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预决算及“三公”经费

射洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算

来源:市财政局 发布时间:2024-04-01 17:53 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


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第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表

表6. 部门预算项目支出绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表

表8. 政府采购预算表


射洪市人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 人大办职能简介

市人大机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:

(1)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

(2)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(3)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(4)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(5)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(6)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。

(7)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(8)组织市人大代表的选举。

(9)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(10)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(11)受理人民群众的来信来访。

(二)人大办2024年重点工作

2024年,市人大常委会办公室将锚定市委提出的加快建设更高位势全国百强县、西部现代化工业强市、成渝中部共同富裕先行区、“锂电之都”核心区和遂宁市域副中心的目标任务,坚持与党委同向、与时代同步、与人民同心,充分发挥人大的民主民意表达平台和载体作用、人大代表的桥梁纽带作用,最大限度凝聚起推动射洪高质量发展的磅礴力量。

二、部门预算单位构成

人大办下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人大办,2024年收支总预算1104.24万元,较2023年收支预算总数减少119.36万元,主要是人员变动,资金减少。

(一)收入预算情况

人大办2024年收入预算1104.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1104.24万元,占100%。

(二)支出预算情况

人大办2024年支出预算1104.24万元,其中:基本支出858.24万元,占77.72%;项目支出246万元,占22.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

人大办,2024年收支总预算1104.24万元,较2023年收支预算总数减少119.36万元,主要是人员变动,资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1104.24万元;支出包括:一般公共服务支出918.03万元、社会保障和就业支出77.7万元、卫生健康支出44.04万元、住房保障支出64.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

人大办,2024年收支总预算1104.24万元,较2023年收支预算总数减少119.36万元,主要是人员变动,资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出918.03万元,占83.14%;社会保障和就业支出77.7万元,占7.03%;卫生健康支出44.04万元,占3.99%;住房保障支出64.47万元,占5.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项) 2024年预算数为646.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为55万元,主要用于:专项会议、机关办公楼维修、人大常委会信息化平台建设服务费。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项) 2024年预算数为80万元,主要用于:人代会。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项) 2024年预算数为30万元,主要用于:票决制实施经费、智慧人大平台维护费。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 2024年预算数为40万元,主要用于:代表培训费、代表两报一刊。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项) 2024年预算数为41万元,主要用于:代表履职工作经费、代表选举经费。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项) 2024年预算数为25.99万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出、工会经费、失业保险。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为77.7万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为25.1万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为1.33万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为14.82万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为2.79万元,主要用于:其他社会保障缴费(行政事业单位人员大额补充医疗保险)。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为64.47万元,主要用于:职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人大办2024年一般公共预算基本支出1104.24万元,其中:

人员经费709.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费149.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人大办2024年“三公”经费财政拨款预算数20.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费17.2万元。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平

(二)公务接待费较2023年预算增长100%

主要原因是用于考察接待。

2024年公务接待费计划用于考察接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降20%。

主要原因是厉行节约。

部门现有公务用车5辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,应急保障用车5辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费17.2万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障人大会议、代表考察、视察、调研工作及其他人大事务等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

人大办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数220万元,其中:会议费120万元,培训费30万元,差旅费70万元。

(一)会议费较2023年预算下降31.43%。

主要原因是厉行节约。

(二)培训费较2023年预算下降33.33%。

主要原因是厉行节约。

(三)差旅费较2023年预算增长100%。

主要原因是2023年预算未细化经济分类。

九、政府性基金预算支出情况说明

人大办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

人大办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,人大办的机关运行经费财政拨款预算为149.05万元,较2023年预算减少104.58万元,下降41.23%。

(二)政府采购情况

人大办2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,人大办所属各预算单位共有车辆5辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年人大办开展绩效目标管理的项目46个,涉及预算1104.24万元。其中:人员类项目30个,涉及预算709.19万元;运转类项目6个,涉及预算149.05万元;特定目标类项目10个,涉及预算246万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


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