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太兴乡2017年部门预算

【发布时间:2017-01-10】 【来源:太兴乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  说明:

  我单位2017年部门预算经××届人大×次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、部门职责:

  1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理。

  7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设一个机关行政股室及××个下属单位,其中行政单位×个,参照公务员法管理事业单位×个,其他事业单位×个。总编制25名,其中行政编制18名,参照公务员法管理事业编制7名,其他事业编制0名。在职人员总数25人,其中行政人员14人,参照公务员法管理事业人员11人,其他事业人员0人;离休人员1人,退休人员16人。

  目前,我单位办公所在地为太兴乡政府街83号,办公用房面积2203.5平方米。固定资产主要为办公用房及办公设备,净值1583452.5元。

  三、年度工作任务

  2017年主要工作任务以“八项规定”及财政法律法规驾驭财政工作全局,加快转变发展方式,促进结构优化,围绕全乡经济社会发展总体目标,按照“突出一个中心、深化两个改革、实现三个确保、做好五项工作”的工作思路,认真贯彻落实稳中求进的财政政策,努力提高保障能力,切实改善民生;坚持科学理财,实施依法监管,为全乡经济和社会事业的全面发展提供坚实的财力保障。

  绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)突出一个“中心”,实现财政稳健运行,促进经济平稳较快发展

  一是用好、用活、用好农村惠农政策,支持农村基础设施建设;二是推动农村改革创新,积极稳妥推进城乡一体化,提高城乡发展质量和水平,发挥城乡对农村的辐射作用,壮大乡域经济;三是大力调整农业结构,建立农业特色基地,为农村居民致富找准路,起好步。

  (二)深化财政改革,推进财政科学化管理

  一是严格根据新的《预算法》规定,深化预算编制改革,细化预算;二是完善支出管理制度,落实预算部门与执行主体的主体责任。

  (三)深化“三个确保”,推进社会和谐

  一是贯彻落实有关规定,严格按照“四压、三不准”要求办事。压缩日常公用经费,压缩巧立名目的外出考察费,压缩会议、培训、租车费、招待费,压缩政府小车能源消耗支出。除必要的维修加固外,不准擅自构建或新建办公用房和随意增大附属工程的经费支出;除现有政府所属小车用于公务外,不准用财政任何资金购买或更换交通工具;除必要用于政府网络信息化建设外,不准随欲添置大宗办公用品、办公设施设备和装修办公楼等。二是加大资金投入,落实民生政策,维护社会稳定和谐;三是大力优化支出结构,加大对公共财政的投入,维护社会协调发展。

  (四)做好“四项”工作, 确保财政资金安全有效

  一是适应新的财政管理体制要求,建立各项财政信息平台,促进财政科学化精细化管理;二是巩固和完善“乡财县管”成果,逗硬执行来客接待制度,经办人负责制度,财务管理制度和政府采购制度等;三是逐步推行财政支出绩效评价机制,增强财政支出的经济性、效率性和有效性;四是认真落实财政政策,切实抓好“治乱减负”工作,规范办事流程,降低办事成本,促进财政行政效能建设。

  (五)推行农村集体“三资”规范化管理,将农村集体资产、资源、资金纳入网络平台核算,使广大干部群众不出家门,通过网络能够实时监督村级事

  四、预算收支情况

  2017年, 太兴乡人民政府收入预算为454.652711万元,其中:当年财政拨款收入454.652711万元,上年结转收入零万元。支出预算454.652711万元,其中:人员支出204.596623万元,公业务费71.856万元,对个人和家庭补助支出141.0909万元,项目支出37.1092万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款支出454.652711万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出283.028万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、等支出。

  (二)社会保障和就业支出7.7296万元。主要用于离休人员工资及离退休人员管理等支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出10.1535万元。主要用于基本医疗保险、养老保险等支出。

  (四)城乡社区支出1.284万元。主要用于网管管理员补助等支出。

  (五)农林水支出140.8534万元。主要用于村干部及社区干部补助及办公费等支出。

  (六)住房保障支出11.604万元。主要用于住房公积金补助支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017性基金支出0.00万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

  (二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

  (三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0.00万元。没有预算该项经费,主要原因是: 主要原因是:坚持八项规定。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排4.00万元。主要用于产业发展、扶贫工作会及日常等方面的接待活动。与上年相比支出下降25%,主要原因是:坚持八项规定。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元,预计购买车辆0台。与上年相比支出下降100%,主要原因是:实现公车改革。

  七、项目支出情况

  2017年总计安排1个项目,安排资金37.1万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  八、政府采购情况

  2017年安排政府采购预算资金0.00万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

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