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文升乡2016年部门决算编制的补充说明

【发布时间:2017-11-07】 【来源:文升乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、收支决算总体情况 

  2016年文升乡政府收入决算总额为7812719元,其中:当年财政拨款收入7812719元。收入决算总额较2015年增加1858586元。主要原因是机关人员变动导致的公业务费用及工资福利的增加,村干部工资调整导致农林水支出的增加。 

  二、公务接待费 

  2016年公务接待费51295元,较2015年决算数下降26.72%。主要原因降低了接待标准、缩小了接待规模。2016年共接待了216批次,近1000人,主要用于各级各部门的各类工作检查;各乡镇、各部门之间的业务往来等方面的接待活动。 

  三、公车运行维护费 

  公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费37210元。主要用于公车改革前公车维修费、保险费、燃料费。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  12、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

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