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预决算及“三公”经费

射洪市行政审批和数据局2025年部门预算

来源:市行政审批局和数据局 发布时间:2025-04-17 10:58 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印



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第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2.   财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.   一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.   政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表

表6. 部门预算项目支出绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表

表8. 政府采购预算表





射洪市行政审批和数据局

2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)射洪市行政审批和数据局职能简介

1.负责拟订并指导全市实施政务服务的政策、制度、办法和标准,统筹推进政务服务管理等工作。

2.负责全市政务服务体系建设,推进全市、镇(街道)、村(社区)三级便民服务体系标准化、规范化、便利化建设,推进政务服务事项集中办理,指导规范全市政务服务场所设立、服务窗口设置、窗口业务办理。统筹协调、监督推进市本级政务服务事项进驻市政务服务大厅集中受理、办理。负责进驻市政务服务大厅的市直部门日常政务服务工作的规范、管理、监督和考核。负责镇(街道)便民服务中心日常政务服务工作的规范、监督和考核。协调、推进线上线下融合办理。

3.负责推进全市行政审批制度改革和“放管服”改革,深入推进审批服务标准化。拟订全市“放管服”改革和行政审批标准化规范化建设的制度、办法并组织实施。负责推进重点项目审批服务,组织相关部门开展审批服务事项的并联审批。负责县级公共服务事项动态调整。负责相对集中行政许可权等政务服务改革。

4.协调推进全市数据基础制度建设,拟订全市数据发展战略、发展规划,及数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、标准规范并组织实施。会同有关部门做好大数据人才队伍建设。

5.统筹数据资源整合共享和开发利用,拟定数据资源分类分级管理制度,负责全市数据统筹管理和监督检查,推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。指导全市开展数据资源共享利用等工作。

6.统筹推进数字射洪建设,拟订数字射洪建设发展规划,负责数据基础设施规划、协调和管理。统筹协调政府信息化建设项目,组织论证评估和实施监督管理。

7.统筹推进全市数字经济发展,拟订全市数字经济产业发展战略、计划措施、考核办法并组织实施。

8.统筹推进数字社会规划和建设,牵头推进智慧城市建设工作,参与协调推动公共服务和社会治理信息化。

9.负责全市电子政务工作。负责政务云、政务外网、市政府网站集约化平台管理等工作,负责电子政务与门户网站建设工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)射洪市行政审批和数据局2025年重点工作

一是提升政务服务质效。以效率革命和政务服务增值化改革作为推动营商环境优化提升和政务服务迭代升级的重要抓手,加快企业综合服务中心、经开区企业服务驿站、项目效率革命服务中心建设,拓展全链条、一站式、集成式服务内涵,打造真正意义上的政务服务“超市”。

二是推动政务服务数字化转型。巩固“互联网+政务服务”成果,增强“一件事”宣传的精准性,依托城市大脑建设,逐步建成完善“射洪正好”微信小程序,同步上线智能帮代办服务中心,构建一站式在线服务平台,实现“多渠道入口”“智能化答复”“远程视频协助”“咨询+服务评价全闭环”。

三是加强数据资源汇聚和管理。积极争取国家政务数据直达基层试点示范,引导数据回流,解决基层“用数”“聚数”和“报数”难题。推动产教融合发展,加大数字经济产业招引和培育力度,促进数字经济和实体经济深度融合。

二、部门预算单位构成

射洪市行政审批和数据局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,射洪市行政审批和数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算1,526.66万元,较2024年收支预算总数减少45.51万元,主要原因是项目资金减少。

(一)收入预算情况

射洪市行政审批和数据局2025年收入预算1,526.66万元,其中:上年结转0.00万元,占0.00%;一般公共预算拨款收入1,526.66万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

射洪市行政审批和数据局2025年支出预算1,526.66万元,其中:基本支出1,059.49万元,占69.40%;项目支出467.17万元,占30.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

射洪市行政审批和数据局,2025年收支总预算1,526.66万元,较2024年收支预算总数减少45.51万元,主要是项目资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1,526.66万元;支出包括:一般公共服务支出1,315.16万元、社会保障和就业支出92.71万元、卫生健康支出40.91万元、住房保障支出77.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

射洪市行政审批和数据局,2025年收支总预算1,526.66万元,较2024年收支预算总数减少45.51万元,主要是项目资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,315.16万元,占86.15%;社会保障和就业支出92.71万元,占6.07%;卫生健康支出40.91万元,占2.68%;住房保障支出77.88万元,占5.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为 375.41万元,主要用于:行政人员基本工资、津补贴、聘用人员工资、公用经费等支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2025年预算数为467.17万元,主要用于:政务中心日常运转专项、为群众免费服务专项、评审专家费、工作服装制作。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为 472.58万元,主要用于:事业人员基本工资、津补贴、公用经费等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为92.71万元,主要用于:缴纳单位承担养老保险缴费部分。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为10.27万元,主要用于:行政单位职工基本医疗保险缴费(含生育保险)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为19.70万元,主要用于:事业单位职工基本医疗保险缴费(含生育保险)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为8.76万元,主要用于:单位缴纳公务员医疗补助部分

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为2.18万元,主要用于:缴纳工伤保险、大额医疗费用补助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为77.87万元,主要用于:行政事业人员住房公积金单位缴纳部分

六、一般公共预算基本支出情况说明

射洪市行政审批和数据局2025年一般公共预算基本支出1,059.49万元,其中:

人员经费947.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、  职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费111.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、  公务用车运行维护费、  其他交通费用、其他商品和服务支出 、  办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

射洪市行政审批和数据局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.80万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行维护费4.30万元。

因公出国(境)经费与2024年预算持平

(二)公务接待费较2024年预算增长下降7.94%

主要原因是厉行节俭,严格控制开支。

2025年公务接待费计划用于接待省市调研及各项工作检查、外市县具有行政审批职能及承担政务服务工作的单位来我单位考察学习等相关支出。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平

部门现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0.00万元。

2025年安排公务用车运行维护费4.30万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障公务使用、行政审批外出踏勘、乡镇政务中心工作检查及驻村等工作开展。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

射洪市行政审批和数据局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.00万元,其中:会议费1.00万元,培训费1.00万元,差旅费3.00万元。

(一)会议费与2024年预算持平

(二)培训费较2024年预算下降80.00%。主要原因是厉行节约,精减支出。

(三)差旅费较2024年预算下降62.50%。主要原因是厉行节约。

九、政府性基金预算支出情况说明

射洪市行政审批和数据局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

射洪市行政审批和数据局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,射洪市行政审批局机关运行经费财政拨款预算为111.75万元,较 2024年预算增长17.13万元,增长18.10%。

(二)政府采购情况

2025年,射洪市行政审批和数据局安排政府采购预算132.36万元,主要用于采购工作服装制作、为群众提供免费服务专项、电脑、打印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,射洪市行政审批和数据局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年射洪市行政审批和数据局开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算467.17万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0.00万元;运转类项目1个,涉及预算296.83万元;特定目标类项目3个,涉及预算170.34万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出




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