2024年度射洪市仁和中心卫生院
决算
目录
公开时间:2025年9月15日
第一部分 单位概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2024年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
第五部分 附表 28
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。
射洪市仁和中心卫生院隶属于射洪市卫生健康局。内设科室有办公室、财务科、医务科、药剂科、公卫科、医保办、质控科、院感科、肛肠科、护理部、门诊部、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1450.09万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少78万元,下降5.1%。主要变动原因是病人流失导致事业收入减少,加强了药品、耗材管理,支出减少。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1450.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入638.52万元,占44%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入806.65万元,占55.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.91万元,占0.4%。

(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1392.66万元,其中:基本支出1020.93万元,占73.3%;项目支出371.72万元,占26.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为638.52万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计减少42万元,下降6.2%。主要变动原因是财政拨款项目支出和基本支出都有所减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出638.52万元,占本年支出合计的45.8%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少42万元,下降6.2%。主要变动原因是在编人员减少,退休人员增加,临聘人员减少以及为控制运行成本压缩公用经费,商品服务支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出638.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.88万元,占3.1%;卫生健康支出616.33万元,占96.5%;住房保障支出2.31万元,占0.4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为638.52万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为13.6万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.27万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为67.2万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为226.08万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为240.73万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为1.89万元,完成预算100%。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算为16.86万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为0.94万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为40.44万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.02万元,完成预算100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.12万元,完成预算100%。
12.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为1.05万元,完成预算100%。
13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为18.0万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.37万元,其中:
人员经费275.17万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.2万元,主要包括:差旅费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为差额拨款事业单位无财政拨款“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%。主要原因是2024年无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护费支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2024年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、医疗救护用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是2024年无公务接待费用支出。其中:
国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,射洪市仁和中心卫生院机关运行经费支出0万元,比2023年度增加0万元,与2023年度决算数持平。主要原因是本单位为差额拨款事业单位非行政及参公事业单位。
(二)政府采购支出情况
2024年度,射洪市仁和中心卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,射洪市仁和中心卫生院共有车辆2辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于紧急医疗运转和现场急救。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务、村机构补助、优抚医疗补助、基本药物补助等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。
2024年度本单位不涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等,故不涉及绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生机构支出。
11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指其他公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项支出(项):指中医(民族医)药专项方面的支出。
17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指用于其他卫生健康方面的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市仁和中心卫生院
2024年整体绩效评价报告
一、单位基本情况
(一)机构组成。
射洪市仁和中心卫生院隶属于射洪市卫生健康局。内设科室有办公室、财务科、医务科、药剂科、公卫科、医保办、质控科、院感科、肛肠科、护理部、门诊部、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。
(二)机构职能。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。
(三)人员概况。
截至2024年末,单位共有编制数56人。年末在职编制人员39人,长期聘用人员24人,退休人员28人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。
2024年收入合计1450.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入638.5万元;事业收入806.7万元;其他收入4.97万元。
(二)支出情况。
2024年支出合计1450.1万元,其中:基本支出1020.9万元;项目支出371.7万元。
(三)结余分配和结转结余情况。
2024年一般公共预算财政拨款638.5万元,年初财政拨款结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
1.2024年我院按照部门预算编制通知和相关要求,认真完成预算编制,按要求及时准确地公开本部门预算。
2.预算编制时,各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算,及新形势变化等因素,综合分析,制定目标。
3.加强预算绩效管理,强调预算绩效管理的重要性和必要性,各相关预算项目科室联动。
4.高度重视绩效管理的必要性,把绩效管理工作与日常工作管理相结合,形成常态化管理和监控,讲求实效和成绩。
(二)结果应用情况。
按照专项资金的管理及预算时限要求,严格执行及时安排各项资金支出,使各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。
(三)自评质量。
2024年度预算控制较好、开展的部门整体支出自评数据准确,自评结果总体情况“良好”。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
真实、准确、全面完成部门整体预算绩效管理工作。总体评价等级为“良”。
(二)存在问题。
1.相关财务管理制度不完善。
2.预算编制目标准确性有待提高。
3.单位内部控制制度不健全。
(三)改进建议。
1.科学合理编制预算,严格执行预算,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况科学编制预算。
2.规范财务运行。财务工作不仅仅要求业务知识上的继续教育学习,在变化快的大背景下,也要求管理制度的与时俱进。及时完善财务管理相关制度、办法,使财务相关管理制度既符合最新政策要求,也体现出当下的新情况,结合业务实际,完善出一套“接地气”的财务管理制度。
3.组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务,提高业务水平,更加了解本单位的业务性质和业务情况现状,把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据,以此提高预算编制目标的准确性。
附件2
射洪市仁和中心卫生院
2024年基本公共卫生服务项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
2024年,我院基本公共卫生服务项目工作在镇党委、政府的领导下,在市卫健局的正确指导下,严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求,狠抓基本公共卫生服务项目工作,通过广泛动员宣传、强化人员培训、加大村级督导力度、严格绩效考核,项目工作质量得到了极大提升,严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求,认真贯彻落实。严格执行年初上级主管部门批复的预算。项目严格执行考核。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
完成国家基本公共卫生服务项目任务,实施国家基本公共卫生服务项目,为人民身体健康提供保障。
2.项目应实现的具体绩效目标。
(1)城乡居民健康档案管理。
全镇拨款人数26100人,完成居民健康档案建档人数24955份,建档率95.6%,动态管理10945人,动态管理率43.7%,动态管理数较同期相比有所提高。
(2)健康教育。
共发放各类健康教育宣传材料4800份,共举办健康教育讲座11次,参加人数为445人,共举办健康咨询活动10次,参加人数为330人,社区、行政村均按照规范要求每 2 个月更新一次健康教育宣传栏。
(3)预防免疫。
共完成免疫规划类疫苗493剂次,非免疫规划类疫苗2041剂次。发现、报告疑似预防免疫异常反应3例,疫苗管理符合要求。
(4)儿童健康管理。
登记管理7岁以下儿童164人,健康管理164人,健康管理率为100%;0-36个月儿52人,保健服务45人,3岁以下儿童保健管理率为86.5%;辖区常住活产新生儿19人,新生儿访视18人,新生儿访视率94%。
(5)孕产妇健康管理。
全年辖区内活产数19人,其中孕13周之前建册并进行第一次产前检查的孕妇18人,早孕建册率18%,产后访视18人,产后访视率94%。
(6)老年人健康管理。
为提高辖区65岁以上老年人主动接受健康管理积极性,我镇通过村社广播大力宣传、动员,管理65岁以上老年人5496人,接受健康管理3618人,健康管理率为65.8%,
(7)高血压健康管理。
通过开展35岁以上居民首诊测血压,居民诊疗过程测血压,健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式筛查发现原发性高血压患者,并对确诊高血压患者进行登记管理,每年至少4次面对面随访和健康指导。管理高血压病人1789人,规范化管理1661人,规范化管理率为88.4%。
(8)2型糖尿病健康管理。
通过健康体检和居民建档过程中询问等方式筛查发现糖尿病患者,并对确诊2型糖尿病患者进行登记管理,提供每年至少4次面对面随访和健康指导。累计管理糖尿病病人649人,规范化管理476人,规范化管理率为73.3%。
(8)严重精神障碍患者管理。
对确诊的严重精神障碍患者进行登记管理,并对居家管理的患者开展至少4次面对面随访和康复指导,全年登记在册在管162名确诊患者,规范化管理159人,规范化管理率98.1%。
(9)传染病与突发公共卫生事件。
认真开展传染病防治工作,完善疫情报告制度,落实传染病网络直报工作,全年共报告法定传染病134例,报告及时率100%,辖区内无传染病暴发流行。
完善突发公共卫生预警机制,加强突发公共卫生应急处置能力,全年无突发公共卫生事件发生。
(10)卫生监督协管。
积极协助上级卫生执法大队开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构和职业卫生等卫生监督巡查工作,共巡查19余次,对发现的问题及时出具卫生监督意见书,提出整改意见和建议。
(11)中医药健康管理。
为推广和应用适宜的中医药技术,充分发挥中医药的特色和优势,统一制作了中医药健康处方。辖区0-36 个月儿童52人,接受中医药健康管理服务45人,中医药健康管理率86.5%,辖区65岁以上老年人5496人,接受中医健康管理服务4693人,中医药健康管理率85.4%。
(12)结核病患者健康管理。
2024年经上级定点机构确诊并通知管理的肺结核患者结案13人,纳入管理肺结核患者5人,规范管理率100%。
(13)居民健康档案清理核实工作。
根据遂宁市卫健委《2024年全市基层卫生健康重点工作推进会》会议精神,为实现居民健康档案全面覆盖,推进信息化诊疗高质量发展,公卫科联合村医进行档案核实工作,截至9月底已核实 23407人。
(三)项目自评步骤及方法。
1.强化监督检查,严格绩效考核。
2.明确责任意识,建立完善的自评考核机制。
3.国家基本公共卫生服务项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
财政拨付基本公共卫生服务项目经费总额240.73万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
财政拨付基本公共卫生服务项目经费总额 240.73万元。
2.资金到位。
2024年度基本公共卫生项目专项资金到位240.73万元。
3.资金使用。
2024年基本公共卫生专项资金实行专款专用,主要用于公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、绩效考核奖金、社会保障缴费以及其他公用经费等。收到公共卫生补助后,对村卫生室进行考核后,将25%的补助按时足额发放给村卫生室。2024年度基本公共卫生服务项目经费支出共计240.73万元支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
射洪市仁和中心卫生院严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求,认真贯彻落实《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》。并制定了《射洪市仁和中心卫生院基本公共卫生经费管理办法》,成立了以院长为组长,公卫科科长为负责人,相关科室负责人为成员的公共卫生服务项目领导小组。公共卫生科主要负责每年的村卫生室考核工作。对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织构架及实施流程。
收到公卫资金后由公共卫生科组织考核,考核内容为服务项目完成情况,居民满意度,居民健康指标改进情况等。考核合格由村卫生室签字,之后财务科以打卡方式发放至各村卫生室。该项目资金以基本公共卫生服务的数量和质量兼顾,体现公平公正的原则。
(二)项目管理情况。
为了规范和加强基本公共卫生服务项目专项资金的管理,保障专项资金安全,提高资金使用效率,更好地为群众提供服务。按照《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》《射洪市基本公共卫生服务项目资金管理办法》要求管理。经费拨付以工作数量与质量相结合,按照合理分配、专款专用、追踪问效的原则。
(三)项目监管情况。
建立了相应的基本公共卫生服务项目考评机制,将专项资金的落实、管理、使用情况以及项目实施的绩效作为考核评价的主要内容,考核到人。自觉接受上级部门的检查与监督。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2024年对所辖村卫生室各实施单位进行考核,已全部完成。
(二)项目效益情况。
从实施国家基本公共卫生服务以来,通过对特殊人群(孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、重精、0-6岁儿童)、普通人群的监管,健康教育,健康咨询,各种健康讲座,落实了国家“预防为主,人人享受健康”的卫生方针。
医院积极开展基本公共卫生健康教育宣传。同时通过筛查、随访、分类干预、健康体检等措施,优先覆盖重点人群,其中高血压人、糖尿病人和儿童健康规范管理率均达到目标要求,严重精神障碍患者规律服药率有所提升。
通过对辖区居民实施免费的基本公共卫生服务,我镇居民逐步养成了健康的生活方式,逐步掌握了健康技能,群众的依从性更强,深切感受到党和政府的温暖,使其获得感和满意度不断增强,完成了各项重要任务指标,达到了国家基本公共卫生服务项目的实施效果。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
2024年完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好地实施国家基本公共卫生服务项目,保障了辖区范围内的人民身体健康。
(二)存在的问题。
(一)组织功能发挥不到位,个别村卫生室医生在基本公共卫生服务项目工作中配合力度不够,在一定程度上影响了工作质量。
(二)村医生年龄结构老化,学历层次低,公共卫生工作信息化录入质量不高。如个别慢性病体检和随访在同一天,但录入系统数据不一致。
(三)65岁以上老年人中医药保健和慢病人群管理工作有待提高。慢病人群流动性比较大随访不及时;农村留守老人年龄大,文化程度低配合上级调查的时候理解能力有限。
(三)相关建议。
1.进一步转变观念,高度重视基本公共卫生项目工作。作为深化医药卫生体制改革的重要举措和惠及城乡居民的民生工程。我们将进一步高度重视,建立健全本级和村级基本公共卫生服务项目绩效考核、资金管理等各项管理制度,科学制订实施方案。进一步强化保障确保工作落到实处。
2.强化村级网底作用,加大培训力度提升村医生基本公共卫生服务能力。建立健全村医激励机制,提高村医工作积极性和主动性。加强日常督导和考核,并将结果运用到经费补助中。
3.加强公卫科新进人员培训,要求尽快熟悉业务更好地开展基本公共卫生服务。充分发挥第三方软件的优势效能,全方位强化档案质量管理,扎实推进慢性病日常随访工作的精准落实,着力提升老年人体检服务的综合能力,为医疗卫生事业的高质量发展筑牢根基。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表