考核的各项指标,强化了资产管理,对“三公”经费进行了严格控制,强化了教育内部管理制度建设。完成了2024年初制定的各项目标。达到了预期经济、社会效益。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,我局自评2024年度整体支出绩效评为良好

存在问题

部门项目绩效目标设置较模糊,在资金使用精准化、精细化方面需进一步提升。

改进建议

1.加强预算编制科学性。结合项目可行性报告细化支出明细;对延续性项目开展三年滚动预算

2.优化目标管理。量化绩效指标,参考行业标准或历史数据确定合理目标值,利用信息化系统跟踪目标完成进度。

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

 

 

                                                                                                    射洪市教育局

          2025829

 

 

 

 

 

 

 


附件2

射洪市教育局

2024年全市公办学校专职安保服务经费

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.主要职能:

射洪市教育局购买全市公办学校专职安保服务组织实施的责任单位,落实2024年全市公办学校专职安保队伍建设,保证了师生安全、保障校园平安稳定,有效解决校园安保服务专业化程度不高的问题,不断提升学校安保安防防范和应急处置能力。

2.项目立项、资金申报的依据:四川省公安厅 四川省教育厅关于认真做好《中小学幼儿园安全防范要求》国家标准贯彻实施工作的通知(川公基础〔202221号)等文件,射洪市财政投资评审中心预算评估(射财评预〔2022245

3.资金管理情况:按照市委、市政府和市财政局的项目资金管理办法相关规定,在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。

4.资金分配的原则及考虑因素:根据《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T 29315-2022)学校安防建设标准,市政府每年持续投入财政资金用于购买学校专职安保服务项目的实施,2024年财政预算资金1321.5792万元。截至2024年底,根据射洪市教育局、学校双重考核,扣减第一、二季度考核资金0.6956万元(第三、四季度考核扣减资金0.056万元,由2025年第一季度考核一并扣减),射洪市教育局实际拨付相关校园安保经费1320.8836万元。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

2024年中小学幼儿园应聘请专职安保人员337人,其中义务教育阶段258人,高中31人(高中足额配备为62人,按足额配备人数50%计算)、幼儿园48人(小规模学校最低配备1人),全年开展专职安保业务培训3次,组建学校最小应急作战单元队伍,开展应急处置实战演练210余次,通过购买校园专职安保服务项目开展,有效增强我市公办学校安全防范能力,提升了突发事件处置水平,促进教育事业健康发展。

2.项目具体绩效目标

1)每月开展安全隐患排查,隐患整改完成率≥95%(如消防设施、围墙破损等);

2)每学期组织≥2次应急演练(防暴、防震、消防等),参与师生覆盖率达90%以上;

3)突发事件(如火灾、暴力事件)应急响应时间≤3分钟(从报警到安保人员到场);

4)安保人员年度培训覆盖率100%,培训内容包括应急技能、反恐防暴、心理疏导等,提高应急处置能力;

5)重大安全事故零发生;

6)建设应急最小作战单元队伍,开展应急处置实战演练,防范校园暴力事件。

(三)项目自评步骤及方法

市教育局成立项目绩效管理工作领导小组,明确职能职责,切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估,在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控,定期开展自查自评,提出整改意见建议并监督整改落实,保障资金使用安全高效。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

纳入2023年度财政预算,市教育局严格按照预算批复执行。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:年初预算资金1321.5792万元。

2.资金到位:2024年实际拨付1320.8836万元。

3.资金使用:按照射洪市财务管理办法执行。做到“专款专用、分账核算、严格审核、加强监督”的原则,全年资金拨付100%

(三)项目财务管理情况

射洪市教育局建立健全了财务管理制度,完善了资金项目跟踪、验收流程;严格执行财务管理制度和政府采购规定,账务处理及时,会计核算规范;严把项目资金支出审核关,做到专人负责、专款专用,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

市教育局按照资金管理办法,主要领导牵头负总责,分管领导及相关业务股室具体负责组织实施;年初时根据上级管理部门和市委市政府的工作目标,逐一细化指标、措施;实施过程中,根据实际情况和上级要求,及时对项目具体任务和指标作相应调整,按时间节点有序推进。

(二)项目管理情况

在项目实施管理过程中,市教育局严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等规定,加强政府采购、资金使用和绩效管理,抓好项目建设跟踪督办和检查验收,严格收支初审、复核和终审,保障了财政资金安全高效使用。

(三)项目监管情况

项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控,通过现场走访、实地调研、随机抽查,定期对项目实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等,提出合理反馈建议意见并监督整改落实,确保项目实施合法合规,顺利完成预期目标。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2024年射洪市教育局按照四川省公安厅 四川省教育厅关于认真做好《中小学幼儿园安全防范要求》国家标准贯彻实施工作的通知(川公基础〔202221号)等文件要求,落实2024年全市公办学校专职安保队伍建设,组织各职能股室有序开展业务培训、督查考核等工作,圆满完成2024年教育系统校园安防任务。

(二)项目效益情况

年度项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过校园安防项目的开展,进一步提升校园安保服务质量,促进我市教育事业健康发展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

射洪市校园安防项目资金拨付到位及时,支付规范合理,监管全面到位,满足了教育教学需要,产出指标超额完成,收到了良好的社会效益。

(二)存在的问题

1.预算绩效编制合理性有待提高。

2.预算绩效管理制度体系还需进一步完善。

(三)相关建议

1.加强财务人员及业务股室管理人员预算绩效管理政策法规和业务培训,不断提升预算绩效管理水平。

2.结合单位实际,进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,进一步夯实预算绩效管理基础。

 

 

                                      射洪市教育局

2024829

 

 

 


 

射洪市教育局

2023—2024年义务教育学校学生免作业本费绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.主要职能:

射洪市教育局是2023—2024年义务教育学校学生作业本采购的组织实施的责任单位,按照市教育局2024年年初计划,落实完成2023—2024年义务教育学校学生作业本采购。

2.项目立项、资金申报的依据:根据《四川省财政厅教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教〔20247号)《四川省财政厅 四川省教育厅 关于下达2024年城乡义务教育补助资金预算的通知》(川财教〔202437号)《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》(射财发〔202411号)。

3.资金管理情况:按照市委、市政府和市财政局的项目资金管理办法的相关规定,在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。

4.资金分配的原则及考虑因素:由射洪市教育局按照学校实际学生人数和作业本品种进行资金集中支付实施,2024年财政预算资金261万元。截至2024年底,射洪市教育局实际拨付185.56万元;剩余资金财政收回。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

20232024年义务教育学校学生作业本采购主要由射洪市教育局按照学校实际学生人数和作业本品种集中招标采购、集中支付;根据学生标准由中标公司将作业本送至各学校,本项目用于本市内义务教育阶段学校学生作业本费用支出。以保障义务教育学校正常教学秩序,提高教育教学质量。和价格下达补助

2.项目具体绩效目标

1)全年补助小学学生数36060人;

22024年补助初中学生数≥18000人;

3作业本合格率100%

4)师生满意度95%

(三)项目自评步骤及方法

市教育局成立项目绩效管理工作领导小组,明确职能职责,切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估,在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控,定期开展自查自评,提出整改意见建议并监督整改落实,保障资金使用安全高效。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

纳入2024年度财政预算,市教育局严格按照预算批复执行。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:年初预算资金261万元。

2.资金到位:财政下达平台指标261万元;射洪市教育局实际拨付185.558044万元,剩余资金财政收回。

3.资金使用:按照射洪市财务管理办法执行。做到专款专用、分账核算、严格审核、加强监督的原则,全年资金拨付100%。圆满完成2024年作业本支付工作。

(三)项目财务管理情况

射洪市教育局建立健全了财务管理制度,完善了资金项目跟踪、验收流程;严格执行财务管理制度和政府采购规定,账务处理及时,会计核算规范;严把项目资金支出审核关,做到专人负责、专款专用,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

市教育局按照资金管理办法,主要领导牵头负总责,分管领导及相关业务股室具体负责组织实施;年初时根据上级管理部门和市委市政府的工作目标,逐一细化指标、措施;实施过程中,根据实际情况和上级要求,及时对项目具体任务和指标作相应调整,按时间节点有序推进。

(二)项目管理情况

在项目实施管理过程中,市教育局严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等规定,加强政府采购、资金使用和绩效管理,抓好项目建设跟踪督办和检查验收,严格收支初审、复核和终审,保障了财政资金安全高效使用。

(三)项目监管情况

项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控,通过现场走访、实地调研、随机抽查,定期对项目实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等,提出合理反馈建议意见并监督整改落实,确保项目实施合法合规,顺利完成预期目标。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2024年射洪市教育局按照相关文件通知和要求,组织各职能股室有序开展相关业务工作,圆满完成2024年义务教育学校学生作业本发放及支付工作。

(二)项目效益情况

年度项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过师培项目开展,有效增强我市中、小学教师业务能力,提升教育教学水平,促进我市教育事业健康发展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

射洪市20232024年义务教育学校学生作业本采购项目资金拨付到位及时,支付规范合理,监管全面到位,满足了教育教学需要,产出指标圆满完成,收到了良好的社会效益。

(二)存在的问题

1.预算绩效编制合理性有待提高。

2.预算绩效管理制度体系还需进一步完善。

(三)相关建议

1.加强财务人员及业务股室管理人员预算绩效管理政策法规和业务培训,不断提升预算绩效管理水平。

2.结合单位实际,进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,进一步夯实预算绩效管理基础。

 

 

                                       射洪市教育局

2025829

 


 

四川职业技术学院锂电科技学院

2023-2024学年生均补助项目经费绩效

自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.主要职能:

四川职业技术学院锂电科技学院(以下简称“锂电科技学院”)是2023-2024学年生均补助项目经费组织实施的责任单位,项目经费主要用于保障锂电科技学院的正常运转和学生奖助学金发放等,按照经费管理要求规范、合理使用资金。

2.资金整体分配情况:按照射洪市人民政府与四川职业技术学院签订的合作协议及实际情况,截至2024年底,由射洪市政府、市财政局拨付2023-2024学年生均补助资金200万元。

3.资金管理情况:按照市委、市政府和市财政局的项目资金管理办法的相关规定,该资金拨付后由四川职业技术学院财务国资管理处统一经费收支、审批和使用。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

20236月起,锂电科技学院先后入驻学生2000余人,参与教学、学生管理、行政后勤安全等管理工作的教职工近210人。锂电科技学院从无到有,项目经费主要用于保障锂电科技学院正常运行的水、电、物业、信息化网络、教职工的交通补助及学生奖助学金发放、学生活动等。

2.项目具体绩效目标

1)发放学生奖助学金人次≥300人;

2)发放到射教职工交通补助人次≥200人次;

3)保障锂电科技学院正常运行的水、电、物业、信息化网络等;

4)保障锂电科技学院党建、教学、学生管理、学生活动常规经费等

(三)项目自评步骤及方法

四川职业技术学院锂电科技学院成立项目绩效管理工作领导小组,明确职能职责,切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估,在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控,定期开展自查自评,提出整改意见建议并监督整改落实,保障资金使用安全高效。

二、项目资金补助及使用情况

(一)项目资金补助情况

2024年底,射洪市财政局拨付锂电科技学院2023-2024学年生均补助资金200万元。

(二)资金使用情况

资金使用情况:

1.发放2024-2025学年秋季学生奖学金21.88万元,发放学生310人次;

2.2024年校区物业管理等运行维护费132.56万元;

3.发放到射教职工交通补助44.16万元、公交车租赁4.2万元,共计48.36万元;

4.锂电科技学院及管委会常规运转 79.45万元。

(三)项目财务管理情况

锂电科技学院对生均补助资金严格按照学校财务管理制度进行管理使用,对常规经费按学校经费审批管理办法进行审批,对校区物业管理等运行维护费重大资金支出严格按照“三重一大”程序进行集体决策,规范资金审批和支付流程,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

按照资金管理办法,主要领导牵头负总责,分管领导及相关部门具体负责组织实施;年初时根据上级管理部门和市委市政府的工作目标,逐一细化指标、措施;实施过程中,根据实际情况和上级要求,及时对项目具体任务和指标作相应调整,按时间节点有序推进。

(二)项目管理情况

在项目实施管理过程中,锂电科技学院严格执行《中华人民共和国预算法》等规定,加强资金使用和绩效管理,抓好项目建设跟踪督办和检查验收,严格收支初审、复核和终审,保障了财政资金安全高效使用。

(三)项目监管情况

项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控,通过现场走访、实地调研、随机抽查,定期对项目实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等,提出合理反馈建议意见并监督整改落实,确保项目实施合法合规,顺利完成预期目标。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2024年锂电科技学院运转正常,教学、管理有序,学生奖(助)学金发放及时。圆满完成2024年教学管理任务。

(二)项目效益情况

年度项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过项目开展,有效增强锂电科技学院管理水平和射洪市办学影响力,提升了学生家长满意度。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

射洪市生均补助项目资金拨付及时,支付规范合理,监管全面到位,满足了教育教学需要,产出指标超额完成,收到了良好的社会效益。

(二)存在的问题

1.锂电科技学院正常运转资金缺口较大;

2.项目资金预算绩效编制合理性有待提高、预算绩效管理制度体系还需进一步完善。

(三)相关建议

1.射洪市政府还需加大对锂电科技学院经费的投入;生均补助标准建议适当提高。

2.加强财务人员及管理人员预算绩效管理政策法规和业务培训,不断提升预算绩效管理水平。

3.结合单位实际,进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,进一步夯实预算绩效管理基础。

 

 

四川职业技术学院锂电科技学院

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射洪市教育局

义务教育家庭经济贫困学生生活补助

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.主要职能:为义务教育家庭经济困难学生提供生活补助。促进教育公平,阻断贫困代际传递,推动教育事业健康发展。

2.项目立项、资金申报的依据:《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2024城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教〔2024〕7号)四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教〔2024〕37号),射洪市财政局2024年预算批复文件。

3.资金管理情况:按照市委、市政府和市财政局的项目资金管理办法相关规定,在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。

4.资金分配的原则及考虑因素:结合我市学校家庭经济困难学生分布情况及学校综合情况进行名额分配,并适当向偏远薄弱学校倾斜。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

2024年射洪市补助初中寄宿家庭经济贫困学生2772人。确保没有学生因为贫困而辍学

2.项目具体绩效目标

1)全年补助初中寄宿家庭经济贫困学生2772人。

(三)项目自评步骤及方法

市教育局成立项目绩效管理工作领导小组,明确职能职责,切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估,在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控,定期开展自查自评,提出整改意见建议并监督整改落实,保障资金使用安全高效。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

纳入2024年度财政预算,市教育局严格按照预算批复执行。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:年初预算资金415.6775万元。

2.资金到位:到位资金415.6775万元。

3.资金使用:按照射洪市财务管理办法执行做到专款专用、分账核算、严格审核、加强监督的原则,全年资金拨付100%。圆满完成2024教育系统资助任务。

(三)项目财务管理情况

射洪市教育局建立健全了财务管理制度完善了资金项目跟踪、验收流程;严格执行财务管理制度和政府采购规定,账务处理及时,会计核算规范;严把项目资金支出审核关,做到专人负责、专款专用,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

根据《关于印发遂宁市家庭经济困难学生认定工作实施办法〉的通知》(遂教体发〔2024〕19号)文件精神,精准资助对象,按时间节点有序推进。

(二)项目管理情况

在项目实施管理过程中,市教育局严格执行《关于印发遂宁市家庭经济困难学生认定工作实施办法〉的通知》(遂教体发〔2024〕19号)文件精神,精准资助对象,确保对困难学生实施资助

(三)项目监管情况

通过下乡检查、电话抽查等方式,对资助工作进行调查

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

资助义务教育初中贫困寄宿学生2772人,资助标准1500元/生/年。提升家庭经济困难学生生活水平率达90%,帮扶对象满意度达96%。

(二)项目效益情况

资助义务教育初中贫困寄宿学生2772人,资助标准1500元/生/年。提升家庭经济困难学生生活水平率达90%,帮扶对象满意度达96%

五、评价结论及建议

(一)评价结论

综合前述评估内容来看,该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政资金支持方向。

(二)存在的问题

目前很多家长在外务工,其收入不透明,家庭经济情况核实较难。

(三)相关建议

开发一个可以查询学生家庭经济状况的平台,便于在发放前前置查询学生家庭经济状况,精准资助

 

射洪市教育局

2025829

 

 


 

射洪市教育局

普通高中国家助学金项目绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.主要职能:

射洪市教育局是普高国家助学金资助项目的责任单位,按照市教育局2024年资助目标,倾力普高贫困家庭学生助学金的目标任务。

2.项目立项、资金申报的依据:射洪市财政局2024年预算批复文件。

3.资金管理情况:按照市委、市政府和市财政局的项目资金管理办法相关规定,在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。

4.资金分配的原则及考虑因素:根据2024年射洪市教育局印发的《射洪市财政局 射洪市教育局关于2024年春季学期普通高中国家助学金及学费减免有关工作的通知》《射洪市财政局 射洪市教育局关于2024年秋季学期普通高中国家助学金及学费减免有关工作的通知》的实施,2024年财政预算资金392.9万元。截至2024年底,射洪市教育局实际拨付专项资助经费392.9万元。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

2024年射洪市教育局依据有关资助文件和学生资金管理办法,按照每生2000元/年的资助标准资助普高家庭经济困难学生1965人。通过资助,有效减轻普通高中贫困家庭学生经济负担,让老百姓切实增强幸福感、获得感和安全感

2.项目具体绩效目标

1)全年资助家庭经济困难学生1965人。

(三)项目自评步骤及方法

市教育局成立项目绩效管理工作领导小组,明确职能职责,切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估,在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控,定期开展自查自评,提出整改意见建议并监督整改落实,保障资金使用安全高效。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

纳入2024年度财政预算,市教育局严格按照预算批复执行。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:年初预算资金392.9万元。

2.资金到位:392.9万元;射洪市教育局实际拨付使用392.9万元。

3.资金使用:按照射洪市财务管理办法执行做到专款专用、分账核算、严格审核、加强监督的原则,全年资金拨付100%。圆满完成2024普高国家助学金资助任务。

(三)项目财务管理情况

射洪市教育局建立健全了财务管理制度完善了资金项目跟踪、验收流程;严格执行财务管理制度和政府采购规定,账务处理及时,会计核算规范;严把项目资金支出审核关,做到专人负责、专款专用,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

市教育局按照资金管理办法主要领导牵头负总责,分管领导及相关业务股室具体负责组织实施;年初时根据上级管理部门和市委市政府的工作目标,逐一细化指标、措施;实施过程中,根据实际情况和上级要求,及时对项目具体任务和指标作相应调整,按时间节点有序推进。

(二)项目管理情况

在项目实施管理过程中,市教育局严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等规定,加强政府采购、资金使用和绩效管理,抓好项目建设跟踪督办和检查验收,严格收支初审、复核和终审,保障了财政资金安全高效使用。

(三)项目监管情况

项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控,通过现场走访、实地调研、随机抽查,定期对项目实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等,提出合理反馈建议意见并监督整改落实,确保项目实施合法合规,顺利完成预期目标。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2024年射洪市教育局按照春秋季普高资助文件的通知,组织全市四所普高学生资助工作,圆满完成2024年普高国家助学金资助工作。

(二)项目效益情况

年度项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过普高国家助学金发放,有效增强减轻普高家庭经济困难学生经济负担

五、评价结论及建议

(一)评价结论

射洪市普高国家助学金专项资金拨付到位及时,支付规范合理,监管全面到位,满足教育教学需要,产出指标超额完成,收到了良好的社会效益。

(二)存在的问题

1.预算绩效编制合理性有待提高。

2.预算绩效管理制度体系还需进一步完善。

(三)相关建议

1.加强财务人员及业务股室管理人员预算绩效管理政策法规和业务培训,不断提升预算绩效管理水平。

2.结合单位实际,进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,进一步夯实预算绩效管理基础。

 

                                           射洪市教育局

                                             2025829


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

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