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预决算及“三公”经费

射洪市信访局2025年部门预算公开

来源:市信访局 发布时间:2025-04-15 16:22 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


 

 

 

射洪市信访局

2025年部门预算

 

 


 

 

第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2.   财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.   一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.   政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表

6. 部门预算项目支出绩效目标表

7. 部门整体支出绩效目标表

8. 政府采购预算表

 

 


射洪市信访局

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 射洪市信访局能简介

1、负责对群众来访的接待和政策的宣传解释

2、负责对全市群众来信来访申述事项的交办、督办

3、负责对重特大信访案件进行调查处理

4、负责对全市信访不稳定因素进行排查调研

5、负责市级领导接访带班值班工作的统筹协调

6、完成市委、市政府领导交办的其他事项。

(二)射洪市信访局2025年重点工作

1. 持续做好信访服务保障工作。各级重大会议期间,市信访局将以更加严谨的态度、更加扎实的作风,持续做好信访服务保障工作。强化领导接访下访,压实领导包案责任,逗硬实施重点人员、重点群体动态排查机制,严格落实信访重点人员“41”包保稳控措施、信访事项化解五个一工作制度和越级访三预案一制度工作措施,坚决确保重要敏感时间节点三个不发生工作目标。

2. 持续推动信访法治化进程。一是强化法治理念。将法治精神贯穿到信访工作的全过程和各方面。二是强化依法处理。严格按照信访法治化“路线图”“导引图”和工作指南,突出抓好信访事项精准转送交办督办。三是规范程序办理。严格按照“受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决”的工作要求,切实规范各职能部门依法依规受理办理信访事项,对应当在行政范畴内解决的信访事项严格履行行政程序或行政救济渠道依法推动解决,坚决避免以“信访程序”代替“法定程序”,确保法理情工作到位,信访矛盾纠纷化解落实,着力提升业务办理质效。

3. 持续开展好群众接访工作。一是建立健全接访机制。完善领导干部定期接访、带案下访、主动约访的常态化机制,以构建上下联动、左右协调的接访工作格局。二是加强业务培训。提升接访人员的专业能力和服务水平,确保每位接访人员都能熟悉政策法规、掌握沟通技巧、具备解决问题的能力。三是注重源头预防与综合治理。建立健全矛盾纠纷排查化解机制,全面落实领导包案责任,推动责任单位提前介入、主动作为,努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态、解决在基层一线。

4. 持续推动信访积案化解工作。按照《射洪市信访积案化解三年攻坚行动工作方案》总体要求,全力以赴推动信访积案化解,压实责任分工,强化部门协同,形成工作合力。加强工作督查督办,推动责任单位对每一件积案进行全面细致的梳理分析,针对性制定化解方案、化解措施,明确工作时间表、路线图以及责任人,以确保各项措施有效执行,并取得实际成效。切实做好信访积案化解,维护社会大局稳定,为促进射洪经济社会高质量发展尽职尽责,努力奋进。

二、部门预算单位构成

射洪市信访局无下属二级预算单位,只有一个行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,射洪市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入626.2万元;支出包括:一般公共服务支出530.12万元、社会保障和就业支出42.02万元、卫生健康支出19.7万元、住房保障支出34.36万元。射洪市信访局,2025年收支总预算626.2万元,较2024年收支预算总数增加69.82万元,主要原因2025年度新增一个项目20万元以及新增部分人员,增加部分人员经费,导致总经费增加

(一)收入预算情况

射洪市信访局2025年收入预算626.2万元,其中:上年结转0万元,占0;一般公共预算拨款收入626.2万元,占100%

(二)支出预算情况

射洪市信访局2025年支出预算626.2万元,其中:基本支出463.2万元,占73.97%;项目支出163万元,占26.03%

四、财政拨款收支预算情况说明

射洪市信访局,2025年收支总预算626.2万元,较2024年收支预算总数增加69.82万元,主要原因2025年度新增一个项目20万元以及新增部分人员,增加部分人员经费,导致总经费增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入626.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出530.12万元、社会保障和就业支出42.02万元、卫生健康支出19.7万元、住房保障支出34.36万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

射洪市信访局,2025年收支总预算626.2万元,较2024年收支预算总数增加69.82万元,主要原因2025年度新增一个项目20万元以及新增部分人员,增加部分人员经费,导致总经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出530.12万元84.66%社会保障和就业支出42.02万元6.71%卫生健康支出19.70万元3.15%住房保障支出34.36万元、5.48%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)行政办公厅(款)行政运行(项)2025年预算数为174.69万元,主要用于:保障单位日常运转支出,包括人员经费和公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为152.95万元,主要用于:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)信访事务(款 行政运行(项) 2025预算数为59.51万元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4. 般公共服务(类)信访事务(款其他信访事务支出 (项) 2025预算数为143.00万元,主要用于:反映其他信访事务支出

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025预算数为41.01万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.00万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.95万元主要用于:行政单位医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为6.47万元主要用于:事业单位医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为5.14万元主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为1.15万元主要用于:行政事业单位工伤保险和大额医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为34.36万元主要用于:职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

射洪市信访局2025一般公共预算基本支出463.2万元,其中:

人员经费407.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费 工伤保险、失业保险、补充医疗保险、其他工资福利支出。

公用经费55.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

射洪市信访局2025“三公”经费财政拨款预算数4.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.30万元。

(一)因公出国(境)经费较2024预算。主要原因是本单位未产生该项费用

(二)公务接待费较2024算下降100%主要原因是本年度未单独预算该项费用(若有发生,从其他商品和服务支出调剂使用)

(三)公务用车购置及运行维护费2024预算持平。主要原因是2024年度预算编制准确,结合2024年使用实际来编制2025年度预算

部门现有公务用车1辆其中:轿车1辆,越野车0辆,大型客、货车0

2025安排公务用车购置费0万元。

2025安排公务用车运行维护费4.3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障维稳、与各乡镇及单位工作沟通等工作开展。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

射洪市信访局2025“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数30.70万元,其中:会议费0.30万元,培训费0.40万元,差旅费30.00万元。

(一)会议费2024预算持平。主要原因是本年业务情况较上年无变化

(二)培训费较2024预算下降20%主要原因是本年度预计培训场次减少,费用减少

(三)差旅费2024预算持平。主要原因是本年业务情况较上年无变化(差旅费在项目列支

九、政府性基金预算支出情况说明

射洪市信访局2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

射洪市信访局2025没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025射洪市信访局的机关运行经费财政拨款预算为55.56万元,较2024算增加8.94万元,增长19.18%

(二)政府采购情况

射洪市信访局2025无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,射洪市信访局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年射洪市信访局开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算163.00万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目3个,涉及预算56.00万元;特定目标类项目1个,涉及预算107.00万元。

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

7.社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除其他项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

 

 


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