目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市委员会宣传部
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 市委宣传部职能简介
1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
2.统筹协调全市党的意识形态工作。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。
4.负责规划组织全局性思想政治工作。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。
6.统筹组织协调精神文明建设工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论。
8.统筹协调对外宣传工作,会同有关部门做好市外来访记者采访事务方面的工作。
9.统筹协调组织开展新闻发布工作。
10.统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文旅产业发展。
11.负责管理新闻出版行政事务。
12.负责管理电影行政事务。
13.统筹协调全市网络安全和信息化工作。
14.承担市精神文明建设委员会、市委宣传思想工作领导小组和扫黄打非工作领导小组的日常工作。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
16.完成市委交办的其他任务。
(二)市委宣传部2024年重点工作
(一)聚焦培根铸魂,提升思想凝聚力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深入学习贯彻习近平文化思想,跟进学习习近平总书记最新指示精神和省市各项部署,精细组织主题教育等专题理论学习,不断筑牢全市干部群众思想政治根基。加快推进“党声洪亮”理论宣讲品牌和“一镇一品”基层理论宣讲特色项目建设,创新开展“宣讲+互联网”“宣讲+文艺”“宣讲+志愿服务”等特色活动,打通理论到基层的“最后一公里”。
(二)聚焦凝心聚力,提升舆论传播力。以流量思维为先导,聚焦产业发展、美食美景、人文旅游、体育赛事、节会活动等重点内容,立体展示多维饱满的城市形象。打响射洪乡村宣介官品牌,推动乡村宣介官制度从试点到全面铺开。构建“三中心一平台”矩阵传播格局,聚力打造“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”,逐步建成“立足本地、辐射绵遂、走向成渝”的新型主流媒体。
(三)聚焦价值引领,提升文明感召力。创成第六届省级文明城市,争取获得全国文明城市提名城市资格,全面实现文明素养提升、城市管理提级、志愿服务提质。打通新时代文明实践中心“线上主题活动、线下志愿服务”渠道,持续拓展爱心商家入驻、便民服务链接、公益慈善融合等平台功能,打造服务群众的“总服务台”。
(四)聚焦文旅融合,提升文化感染力。以创成天府旅游名县为契机,深度聚焦建设全域全时全季旅游强县,不断加快推进文化和旅游融合、业态融合、产品融合、市场融合、服务融合。深入实施文旅餐饮融合发展工程,以兰明路工作室入驻射洪为契机,策划川菜非遗文化系列节庆活动,打造具有鲜明特色的射洪美食游IP,推动传统饮食文化商业价值与社会价值多重变现。传承四川历史名人文化,筹拍《陈子昂纪录片》,将“陈子昂国际诗歌周”打造成“流动的诗歌盛宴”,全力推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。
二、部门预算单位构成
市委宣传部下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:射洪市新闻宣传中心、射洪市社会科学界联合会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委宣传部,2024年收支总预算1123.71万元,较2023年收支预算总数增加15.92万元,主要是项目经费减少,人员经费增加。
(一)收入预算情况
市委宣传部2024年收入预算1123.71万元,其中:上年结转93万元,占8.28%;一般公共预算拨款收入1030.71万元,占91.72%。
(二)支出预算情况
市委宣传部2024年支出预算1123.71万元,其中:基本支出501.71万元,占44.65%;项目支出622万元,占55.35%。四、财政拨款收支预算情况说明
市委宣传部,2024年收支总预算1123.71万元,较2023年收支预算总数增加15.92万元,主要是项目经费减少,人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1030.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入93万元;支出包括:一般公共服务支出880.71万元、科学技术支出24万元、文化旅游体育与传媒支出103万元、社会保障和就业支出50.52万元、卫生健康支出23.27万元、住房保障支出42.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委宣传部,2024年收支总预算1123.71万元,较2023年收支预算总数增加15.92万元,主要是项目经费减少,人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出880.71万元,占78.37%;科学技术支出24万元,占2.14%;文化旅游体育与传媒支出103万元,占9.17%;社会保障和就业支出50.52万元,占4.5%;卫生健康支出23.27万元,占2.07%;住房保障支出42.21万元,占3.75%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2024年预算数为212.92万元,主要用于:保障宣传事务的行政运行,包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、会议费、劳务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为155万元,主要用于:网信经费、精神文明建设经费、社会氛围营造经费、中心组学习经费。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2024年预算数为172.79万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、其他商品服务支出等。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2024年预算数为340万元,主要用于:外宣经费、党报党刊征订、宣传发展经费。
5.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2024年预算数为24万元,主要用于:社科经费和子昂文化研究经费,推进宣传文化发展。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2024年预算数为90万元,主要用于:公共文化经费,推进宣传文化发展。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2024年预算数为13万元,主要用于:新时代文明实践中心相关经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为50.52万元,主要用于购买机关事业单位养老保险。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为8.61万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为8.09万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为5.33万元,主要用于公务员医疗补助缴费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为1.24万元,主要用于购买其他社会保障缴费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为42.21万元,主要用于购买单位职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委宣传部2024年一般公共预算基本支出501.71万元,其中:
人员经费438.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行维护费4.3万元。
(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。
(二)公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于宣传思想文化、社科宣传普及等方面的接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常宣传事务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数28万元,其中:会议费1万元,培训费21万元,差旅费6万元。
(一)会议费较2023年预算持平。
(二)培训费较2023年预算增长2000%。
主要原因是2024年中心组学习培训经费20万。
(三)差旅费较2023年预算增长11.11%。
主要原因是日常宣传事务增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为63万元,较2023年预算增加3.51万元,增长5.9%。
(二)政府采购情况
市委宣传部2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,市委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年市委宣传部开展绩效目标管理的项目62个,涉及预算1123.71万元。其中:人员类项目41个,涉及预算438.71万元;运转类项目9个,涉及预算63万元;特定目标类项目12个,涉及预算622万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。