政府信息公开
预决算及“三公”经费

2023年度射洪市涪西镇卫生院决算

来源:市卫生健康局 发布时间:2024-09-03 15:44 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印



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公开时间:20249月3

 

第一部分 单位概况......................................................................................................4

一、主要职责.........................................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................5

三、支出决算情况说明..........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................13

十、其他重要事项的情况说明............................................................................13

第三部分 名词解释....................................................................................................15

第四部分 附件............................................................................................................18

第五部分 附表............................................................................................................28

一、收入支出决算总表.......................................................................................28

二、收入决算表...................................................................................................28

三、支出决算表...................................................................................................28

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................28

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................28


第一部分 单位概况

 

    一、主要职责

本单位主要承担医疗与预防保健服务,业务范围是常见病多发病诊治、院前急救及卫生防疫、妇幼保健、计划免疫等公共卫生服务。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、门诊部、公共卫生科医养结合服务中心等临床科室

负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻,常见病多发病诊治、护理恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理,卫生事业发展规划和工作计划的制定,新农合的社会公共卫生工作的组织和实施。负责本乡镇的基本医疗服务和突发公共卫生事件的报告及本辖区内的卫生信息统计、分析、上报工作。

    二、机构设置

射洪市涪西镇卫生院坐落于涪西镇回龙街60号,为射洪市卫生健康局下属部门公益一类差额拨款事业单位医院设有预防保健科、内科、妇科、检验科、X线诊断、中医科、外科(门诊)职能科室

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

    一、 入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为409.73万元。与2022年度相比,收、支总计各增加90.56万元,增长22.1%。主要变动原因是2023年医疗业务发展需要,招聘医生护士等相关专业人员3人,采购办公设备等,人员经费及商品服务支出增加,故总支出较2022年增加

(图1:收、支决算总计变动情况图) 

二、 入决算情况说明

2023年度本年收入合计370.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入255.88万元,占69.1%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入101.2万元,占27.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.35万元,占3.6%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2023年度本年支出合计409.73万元,其中:基本支出203.74万元,占49.7%;项目支出205.99万元,占50.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为255.88万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加23.97万元,增长9.4%。主要变动原因是2023年有特岗人员经费及过渡期医务人员临时工作补助财政拨款收入。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.88万元,占本年支出合计的62.5%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.97万元,增长9.4%。主要变动原因是基本公共卫生服务支出增加及基层医疗卫生机构支出增加以及2023年公共卫生服务拨款人数减少

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出255.88万元,占100%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为255.88万元完成预算100%。其中:

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为35.90万元,完成预算100%

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 支出决算为50.93万元,完成预算100%

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 支出决算为134.64万元,完成预算100%

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 支出决算为9.93万元,完成预算100%

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 支出决算为11.00万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出决算为13.00万元,完成预算100%

7.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出决算为0.47万元,完成预算0.47%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.89万元,其中:

人员经费65.09万元,主要包括:绩效工资其他工资福利支出等。

公用经费0.8万元,主要包括:差旅费。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是决算数与预算数持平的主要原因是本单位为差额拨款事业单位无财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2023年无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于基本医疗(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。国内公务接待支出0万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:0接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,射洪市涪西镇卫生院机关运行经费支出0万元,比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2022年度决算数持平)。主要原因是本单位为差额拨款事业单位非行政及参公事业单位

(二)政府采购支出情况

2023年度,射洪市涪西镇卫生院政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,射洪市涪西镇卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织本部门对2023年部门整体开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生服务(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生服务(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生服务(款)其他公共卫生服务(项):指反映其他公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医馆建设支出。

15.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

四部分 附件

射洪市涪西镇卫生院

2023年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

(一)机构组成

  下设科室:预防保健科、内科、妇科、检验科、X线诊断、中医科、外科(门诊)。

(二)机构职能

  救死扶伤,实行革命人道主义,预防为主,为人民服务,社会效益为主的福利事业单位。

(三)人员概况

  2023年年底本部门在编在岗事业人员8人,临聘人员14人。

二、单位资金收支情况

(一)单位总体收支情况

1.单位总体收入情况

  2023年收入合计370.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入255.88万元;事业收入101.2万元;其他收入13.35万元。

2.单位总体支出情况

  2023年支出合计409.73万元,其中:基本支出2.74万元;项目支出205.99

(二)单位财政资金支出情况

1.单位财政拨款收入情况

2023年一般公共预算财政拨款255.88万元,年初财政拨款结转和结余0万元,总计255.88万元

2.单位财政拨款支出情况

  2023年财政拨255.88万元其中基本支出65.89万元,项目支出189.88万元。按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出149.51万元,对个人和家庭补助11.19万元。

    三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算项目绩效管理

1.2023年我院按照部门预算编制通知和相关要求,认真完成预算编制,按要求及时准确地公开本部门预算。

2.预算编制时,各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算,及新形势变化等因素,综合分析,制定目标。

  3.加强预算绩效管理,强调预算绩效管理的重要性和必要性,各相关预算项目科室联动。

  4.高度重视绩效管理的必要性,把绩效管理工作与日常工作管理相结合,形成常态化管理和监控,讲求实效和成绩。

(二)结果应用情况

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金,确保专项资金专款专用。支出总额控制在预算总额以内,资产配置严格政府采购,按照规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。

)自评质量

  2023年度预算控制较好、开展的部门整体支出自评数据准确,自评结果总体情况“良好”。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

  对于绩效目标执行支出的项目,提出预算年度保障目标实施的具体措施。固定期限对预算绩效目标进行实时监控。不断积累经验,完善内控管理机制,由点及面,为绩效监控工作打下基础。

)存在问题

  1.相关财务管理制度不完善。

  2.预算编制目标准确性有待提高。

  3.绩效管理体系需要逐渐健全。

  4.预算执行存在偏差。

)改进建议

  1.规范财务运行。财务工作不仅仅要求业务知识上的继续教育学习,在变化快的大背景下,也要求管理制度的与时俱进。及时完善财务管理相关制度、办法,使财务相关管理制度既符合最新政策要求,也体现出当下的新情况,结合业务实际,完善出一套“接地气”的财务管理制度。

2.组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务,提高业务水平,更加了解本单位的业务性质和业务情况现状,把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据,以此提高预算编制目标的准确性。

  3.完善预算管理绩效管理制度,为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。加强建立健全绩效评价指标体系,对个性化指标进行不断优化调整。

  4.以健全单位内部控制工作为首,推进医院全面预算,不断完善预算绩效管理制度及流程,从各科室抽调人员,成立预算绩效管理小组,建立健全单位的预算绩效评价指标。

)年度主要工作任务

    2023年,我院在卫生健康局和涪西镇党委政府的正确领导和指导下,牢固树立以人民为中心的发展思想,进一步强化预防为主、关口前移、防治融合的理念,打破基本医疗、基本公共卫生服务和医养结合服务“三张皮”,实现基本医疗、基本公共卫生服务和医养结合服务“三重并举”,创新医防医养融合运行机制,结合分级诊疗制度实施和家庭医生签约服务管理,实行健康教育、预防干预、慢性病管理、临床诊断治疗、监测评估、医养服务等一体化服务管理,推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,促进健康老龄化,不断提升人民群众获得感、幸福感,完成了年度目标任务。

(五)医疗医养业务工作开展情况

  1、医疗医养经济指标情况:收治门急诊病人6101人次,较去年全年同期(2883人次)增长3218人次,增长111.6%;出院病人152人次,较去年同期(26人次)增长126人次;先后收住养老老人18人,较去年增加15人。

  2、2023年医疗业务收入情况:实现总收入384.1万元。其中,上级补助收入255.8万元,完成医疗业务收入77.7万元,养老收入23.7万元。医疗收入中,门诊业务收入51.7万元,较去年同期(39.2万元)增长12.5万元,增长31.8%;住院业务收入26万元,较去年同期(5万元)增长21万元。

  3、重点支出情况:总支出393.8万元,其中医疗支出225.4万元,公共卫生支出144.5万元,管理费用支出6.2万元,康养支出17.7万元。

  偿还村医生2020年历史欠款12.84万元(现还欠村医生72.8万元),兑付2022年村医生基药补助、门诊统筹和一般诊疗费75万元,偿付原国债设备购置质保金2.86万元,还中医院借款5万元,付债券资金年利息3.6万元。2023年村卫生室政策性资金全部按时拨付到位。

(六)以医防医养融合为抓手,扎实推进公共卫生服务工作

1、组建了健康管理服务团队

  以家庭医生签约和医防医养融合为抓手,在全镇组建1个健康管理服务团队,下设3个“大队”,每个“大队”下辖3个小队,全面覆盖9个村(社区)。

  健康管理服务团队新增二级医院(太乙中心卫生院)公卫管理专家1人;每个“大队”新增二级医院(太乙中心卫生院)专科医生2名,选派本院临床、护理、公卫人员共3名,1名责任村医,1名村(社区)网格员。

2、建立健康管理新机制

一是新设一个健康管理服务“总指挥”。党委政府高度重视卫生健康和医养育结合事业发展,把“健康涪西”建设作为“美好涪西”建设的重要抓手,纳入涪西镇事业发展大盘子统筹管理和考核,安排分管卫生健康工作的镇领导作为涪西镇为民健康服务工作的总指挥,调动村(社区)领导干部谋划安排各自辖区的为民健康服务工作的积极性。

  二是增设一个健康管理服务“信息员”。每个“大队”增设村(社区)网格员为“信息员”,借助其“地熟、人熟、事熟”的优势,让其充分履行好为民健康服务的“信息员、宣传员、组织员”的职责,为团队在开展公卫和医疗服务提供准确的信息支撑,宣传卫生健康政策,组织辖区服务对象积极参加健康教育、公卫体检、随访指导、健康干预等活动。

  三是创设健康管理服务“总指导”。太乙中心医院派出公卫科长作为团队公共卫生管理总指导,帮助团队梳理公共卫生管理工作中的难点,打通堵点,调整管理机制,有力提升了管理能力;实现了“上有帮、中有靠、团队自信努力干”的良好工作氛围。

3、建立医防医养融合服务新模式

  一是签而有约,医防融合,互促发展。健康管理服务团队将家庭医生签约和医防融合贯穿到日常的基本公共卫生服务和基本医疗当中,实现签而有约,约而有为,医中有防,防中有医,医防深度融合,互促发展提升。

  二是变“座堂医生”为“赤脚医生”,变“群众求医”为“医生送医”,打通为民健康服务“最后一公里”的“堵点”。按“家庭医生就要靠近家庭、走进群众家里”服务理念,健康服务团队把公卫、医疗和医养工作通盘考虑,统筹安排,合力推进。今年以来,变公卫体检是公卫的事为是团队的事,变医护药技人员只有医疗是主责主业为医疗、公卫和医养都是主责主业,真正实现“防中有医、医中有防、医中有养”。临床医生上午坐诊,下午进村入户。以“大队”为单位,采用团队下乡的形式,共同进村入户开展公卫体检、入户巡诊、入户随访,组织健康宣教,面对面解读体检报告,定期在无村医的村卫生站出诊、为行动不便群众送医送药上门、为失能老人开展“健康敲门”行动上门服务等新型服务模式。在村集中体检完成后,组织团队入户到行动不便不能前来村卫生室集中体检的患者家里开展“点对点服务”。

  三是提能力,拓服务。通过“请进来、送出去”的方式,迅速提升医疗、公卫和医养技术和管理服务能力。请射洪市中医院、遂宁市第一人民医院、太乙中心卫生院的专家,前来医院开展专业授课、教学查房、康复计划制定、管理指导等迅速提能力;请市中医院、太乙中心医院专家定期开展义诊、坐诊,把三级医院专家的服务送到群众家门口,群众都说好,再也不用往象山、紫河和太乙跑;送医生、护士、公卫医师、医养管理人员到市人民医院、市中医院、相关养老机构进行“课题式”短期培训,带着问题学,学好了回院解决问题,完善管理;请市中医院中医康复专家指导建立中医康复科,把中医药适宜技术和中医治未病服务在医疗、公卫和养老深度运用,效果较好,填补了涪西中医药康复的“空白点”。

  四是听诉求,提服务。组织人员对本辖区重点人群开展满意度调查,通过全覆盖满意度电话调查及随机抽取人员入户走访形式,在满意度调查过程中,同时引导高血压、糖尿病患者办理“两病”门诊,切实了解患者居民的健康诉求,同时普及城乡居民基本医疗保险的重要性,提高居民对医保的认识度,提高参保率,切实减轻群众医疗费用负担。

  五是落实基层首诊、双向转诊,形成有序就医新秩序。引导签约居民先到村卫生室或涪西医院首诊;与村卫生室、诊所真诚合作,差异化发展,不相互争抢医疗资源,只为其需要检查的患者提供仪器检查和会诊服务,决不抢村医生上转的患者,让村医的患者“来得了、回得去”;开通“微信会诊”,让上级医院专家指导疑难病例诊治,无必要不上转,治疗优先在当地;确需转上级诊治的病人,涪西医生帮忙与上级医院对接,走“绿色通道”优先检查、优先治疗,确保“上得去,治及时”,术后上级医院及时转回涪西进行后续治疗,着力减轻了群众就医费用负担,有效保障群众健康权益。

  六是公共卫生服务扎实推进。2023年累计建立健康档案15659份,建档率97.3%,大力开展档案清理工作,为健康档案开放打下基础。积极开展慢性病综合防控工作,管理老年人2750人,免费健康体检服务2848人次,管理高血压1151人,管理糖尿病398人,全面完成指标任务。落实了重性精神病患者与镇、村网格化管理,无肇事肇祸事件发生。2023年,我院还开展了慢性病及社会影响因素状况调查工作,完成638人;协助支持大英县人民医院科研项目—慢性阻塞性肺疾病(COPD)调查,完成252人,完成市疾控中心健康素养调查任务110人。慢性病及社会影响因素状况调查工作获得疾控中心高度评价,为我院申请了公共卫生考核加分。2023年公卫考核排位上升2位。

(七)存在问题及努力方向

1、存在的问题

  一是医疗服务能力还较弱,人才能力急需提升。医生中仅有主治医生1人、执业医师1人(且均为中医),临聘的2人后备医生也是中医专业还未取得执业医师证。护士中无主管护师;养老护理员还需要根据业务发展情况引进和培养;医、护、养方面的人员急需为医养结合事业发展储备人才。

  二是负债过大,医养中心运转困难。因前期医养中心建设和三年疫情等诸多原因,历史总负债500余万元,职工人均负债逾26万元,日常运转困难。

  三是绩效分配方案有待进一步优化调整,进一步激发干事创业激情。

2、2024年努力方向

  一是抓好社区医养服务能力提升和中医馆建设,精打细算,严控预算,严格工程项目管理,力争不超支,不增加建设项目负债。

  二是全力促进事业发展。要以医防医养深度融合为抓手,在2023年的基础上,进一步做实公共卫生服务,促进医疗和养老业务进一步增长。

  三是不断提升服务能力。要加强学习和人才培养,不断提升医疗技术水平,不断提升公共卫生、医疗和养老业务能力。

  四是加强制度建设。进一步建立健全规章制度,做到以制度管人,按制度办事;通过进一步严肃工作纪律,持续推进工作作风的转变,不断提升服务品质。

  五是强化内部管理。管理要精细化,不断开源节流,让管理出效益。要进一步推进绩效管理改革,激发医院的内部活力和主人翁意识,切实促进医院可持续发展。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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