中国共产党射洪市委员会统一战线工作部
2024年部门决算公开
目录
公开时间:2025年8月26日
第一部分 部门概况..........................................................................................4
一、 部门职责 ..........................................................................4
二、机构设置.......................................................................... 5
第二部分 2024年度部门决算情况说明 ...........................................................................6
一、 收入支出决算总体情况说明 ..............................................................................6
二、 收入决算情况说明 ....................................................................................6
三、 支出决算情况说明 ............................................................... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .......................................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................................8
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ...............................................................8
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ...............................................................9
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ...............................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............................................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................................................................13
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...........................................................13
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...........................................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..........................................................................15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................................................................15
十、 其他重要事项的情况说明 ...................................................................................15
(一)机关运行经费支出情况 ....................................................................................15
(二)政府采购支出情况 .........................................................................................16
(三)国有资产占有使用情况 ...............................................................................16
(四)预算绩效管理情况 .......................................................................................16
第三部分 名词解释 ..............................................................................................17
第四部分 附件 ...................................................................................................20
附件1 ..............................................................................................................20
第五部分 附表 ...........................................................................................31
一、收入支出决算总表 ....................................................................................31
二、收入决算表 ..........................................................................................31
三、支出决算表 ..........................................................................................31
四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................31
五、财政拨款支出决算明细表 ...............................................................................31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................................................................31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ...................................................................31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................. 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................. 31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............................................. 31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................................ 31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .............................................. 31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................................... 31
1、组织贯彻执行中央、省委、市委和市委关于统一战线的方针、政策;调查研究统一战线有关理论、政策;向市委反映情况,提出开展统战部工作的意见、建议。
2、负责联系我市各民主党派代表人士,及时通报情况了解和反映他们的意见和建议,贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针政策;落实上级关于发挥民主党派政治协商、民主监督和参政议政作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。
3、负责对民族、宗教工作进行调查研究,并提出政策性建议,检查督查民族、宗教政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人士,做好少数民族干部的培养和举荐工作,指导帮助少数民族发展经济。
4、负责我市党外人士的政治安排,做好人大代表、政协委员等党外人士安排工作,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任市政府及司法部门行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。
5、负责联系指导工商业联合会的工作,领导工商党组开展调查,研究并反映我市非公有制经济人士的情况,协调关系,研究提出政策性建议,组织和推动各民主党派、工商联及统一战线各方面人士积极为经济建设服务。
6、调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系并培养党外知识分子代表人士。
7、负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人物;负责台属、台胞和归侨、侨眷的联络工作;联系、协商民主党派、工商联和其他有关团体的海外统战工作。
8、负责统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。
9、负责指导各乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各部门及企事业单位的统战工作;归口管理市政府民族宗教事务科、市政府台侨事务办公室,市黄埔军校同学会联络员的工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作。
10、认真做好机关党支部、工作小组工作,负责机关党的思想、组织、作风建设、纪律检查委员会。
11、完成市委和市委统战部交办的其他事项
中国共产党射洪市委员会统一战线工作部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
无纳入中国共产党射洪市委员会统一战线工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为706.35万元。与2023年度相比,收、支总计各增加189.3万元,增长36.61%。变动原因是新增"大榆镇古井口村芦溪开心谷2024年民族文化旅游场所基础设施提升改造"项目100万导致数据增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计706.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入706.35万元,占100%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计706.35万元,其中:基本支出391.23万元,占55.39%;项目支出315.12万元,占44.61%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为706.35万元。与2023年度相比,收、支总计各增加189.3万元,增长36.61%。变动原因是新增"大榆镇古井口村芦溪开心谷2024年民族文化旅游场所基础设施提升改造"项目100万导致数据增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出706.35万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.3万元,增长36.61%。变动原因是新增"大榆镇古井口村芦溪开心谷2024年民族文化旅游场所基础设施提升改造"项目100万导致数据增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出706.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出518.55万元,占73.41%社会保障和就业支出42.79万元,占6.06%;卫生健康支出2.52万元,占2.87%;农林水支出100万元,占14.16%;住房保障支出27.18万元,占3.85%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为706.35,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):支出决算为31.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算为75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项):支出决算为6.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项):支出决算为6.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项):支出决算为3.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算为24.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为8.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算为232.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为26.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算为15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算为71.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算为18.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):支出决算为10.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为32.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):支出决算为3.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
19.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为27.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出706.35万元,其中:
人员经费343.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元,完成预算100%,较上年度减少0.52万元,降低8.73%。原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元,占78.9%;公务接待费支出决算1.15万元,占21.1%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.72万元,降低14.39%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.2万元,增长21.16%。其中:
国内公务接待支出1.15万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,158人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中国共产党射洪市委员会统一战线工作部机关运行经费支出47.35万元,比2023年度减少5.09万元,降低9.72%原因是厉行节俭。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中国共产党射洪市委员会统一战线工作部政府采购支出总额3.79万元,其中:政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党射洪市委员会统一战线工作部共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成1个部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,因单位项目涉密未形成项目自评报告其中,中国共产党射洪市委员会统一战线工作部部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为90.6分,绩效自评综述:综合2024年度本部门财政预算整体支出绩效评价情况认为,本部门在财政预算资金管理上措施得力。整体绩效表现良好。在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面均取得了显著成效,部门预算项目绩效目标完成情况总体较好。综合评定,自评得分 90.6分。项目绩效自评详见附件。
第三部分 词解释
1.一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。
2.事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.民盟经费:民盟射洪总支(全称:中国民主同盟会射洪市总支委员会)工作经费。
9.民建经费:民建射洪总支(全称;中国民主建国会射洪总支委员会)工作经费。
10.农工党经费:农工民主党射洪总支(全称:中国农工民主党)工作经费。
11.知联会经费:射洪市党外知识分子了联谊会工作经费。
12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指民盟射洪总支、民建射洪总支、农工党射洪总支、市党外知识分子联谊会专项经费。
13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映所属行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指反映所属部门事业单位的基本支出。
15.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项):指统战特需专项经费。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
中共射洪市委统战部
2024年度部门整体支出绩效自评报告
市财政局:
根据《射洪市财政局关于开展2025年财政支出绩效自评工作的通知》(射财发【2024】25号)的相关要求,我会结合单位实际情况,以“花钱必问效,问效必问责”为主线,对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,现将我会2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门基本情况
(一)机构组成。中共射洪市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,为正科级,列市委工作机关序列。市委统战部与市民族宗教局合署办公,代管市归侨侨眷联合会、中华职教社。统一管理侨务、台湾事务工作。内设股室4个(办公室、民宗事务股、台侨事务股、综合联络股),下属事业单位1个(射洪市统战事务服务中心)。
(二)机构职能。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求;组织贯彻执行中央和省委、遂宁市委和市委关于统一战线的方针政策;负责发现、培养党外代表人士;贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作;负责联系各民主党派;贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策;负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层人士;承担全市非公经济协调工作;统一管理侨务、台湾事务工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作;完成市委交办的其他任务。
(三)人员概况。截至2024年末,中共射洪市委统战部单位共有编制21人,其中:公务员编制13人,事业管理编制7人,工勤1人,年末实有人数37人。其中:在职实有人数23人,退休13人,离休1人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。中共射洪市委统战部2024年预算收入为583.02万元,决算收入706.35万元。
(二)支出情况。中共射洪市委统战部2024年预算、决算支出706.35万元,其中基本支出391.23万元,占比55.39%,项目支出315.12万元,占比44.61%。
(三)结余分配和结转结余情况。中共射洪市委统战部2024年末无结转结余资金
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
1.履职效能。(1)凝聚力量成果。积极挖掘新的社会阶层人士、留学归国人员等群体中的统战资源,建立常态化联系机制,不断扩大统一战线的覆盖面,形成多层次、宽领域的统战工作格局。支持民主党派围绕地方经济社会发展重大问题开展调研、建言献策,民主党派提案数量和质量稳步提升,政治协商更加制度化、规范化,为科学决策提供有力支撑。(2)社会治理效能。在矛盾化解方面,发挥统战成员联系广泛、代表性强的优势,参与协调民族、宗教关系,及时化解基层矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,成为基层社会治理的重要力量。
2.预算管理。在预算编制过程中,结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点,对各项支出进行了详细的梳理和分析,确保预算编制的科学性与合理性。加强预算执行监控,建立月度预算执行分析制度,及时掌握预算执行情况,对执行进度较慢的项目进行重点跟踪和督促。1-12月支出执行进度达到89%,确保了各项工作的顺利开展。坚决贯彻落实中央八项规定精神,严格控制一般性支出。
预算管理各项指标表现良好,有效保障了部门预算的合理使用与资金效益。
3.财务管理。(1)财务管理制度:建立健全了完善的财务管理制度,涵盖预算管理、收支管理、资产管理、财务监督等各个方面。制度内容详细明确,具有较强的可操作性,为财务工作的规范化开展提供了有力保障。(2)财务岗位设置:根据财务工作的需要,合理设置财务岗位,明确各岗位的职责与权限。设置了会计、出纳、财务审核等岗位,各岗位之间相互制约、相互监督,形成了有效的内部控制机制。(3)资金使用规范:严格按照财务管理制度和相关法律法规的要求使用资金,确保资金使用的规范合法。所有资金支出均经过严格的审批程序,报销凭证真实、合法、有效。在项目资金使用过程中,严格按照项目预算和实施进度进行拨付,确保资金专款专用,未出现挪用、截留等违规现象。
财务管理工作规范有序,为部门预算执行提供了有力保障。
4.资产管理。(1)人均资产变化率。通过加强资产管理,合理配置资产,人均资产变化率保持稳定。本年度人均资产增长率控制在3%以内,有效避免了资产的盲目购置和浪费,确保了资产的合理利用。(2)资产利用率。定期对资产进行清查盘点,及时掌握资产的使用状况。对闲置资产进行合理调配,提高资产利用率。
资产管理各项指标表现良好,提升了部门资产的管理水平和使用效益。
5.采购管理。(1)支持中小企业发展:严格按照政府采购相关政策要求,在采购活动中预留一定比例的采购份额给中小企业。(2)采购执行率:加强政府采购管理,规范采购流程,提高采购效率。及时制定采购计划,严格按照采购计划执行采购活动。
采购管理工作有效落实了政策要求,保障了采购项目的顺利实施。
(二)部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数 9 个,涉及预算总金额 391.23 万元,1—12月预算执行总体进度为96.8 %,其中:预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数 11 个,涉及预算总金额128.13万元,1—12月预算执行总体进度为 83.3 %,其中:预算结余率大于10%的项目共计 6个。
1.项目决策。所有项目立项均经过充分的调研论证,广泛征求各方面的意见和建议。成立了项目评审小组,对项目的必要性、可行性、效益性等进行全面评估,确保项目决策的科学性与合理性。项目目标设置明确、具体、可衡量,与部门职能和发展规划紧密结合。每个项目都制定了详细的绩效目标,包括产出目标、效益目标和满意度目标等。严格按照项目入库管理规定,对拟入库项目进行筛选和审核。入库项目均符合相关政策要求,资料齐全,经过严格的审批程序。
2.项目执行。项目资金严格按照预算安排和项目实施进度进行拨付,确保资金使用与项目执行的一致性。建立了项目资金跟踪监控机制,定期对项目资金使用情况进行检查,及时发现和解决资金使用中存在的问题。在项目实施过程中,2024年度项目均按照年初预算执行,未进行项目调整。通过对项目执行结果的评估,及时总结经验教训,为今后的项目实施提供参考。项目执行工作有效保障了项目的顺利推进和资金的合理使用。
3.目标实现。中共射洪市委统战部遵循“先有预算、后有支出”的原则,结合单位年度工作任务,严格按照批复的预算项目、科目和金额,科学合理规范使用经费,公用经费及非定额公用支出得到有效控制,无预算动态调整情况,部门整体预算执行进度进展良好,无违规记录,各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
(三)绩效结果应用情况
1.内部应用情况。将绩效评价结果应用于部门内部管理,作为部门绩效考核、资源分配、项目调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目和个人进行表彰,对绩效评价结果较差的项目进行深入分析,查找原因,提出改进措施。在资源分配方面,根据项目绩效评价结果,优先保障绩效好的项目,对绩效差的项目减少或暂停资金安排。
2.信息公开情况。按照相关规定,及时将部门预算绩效评价结果在政府网站等平台进行公开,接受社会监督。公开内容包括绩效目标、评价指标、评价结果等,确保信息公开的真实性、完整性和及时性。通过信息公开,增强了部门预算管理的透明度,提高了社会公众对部门工作的关注度和参与度。
3.整改反馈情况。针对绩效评价中发现的问题,及时制定整改措施,并认真落实整改。建立整改台账,对整改情况进行跟踪记录,确保问题得到有效解决。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
综合2024年度本部门财政预算整体支出绩效评价情况认为,本部门在财政预算资金管理上措施得力。整体绩效表现良好。在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面均取得了显著成效,部门预算项目绩效目标完成情况总体较好。综合评定,自评得分 90.6分。
(二)存在问题
1.部分项目预算执行进度较慢,主要原因是项目前期准备工作不充分、审批流程繁琐以及外部因素影响等。
2.预算编制的准确性还有待提高,部分项目预算与实际需求存在一定偏差。
3.绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
(三)改进建议
1.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作,增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。
2.加强预算绩效工作的培训学习,提升业务人员素质,加强项目进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
中共射洪市委统战部
2025年5月 20 日
五部分 附表