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预决算及“三公”经费

射洪市妇女联合会2025年部门预算编制说明

来源:射洪市妇女联合会 发布时间:2025-04-16 10:55 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

 

 

第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2.   财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.   一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.   政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表

6. 部门预算项目支出绩效目标表

7. 部门整体支出绩效目标表

8. 政府采购预算表

 

 


射洪市妇女联合会

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)妇联职能简介

1.贯彻党的妇女儿童方针、政策,坚持正确的政治方向,团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训,全面提高妇女素质。

   4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;宣传、贯彻执行有关妇女儿童的法律法规;组织调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民情,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和行政措施的制定,维护妇女儿童合法权益。

    5.组织指导各级妇联开展为妇女儿童服务工作,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导妇联依据《章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。加强同香港、澳门特别行政区和中国台湾地区以及海外侨胞妇女的联谊,促进祖国统一大业的完成;组织开展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

    7.承担市政府妇女儿童事业发展中心的工作。

8.承办市委、市政府交办的有关事项。

(二)市妇联2025年重点工作

1.实施引领行动,筑牢团结奋进之基石

1)用创新理论武装妇女。常态化开展内容丰富、形式多样的“洪城巾帼之声”宣传教育活动,全面、准确、生动地宣传党的创新理论。依托“妇女之家”“妇女微家”“巾帼文明岗”等阵地载体,开展有特色、接地气的群众性宣传教育活动20场。

2)用正向舆论引导妇女。贯彻落实意识形态工作责任制,把服务广大妇女儿童同传递正面意识形态结合起来,引领贯穿妇联各项工作,以妇女群众喜闻乐见的形式开展“奋进新征程 建功新时代”主题实践活动,引导广大妇女听党话、跟党走。

3)用榜样力量激励妇女。大力选树宣传三八红旗手(集体)、巾帼文明岗、巾帼志愿者等各行各业先进典型事迹,开展送“荣誉下基层”活动,营造学习典型、争做典型的良好社会氛围。

2.实施创业赋能行动,激发女性事业之活力

1)巩固拓展巾帼创新创业行动。着力构筑多元化、多层次的妇女创新创业支持体系。开展“洪城阿姨”家政服务品牌宣传培训、电商培训等活动,引领广大妇女积极投身全市经济发展大局。

2)持续深化巾帼岗位建功行动。推进创建各级巾帼文明岗和示范基地,广泛开展岗位练兵、观摩交流、技能竞赛等各种活动,发动各行各业妇女立足岗位创新创造,推动全市经济创新力和竞争力不断增强。

3)扎实推进乡村振兴巾帼行动。新建1个“妇”字号基地,深入开展职业技能培训10场,联合人社等部门持续开展“春风行动”就业服务活动,为妇女送政策、送技能、送岗位、送项目。

3.实施幸福家庭行动,凝聚社会和谐之动力

1)推进家庭文明建设。结合上级妇联要求开展模范家庭创建,充分利用“儿童之家”“家长学校”等阵地,结合重要时间节点开展家庭教育主题活动20场,向机关、企业、社区、商圈、社会组织等延伸,向新业态新就业群体拓展。

2)增进家庭教育支持。贯彻落实 中华人民共和国家庭教育促进法》,完善家庭教育工作联席会议制度,持续开展婚姻家庭纠纷专题培训。加强家庭教育公共服务阵地建设,建成“儿童友好社区”1个。坚持项目化运营管理,开展儿童之家活动20场。

3)促进家庭服务提升。开展“培育新型婚育文化进万家”宣传活动20场,积极构建新型婚育文化大力倡导积极的婚恋观、生育观、家庭观。加强妇女儿童之家提档升级,发挥家庭教育指导中心、家教教育讲师团和志愿服务队力量,推动健全校家社协同育人机制。

4.实施关爱护航行动,满足妇女儿童之期待

1)加大依法维权力度。深化“巾帼普法维权行动”,推进平安建设市域治理工作,常态化开展婚姻家庭纠纷大排查大化解攻坚行动,巩固提升射洪市婚姻家庭纠纷人民调解委员会服务水平,建好“省级妇女儿童维权站”,用好“未成年人一站式取证保护中心”,协同司法部门严厉打击侵犯妇女儿童权益的违法行为。

2)提升关爱服务温度。牵头做好未成年人保护工作,持续推动将妇女儿童“急难愁盼”问题纳入市委、市政府为民办实事项目,积极开展“两癌”保险和救助,整合慈善机构、爱心企业、热心人士等社会资源和巾帼志愿服务力量,全面推进爱心妈妈关爱服务和赋能培训工作,常态化开展困境妇女、儿童、家庭关爱帮扶活动20场。

3)加快《两纲》实施进度。贯彻落实“十四五”规划纲要中关于妇女儿童和家庭目标任务,有力推动20212030年妇女、儿童发展纲要实施。紧盯新两纲目标任务,强化协同联动,推动射洪市妇女儿童事业全面健康发展。

5.实施改革破难行动,助推妇女儿童事业高质量发展

1)高效能深化组织改革。坚持党建引领,巩固提升“破难行动”成果,纵深推进妇联组织建设拓新增效。积极稳妥地在女性较为集中的互联网平台、快递物流业、新媒体行业等“三新”领域中,因地制宜建立灵活多样的妇联组织。

2)高质量锻造干部队伍。坚持党管干部原则,打造专挂兼相结合的优质妇联干部队伍。落实“妇联干部能力素质提升行动”,深入实施“基层妇联领头雁培训计划”,健全基层支委正向激励、动态管理、领办项目等工作机制。

3)高标准加强党的建设。以党的政治建设为统领,全面加强妇联党的各项建设。切实把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“党有号召妇联即行动”。

二、部门预算单位构成

市妇联下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支市妇联2025年收支总预算193.49万元2024收支预算总数增加20.31万元,主要是年初部门项目预算增加

(一)收入预算情况

市妇联2025收入预算193.49万元,其中:上年结转0.59万元,占0.31%;一般公共预算拨款收入192.89万元,占99.69%

(二)支出预算情况

市妇联2025出预算193.49万元,其中:基本支出85.41万元,占44.14%;项目支出108.07万元,占55.86%

四、财政拨款收支预算情况说明

市妇联2025收支总预算193.49万元,较2024收支预算总数增加20.31万元,主要是年初部门项目预算增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入192.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.59万元;支出包括:一般公共服务支出177.25万元、社会保障和就业支出7.13万元、卫生健康支出3.62万元、住房保障支5.48万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇联2025收支总预算193.49万元,较2024收支预算总数增加20.31万元,主要是年初部门项目预算增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出177.25万元,占91.61%社会保障和就业支出7.13万元,占3.68%卫生健康支出3.62万元,占1.87%住房保障支5.48万元,占2.83%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2025预算数为60.27万元,主要用于:人员工资福利支出、日常公用经费,如:办公费、差旅费、邮电费等支出

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2025预算数为9.5万元,主要用于;单位基本支出

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2025预算数为107.48万元,主要用于;儿童之家全年运维;据实救助低收入“两癌”患病妇女,为符合条件人低收入妇女购买“两癌”保险;实施“巾帼暖心行动”“创业就业示范基地”“创业就业培训”“组织建设”“关爱慰问困境妇女儿童和困难家庭”;宣传妇女儿童相关政策等

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为6.54万元,主要用于:单位在职人员基本养老保险单位缴费支出

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2025年预算数为0.59万元,主要用于:公益性岗位保险补贴。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为1.69万元,主要用于:单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

7.生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助医疗(项)2025年预算数为1.23万元,主要用于:单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.44万元主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.25万元,主要用于:单位在职人员工伤保险支出

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为5.48万元,主要用于:单位在职人员住房公积金单位部分支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2025一般公共预算基本支出85.41万元,其中:

人员经费75.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费9.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇联2025“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2024预算持平主要原因是2024年与2025年均未预算因公出国(境)经费

(二)公务接待费较2024算下降33.33%主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,精简开支

2025公务接待费计划用于上级、外地妇联组织和其他部门的考察调研接待

(三)公务用车购置及运行维护费与2024预算持平要原因是2024年与2025年均未预算公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客车0、货车0辆。

2025安排公务用车购置费0万元。

2025安排公务用车运行维护费

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市妇联2025“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数50.27万元,其中:会议费0.1万元,培训费49.87万元,差旅费0.3万元。

(一)会议费较2024预算下降98.10%主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,精简开支

(二)培训费较2024预算增长177.06%主要原因是2025年项目资金暂未拆分细化

(三)差旅费较2024预算下降91.18%主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,精简开支

九、政府性基金预算支出情况说明

市妇联2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市妇联2025没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025市妇联的机关运行经费财政拨款预算为9.48万元,较2024算增加1.75万元,增长22.64%

(二)政府采购情况

2025市妇联安排政府采购预算1.2万元,主要用于采购电脑2等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024底,市妇联所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025市妇联开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算107.48万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算49.87万元;特定目标类项目2个,涉及预算57.61万元。

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门安排的行政机关事业单位缴纳的大额补充医疗保险缴费经费。





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